Да. Что пополнение счета ,что оплата по декларации все идет на один счетиск писав:девочки подскажите пожалуйста на 01/07/15 по вытягу была стр.2 - 6000,00 я ее перечислила для того чтобы регистрировать НН за июль,сегодня уже сдала декларацию за июнь ,согласно декларации я должна перечислить в бюджет 25000, но перечисляю 19000 (25000-6000)?
НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
-
Arishka
- Мыслитель

- Повідомлень: 92
- З нами з: 19 лютого 2014, 07:34
- Дякував (ла): 968 разів
- Подякували: 124 рази
У меня вопрос может кто-то объяснитЭти реестры писав:У нас такая же ситуация! "Выход, наверное, делать корректировку и включать всю сумму отрицательного НДС в додаток 2, а не только остаток" - каким образом, если минус уже учтен!!!!???Arishka писав:Александр240791 писав:Добрый день. В январе был "минус", в феврале "плюс". Согласно инструкциям "минус" января перекрыл мне уплату февраля, а все что от "минуса" осталось ушло в приложение 2, так вот, обязательства за февраль в формуле есть, а "минуса" за январь - нет.... так вот куда делись эти деньги??? мне сейчас чтоб зарегистрировать НН их все равно нужно положить на электр. счет???
У меня таже ситуация, был отрицательный ндс за январь. Обещали официального разъяснения налоговой до 10 числа.
Вот появилась официальная позиция, минус за январь налоговая в упор не видит:
Там или действительно очень тупые или делают специально.
Выход, наверное, делать корректировку и включать всю сумму отрицательного НДС в додаток 2, а не только остаток.
"Якщо непогашений залишок ПДВ по декларації з ПДВ за січень 2015 року (р.20.2 та р.24) був врахований платником у зменшення податкових зобов’язань за лютий 2015 року (рядок 18 декларації), то сума такого залишку вважається погашеною. Така сума не переноситься до додатку 2 декларації за лютий 2015 року та за рахунок такої суми не збільшується реєстраційна сума, оскільки в такому випадку відбудеться подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту за лютий 2015 року та березень 2015 року. " В учете ГНИ учитываются все обязательства и весь налоговый кредит
т.е. как пример
Декларация.
НО за февраль - 120грн
НК за февраль - 20грн.
- по 24стр с января 15-70грн.
итого 25стр.- 30грн.
По данным ГНИ (для суммы которая расчитывается в стр.2 Вытяга)
НО за февраль - 120грн
НК за февраль - 20грн.
к Уплате - 100грн. и эти 100грн. перекрываются следующими месяцами т.е. НК последующих месяцев и как следствие я не смогу использовать эти 100грн. для регистрации НН. И какое там подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту, или я что-то не так поняла?
-
Ustana
- Профи
- Повідомлень: 48
- З нами з: 30 червня 2010, 00:45
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 6 разів
А по этому вопросу кто-то что-то знает?
Додаток 2 заполняется в каждом отчете, или только в феврале нужно было заполнить?
Какой штраф, если 2 раза ушло заявление на увеличение регистрационного лимита (и они его подняли)?
Додаток 2 заполняется в каждом отчете, или только в феврале нужно было заполнить?
Какой штраф, если 2 раза ушло заявление на увеличение регистрационного лимита (и они его подняли)?
Подскажите , пожалуйста , пополнила НДС счет на 300грн - не могу зарегистрировать НН с НДС в 100грн .Пишут - Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки. Что это может быть ?????
-
VitaVi
- Знаток
- Повідомлень: 24
- З нами з: 29 січня 2014, 14:09
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 5 разів
Не одна Вы не поняли, таких много, я тоже не поняла в чем "ПОДВІЙНЕ ВРАХУВАННЯ", но четко поняла, что нас "кинули" на стр.20.1 февральской декларации....segjul писав:У меня вопрос может кто-то объяснитЭти реестры писав:У нас такая же ситуация! "Выход, наверное, делать корректировку и включать всю сумму отрицательного НДС в додаток 2, а не только остаток" - каким образом, если минус уже учтен!!!!???Arishka писав:
У меня таже ситуация, был отрицательный ндс за январь. Обещали официального разъяснения налоговой до 10 числа.
Вот появилась официальная позиция, минус за январь налоговая в упор не видит:
Там или действительно очень тупые или делают специально.
Выход, наверное, делать корректировку и включать всю сумму отрицательного НДС в додаток 2, а не только остаток.
"Якщо непогашений залишок ПДВ по декларації з ПДВ за січень 2015 року (р.20.2 та р.24) був врахований платником у зменшення податкових зобов’язань за лютий 2015 року (рядок 18 декларації), то сума такого залишку вважається погашеною. Така сума не переноситься до додатку 2 декларації за лютий 2015 року та за рахунок такої суми не збільшується реєстраційна сума, оскільки в такому випадку відбудеться подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту за лютий 2015 року та березень 2015 року. " В учете ГНИ учитываются все обязательства и весь налоговый кредит
т.е. как пример
Декларация.
НО за февраль - 120грн
НК за февраль - 20грн.
- по 24стр с января 15-70грн.
итого 25стр.- 30грн.
По данным ГНИ (для суммы которая расчитывается в стр.2 Вытяга)
НО за февраль - 120грн
НК за февраль - 20грн.
к Уплате - 100грн. и эти 100грн. перекрываются следующими месяцами т.е. НК последующих месяцев и как следствие я не смогу использовать эти 100грн. для регистрации НН. И какое там подвійне врахування вказаної суми від’ємного значення у складі податкового кредиту, или я что-то не так поняла?
Государство как бы с "БАРСКОГО ПЛЕЧА" позволило нам уменьшить сумму НДС к уплате за февраль на минус предыдущих периодов в размере стр. 18, "переживали" за нас, чтоб не сильно больно было нам, зато в июле теперь по полной ПОЖАЛЕЛИ....
-
Iris-ka
- Оракул

- Повідомлень: 254
- З нами з: 07 лютого 2012, 04:44
- Дякував (ла): 155 разів
- Подякували: 37 разів
У меня тоже самоеGaybey писав:Подскажите , пожалуйста , пополнила НДС счет на 300грн - не могу зарегистрировать НН с НДС в 100грн .Пишут - Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки. Что это может быть ?????
-
Аря
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 09:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
ну дк позвоните им на 0800...Gaybey писав:Подскажите , пожалуйста , пополнила НДС счет на 300грн - не могу зарегистрировать НН с НДС в 100грн .Пишут - Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки. Что это может быть ?????
-
Adna
- Мудрец

- Повідомлень: 123
- З нами з: 12 липня 2010, 03:44
- Дякував (ла): 42 рази
- Подякували: 47 разів
+1 хотя лимит большой плюсIris-ka писав:У меня тоже самоеGaybey писав:Подскажите , пожалуйста , пополнила НДС счет на 300грн - не могу зарегистрировать НН с НДС в 100грн .Пишут - Помилка - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки. Что это может быть ?????
-
ValentynaP
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 01 липня 2015, 13:41
- Дякував (ла): 10 разів
Подскажите, пожалуйста, у меня в витяге появилась сумма в строке №1 (стан рахунку). Что бы это значило?
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 02:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
это Ваши деньги на которые Вы пополнили электронный свой счетValentynaP писав:Подскажите, пожалуйста, у меня в витяге появилась сумма в строке №1 (стан рахунку). Что бы это значило?