НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Розділ V ПКУ
Momentic
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 20 липня 2015, 12:43
Подякували: 15 разів

Повідомлення Momentic »

Вероніка писав:Я тоже, каждый раз перечитывая 34 пункт понимаю его по-разному или уговариваю себя его понять. не знаю........
Кто понял, может на примере?
- на 01.07. в строке 2 4000
- в июле за июнь зарегила на 3000
- пришло НК в июле 2500
- зарегила в июле 1800

Сейчас в строке 2 1700. Что будет через 3 дня?

Никто Вам не скажет точно...Это гадание на кофейной гуще..Расценки за кофейную гущу спрашивать на Львовской площади...#smile3#

Черешня
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 05 травня 2014, 13:50
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення Черешня »

Вероніка писав:Я тоже, каждый раз перечитывая 34 пункт понимаю его по-разному или уговариваю себя его понять. не знаю........
Кто понял, может на примере?
- на 01.07. в строке 2 4000
- в июле за июнь зарегила на 3000
- пришло НК в июле 2500
- зарегила в июле 1800

Сейчас в строке 2 1700. Что будет через 3 дня?
Ваш ответ есть снизу у Вас. "Будет новый рассвет, будет море побед, и не верь в то, что выхода нет":-({|= #gimfive#

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

ArinaArina писав:
blize писав:
ArinaArina писав: А как отобразить в БУ списание НДС за июнь в бюджет? И какую сумму указывать, если у меня списали за минусом 11 строки.
Было: строка 1 - 56447
Строка 11 - 669,70

Стало: строка 1 - 41669
Строка 11 - 669,70

НДС по Деке 15447.
у Вас где висят деньги на НДС-счете? у меня сч. 313. минфин недавно придумал 315
тогда проводка Дт641 Кт 313(или 315) 14778
Оплаты по НДС у меня на 311. Проводка Дт6412 Кт311. Но это оплата.
А списание, которое происходит в извлечении, как-то нужно отражать в БУ?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Kate4 писав:
Вероніка писав:Я тоже, каждый раз перечитывая 34 пункт понимаю его по-разному или уговариваю себя его понять. не знаю........
Кто понял, может на примере?
- на 01.07. в строке 2 4000
- в июле за июнь зарегила на 3000
- пришло НК в июле 2500
- зарегила в июле 1800

Сейчас в строке 2 1700. Что будет через 3 дня?
-2300 я так понимаю

Но раз у Вас в ст.2 +4000, значит декларация НДС минусовая за июнь. Она должна "лечь" в формулу 31.07. по Закону. Или Вы деньгами пополнили 4000 грн на счет?
еще не забывайте о 1/12 овердрафта

Momentic
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 20 липня 2015, 12:43
Подякували: 15 разів

Повідомлення Momentic »

Kate4 писав:
Вероніка писав:Я тоже, каждый раз перечитывая 34 пункт понимаю его по-разному или уговариваю себя его понять. не знаю........
Кто понял, может на примере?
- на 01.07. в строке 2 4000
- в июле за июнь зарегила на 3000
- пришло НК в июле 2500
- зарегила в июле 1800

Сейчас в строке 2 1700. Что будет через 3 дня?
-2300 я так понимаю
это худший вариант...а лучший 2500-1800=+700...

Kate4
Оракул
Оракул
Повідомлень: 234
З нами з: 28 січня 2012, 04:04
Дякував (ла): 556 разів
Подякували: 461 раз

Повідомлення Kate4 »

У меня такой вопрос: в п.34, написано что в формулу войдут НаклОтр, НаклВид и Митн с 01.07.2015. А пополнение счета деньгами Попов получается не входит?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Momentic писав:
Kate4 писав:
Вероніка писав:Я тоже, каждый раз перечитывая 34 пункт понимаю его по-разному или уговариваю себя его понять. не знаю........
Кто понял, может на примере?
- на 01.07. в строке 2 4000
- в июле за июнь зарегила на 3000
- пришло НК в июле 2500
- зарегила в июле 1800

Сейчас в строке 2 1700. Что будет через 3 дня?
-2300 я так понимаю
это худший вариант...а лучший 2500-1800=+700...
а почему Вы не учитываете зарегиные НН июня в июле. Ведь написано, что показатели формируются с 01.07

Kate4
Оракул
Оракул
Повідомлень: 234
З нами з: 28 січня 2012, 04:04
Дякував (ла): 556 разів
Подякували: 461 раз

Повідомлення Kate4 »

Momentic писав:
Kate4 писав:
Вероніка писав:Я тоже, каждый раз перечитывая 34 пункт понимаю его по-разному или уговариваю себя его понять. не знаю........
Кто понял, может на примере?
- на 01.07. в строке 2 4000
- в июле за июнь зарегила на 3000
- пришло НК в июле 2500
- зарегила в июле 1800

Сейчас в строке 2 1700. Что будет через 3 дня?
-2300 я так понимаю
это худший вариант...а лучший 2500-1800=+700...
Простите, не различила июНь и июЛь, да, они не включат в формулу НаклВид за июнь. Тогда +700, но все зависит от деки за июНь + овердрафт, как правильно подсказывает Люлик.

Вероніка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4345
З нами з: 02 червня 2012, 09:16
Дякував (ла): 8079 разів
Подякували: 6387 разів

Повідомлення Вероніка »

Kate4 писав:
Вероніка писав:Я тоже, каждый раз перечитывая 34 пункт понимаю его по-разному или уговариваю себя его понять. не знаю........
Кто понял, может на примере?
- на 01.07. в строке 2 4000
- в июле за июнь зарегила на 3000
- пришло НК в июле 2500
- зарегила в июле 1800

Сейчас в строке 2 1700. Что будет через 3 дня?
-2300 я так понимаю

Но раз у Вас в ст.2 +4000, значит декларация НДС минусовая за июнь. Она должна "лечь" в формулу 31.07. по Закону. Или Вы деньгами пополнили 4000 грн на счет?
Кстати, хороший вопрос, там часть денег а часть минусовая дека за июнь.

А я посчитала так: на 01.07. делают "0", зарегила на 3000, стало "-" 3000, пришло на 2500 НК, стало "-" 500 грн., зарегила на 1800 грн., стало "-" 2300 грн.
Вот у меня директор и в шоке, куда денутся его деньги: был плюс с запасом, сегодня мы можем на 1700 зарегить НН, а 1 августа, получается, чтобы зарегить на 1700 НН ему надо будет внести 4000 грн. А у меня будет НН от 31.08., которую я должна зарегить до 15.08.

Про овердрафт я говорить не стала, так как рассматриваю худший из вариантов. Да и хватило мне эмоций и без него.

Черешня
Мастер
Мастер
Повідомлень: 66
З нами з: 05 травня 2014, 13:50
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення Черешня »

utya писав:Підкажіть хто може....

у мене один постачальник не дав електронну ПН від 21.01.15 року... тепер хоче надати..(пройшло вже 190 днів)

Що мені з ним робити???

Можу включати в ПК за січень 2015 року (шляхом уточнення) чи ні ???. Ту т рахувати 180 дні чи 365 ???.. Як бути??

мені голову чисто закрутив... а я так просила в січні цю ПН...#aggr#
Мені МТС не надав у ел вигляді накладну за січень. Вона була менше 10000 грн, тому він мав права її не реєструвати. А я мала право включити таку ПН в податковий кредит. Потім МТС зареєстрував її в лютому. Але це вже його справа. Він все одно по Закону мав її включити в свої податкові зобов"язання за січень, і штрафів тоді за це не було. Там є Лист від ДФС, який це підтверджує.

Закрито

Повернутись до “ПДВ”