Аленка131287 писав:Мне вообще в ГНИ сказали, что стр 24 и не попадет в Вытяг, я ею только в декларации смогу пользоваться, а для регистрации деньги надо перечислять, как так..... я вообще ничего не понимаю(((((#wall# #g_cray2# #g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#
Это повторяется история с минусом до 01.02. но тот минус таки включили в формулу. Думаю, что в ГНИ ошибаются.
Да мне тоже хочется так думать, но я успокоюсь когда стр 24 появится в Вытяге.... или так, или никогда не успокоюсь))))
Аленка131287 писав:Мне вообще в ГНИ сказали, что стр 24 и не попадет в Вытяг, я ею только в декларации смогу пользоваться, а для регистрации деньги надо перечислять, как так..... я вообще ничего не понимаю(((((#wall# #g_cray2# #g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#
пусть сначала почитают законодательство и собственные письма своего же ведомства на своем же сайте, грамотеи #hunter# #g_crazy#
Аленка131287 писав:Мне вообще в ГНИ сказали, что стр 24 и не попадет в Вытяг, я ею только в декларации смогу пользоваться, а для регистрации деньги надо перечислять, как так..... я вообще ничего не понимаю(((((#wall# #g_cray2# #g_cray2# #g_cray2# #g_cray2#
пусть сначала почитают законодательство и собственные письма своего же ведомства на своем же сайте, грамотеи #hunter# #g_crazy#
почему красиво? это ж должен быть кредит. а он упал и туда и туда. В итоге в ноль, а на счету минус из-за этого..
Вы ссылку читали? Вы сначало должны начислить себе НО , потом зарегить эту НН, и только потом вы имеете право на НК по этой операции...
И у вас не получится ноль , вы наверное предполагали , что при операции импорт услуг, если начислить себе НО, а потом получить НК = получите ноль по деке, этого не получится, всегда получается , что вы попадаете на сумму НДС к уплате по импорту услуг.
Анютка9 писав:
почему красиво? это ж должен быть кредит. а он упал и туда и туда. В итоге в ноль, а на счету минус из-за этого..
Вы ссылку читали? Вы сначало должны начислить себе НО , потом зарегить эту НН, и только потом вы имеете право на НК по этой операции...
И у вас не получится ноль , вы наверное предполагали , что при операции импорт услуг, если начислить себе НО, а потом получить НК = получите ноль по деке, этого не получится, всегда получается , что вы попадаете на сумму НДС к уплате по импорту услуг.
я говорю в данный момент про вытяг . Где вторая строчка из-за этого ушла в минус. Там эта сумма превратилась в ноль. Может я чего то не понимаю и это так и должно быть?
finfin писав:
Вы ссылку читали? Вы сначало должны начислить себе НО , потом зарегить эту НН, и только потом вы имеете право на НК по этой операции...
И у вас не получится ноль , вы наверное предполагали , что при операции импорт услуг, если начислить себе НО, а потом получить НК = получите ноль по деке, этого не получится, всегда получается , что вы попадаете на сумму НДС к уплате по импорту услуг.
я говорю в данный момент про вытяг . Где вторая строчка из-за этого ушла в минус. Там эта сумма превратилась в ноль. Может я чего то не понимаю и это так и должно быть?
Хорошо, давайте про вытяг. Вы грубо говоря должны уже сегодня оплатить НДС, что бы дальше регить свои НН , а не месяц спустя как раньше.
у новому витязі про стан рахунку появився новий рядок 9-сума від"ємного значення на яку збільшується показник,
отже є надія що ряд.24,31 все ж таки перенесуть,збільшать реєстраційну суму,
тоді ПДВ за липень- прийдеться платити грішми??!
finfin писав:
И у вас не получится ноль , вы наверное предполагали , что при операции импорт услуг, если начислить себе НО, а потом получить НК = получите ноль по деке, этого не получится, всегда получается , что вы попадаете на сумму НДС к уплате по импорту услуг.
я говорю в данный момент про вытяг . Где вторая строчка из-за этого ушла в минус. Там эта сумма превратилась в ноль. Может я чего то не понимаю и это так и должно быть?
Хорошо, давайте про вытяг. Вы грубо говоря должны уже сегодня оплатить НДС, что бы дальше регить свои НН , а не месяц спустя как раньше.
У вас первый раз импорт услуг? Я вам писала выше, что если вы расчитывали на ноль, он не получится. Вы же по первому событию( пример поступили вам на р\с) начислили себе НО, потом когда оплатили нерезиденту с р\с вы опять начисляете себе НО по импорту услуг и получаете НК. В итоге вы как ни крути попадаете на сумму уплаты НДС., только раньше можно было хоть после сдачи деки это оплатить, а сейчас сразу в день регистрации НН по НО по импорту услуг. Ну как то так...