Зависшее сальдо на 643 и 644 счетах

Розділ V ПКУ
ИРИНА_ОК
Оракул
Оракул
Повідомлень: 241
З нами з: 29 січня 2013, 06:25
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 75 разів

Повідомлення ИРИНА_ОК »

ЗаИр писав:
ИРИНА_ОК писав:
Люлик писав: нужно списывать. Приходовать Вы должны без НДС
Лучше списывать на 949. т.к. при отнесении на ст-ть товара( по ПСБУ), вы увеличиваете себестоимость. А если потом продавать? НДС накручивается дважды.
Спасибо! А потом эти затраты по налогу на прибыль я не учитываю? Как сделать так чтобы они не попадали в декларацию в 1с?
Проводите в накладной двумя строчками:
1-я Товар (ндс убираем)
2-я "НЕ ВР"-на сумму ндс .В закладке прибыли ставим отклонения. Проверьте!! Я прибыль уже год не проверяла.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

ИРИНА_ОК писав:
ЗаИр писав:
ИРИНА_ОК писав: Лучше списывать на 949. т.к. при отнесении на ст-ть товара( по ПСБУ), вы увеличиваете себестоимость. А если потом продавать? НДС накручивается дважды.
Спасибо! А потом эти затраты по налогу на прибыль я не учитываю? Как сделать так чтобы они не попадали в декларацию в 1с?
Проводите в накладной двумя строчками:
1-я Товар (ндс убираем)
2-я "НЕ ВР"-на сумму ндс .В закладке прибыли ставим отклонения. Проверьте!! Я прибыль уже год не проверяла.
У меня 1С 8.2. Не знаю где сделать не ВР и отклонения#wall#

ИРИНА_ОК
Оракул
Оракул
Повідомлень: 241
З нами з: 29 січня 2013, 06:25
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 75 разів

Повідомлення ИРИНА_ОК »

ЗаИр писав:
ИРИНА_ОК писав:
ЗаИр писав: Спасибо! А потом эти затраты по налогу на прибыль я не учитываю? Как сделать так чтобы они не попадали в декларацию в 1с?
Проводите в накладной двумя строчками:
1-я Товар (ндс убираем)
2-я "НЕ ВР"-на сумму ндс .В закладке прибыли ставим отклонения. Проверьте!! Я прибыль уже год не проверяла.
У меня 1С 8.2. Не знаю где сделать не ВР и отклонения#wall#
Извините, я по 7,7 подсказывала "Не ВР" я ввожу отдельной номенклатурой, чтобы просеять эти затраты в 84/949

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

ЗаИр писав: У меня 1С 8.2. Не знаю где сделать не ВР и отклонения#wall#
налоговое назначение в прих документах необл НДС нехоз деятельность

Verflo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 602
З нами з: 20 січня 2012, 10:40
Дякував (ла): 64 рази
Подякували: 147 разів

Повідомлення Verflo »

ИРИНА_ОК писав:
ЗаИр писав:
ИРИНА_ОК писав:

JULLI
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 12 жовтня 2011, 03:13
Дякував (ла): 14 разів

Повідомлення JULLI »

подскажите если нет сальдо по контрагенту но я провожу по нему НН которая не была учтена в прошлых периодах какая должна быть проводка? 6415-6441?

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

JULLI писав:подскажите если нет сальдо по контрагенту но я провожу по нему НН которая не была учтена в прошлых периодах какая должна быть проводка? 6415-6441?
Какого сальдо нет? Некогда перечитывать ваши предыдущие посты, Вы напишите по каким счетам сальдо у вас зависло по данному контрагенту, за какой период и что вы хотите... всё восстановить или просто от него избавиться?

JULLI
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 12 жовтня 2011, 03:13
Дякував (ла): 14 разів

Повідомлення JULLI »

у меня по 631 сч. нет сальдо. Но если я проведу неучтенную НН то мне придется сделать проводку 6415-6441. А потом как избавиться от сальдо по 6441 счету. ??

И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

JULLI писав:у меня по 631 сч. нет сальдо. Но если я проведу неучтенную НН то мне придется сделать проводку 6415-6441. А потом как избавиться от сальдо по 6441 счету. ??
Если Вы не проводили налоговую накладную, то у вас должно быть сальдо по Дт 6442. При проведении нн будет Дт 6415 Кт 6442, и 6442 закроется

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

JULLI писав:у меня по 631 сч. нет сальдо. Но если я проведу неучтенную НН то мне придется сделать проводку 6415-6441. А потом как избавиться от сальдо по 6441 счету. ??
Если я правильно поняла, вы сейчас хотите провести придержанную, т.е. не проведённую ранее... НН и отразить по ней НК. И возраст этой НН не более 365 дней, а у вас нет абсолютно никакого сальдо на 64 счёте по данному контрагенту и данной НН?

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”