НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, мне нужно подать копии документов о проведенных операциях за прошлый месяц. Делаю ксероксы всех документов. Как мне с НН быть, кот. я выдавал и кот. получала - мне их просто распечатать с медка, или с 1С? Но получается, что они будут без печати продавца (полученные). Правильно ли так будет? Или нужно еще квитанцию 1 печатать?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 869
- З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 80 разів
Підскажіть, виявили помилку за 9 місяць, мені потрібно зробити РК від 15.09.15 до ПН від 15.09.15 (зменшити своє НО). Якщо покупець зареєструє РК в листопаді, то я цей РК теж провожу в Листопаді? Чи мені треба робити уточнюючу за вересень?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 780
- З нами з: 14 січня 2011, 12:49
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 85 разів
Поставщик, т.е ВЫ отражаете в ноябре, а вот покупателю придется уточниться за сентябрьНаташа_75 писав:Підскажіть, виявили помилку за 9 місяць, мені потрібно зробити РК від 15.09.15 до ПН від 15.09.15 (зменшити своє НО). Якщо покупець зареєструє РК в листопаді, то я цей РК теж провожу в Листопаді? Чи мені треба робити уточнюючу за вересень?
+ еще штраф, и если не ошибаюсь то налагается на того кто регистрирует (но это надо уточнить, нет под рукой нормативки)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
А чому РК 15,09, а не листопадом, чи в крайньому випадку жовтнем? В чому полягає помилка?Наташа_75 писав:Підскажіть, виявили помилку за 9 місяць, мені потрібно зробити РК від 15.09.15 до ПН від 15.09.15 (зменшити своє НО). Якщо покупець зареєструє РК в листопаді, то я цей РК теж провожу в Листопаді? Чи мені треба робити уточнюючу за вересень?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 869
- З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
- Дякував (ла): 73 рази
- Подякували: 80 разів
Татьяна ТС писав:А чому РК 15,09, а не листопадом, чи в крайньому випадку жовтнем? В чому полягає помилка?Наташа_75 писав:Підскажіть, виявили помилку за 9 місяць, мені потрібно зробити РК від 15.09.15 до ПН від 15.09.15 (зменшити своє НО). Якщо покупець зареєструє РК в листопаді, то я цей РК теж провожу в Листопаді? Чи мені треба робити уточнюючу за вересень?
видаткова помилково виписана на більшу кількість, покупець повернення робити не хоче, якщо поміняю кількість у вересні, то і РК вереснем
Шановні, скажіть, будь ласка, чи подається разом з декларацією з ПДВ реєстр виданих та отриманих ПН?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
нетfrolova писав:Шановні, скажіть, будь ласка, чи подається разом з декларацією з ПДВ реєстр виданих та отриманих ПН?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
подскажите отн приложения 2 до декларации по НДС, были какие-то изменения или рекомендации, я относительно ст 7, а именно даты получения НН (покупателем), если РК зарег вовремя то ставите дата выписки=дате отримання или все же дата регистр=дате отримання
- Симпа
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 04 січня 2012, 03:21
- Дякував (ла): 1946 разів
- Подякували: 562 рази
Пожалуйста, подскажите, как начинает работать формула для новых пл-ков ПДВ, если все по нулям, Никаких скидок, льгот для новеньких нет??