ПДВ при імпорті

Розділ V ПКУ
Inna Cokolenko
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 14 березня 2014, 12:36

Повідомлення Inna Cokolenko »

itiran писав:Прошу проконсультировать:
Наша компания получает оплату за товар от резедента в сумме 100 000 евро (естественно в грн). Мы должны поставить товар через 5 месяцев. Товар импортный.
60 000 евро мы переводим не резеденту за товар. Таким образом нам, чтоб выписать НН Заказчику необходимо перевести 16666,67 евро НДС на єлектронній счет. А когда через 5 месяцев буду растамаживать товар ещё 12 000 на таможню.
Это правильно ? И как оптимизировать (уменьшить)[/quot



Да, имено так. Мы тоже импортеры и платим ПДВ два раза.

omega
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 21 січня 2014, 13:26
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення omega »

Добрый день!
Можете мне четко объяснить импорт с 01.01.2015.

Мы покупаем валюту 60 000 дол, у нас возникает курсовая разница (или доход, иди убыток.)
На дату баланса пересчитывает все валютные счета.

Платим платим 50 000 дол поставщику. Возникает налоговый кредит, на 50 000 дол (в гривне по курсу НБУ на дату оплаты) выписываем НН от поставщика с условным ИПН - 5000000000000.

1. Вопрос, система даст мне зареестрировать НН, нужно ли платить, гуру подскажите, я не сталкивалась???!!!

Приходит на таможню товар за 60 000 дол, я оприходую по договорной стоимости (инвойса), без таможенных взносов, в момент сделки по курсу НБУ перевожу в грн.
Выписываю от поставщика НН на 10 000 дол. в грн.

2. Я ничего не упустила, я так должна вести импорт??? Или что-то ещё???
Слышала про двойную оплату НДС, не поняла...

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

omega писав:Добрый день!
Можете мне четко объяснить импорт с 01.01.2015.

Мы покупаем валюту 60 000 дол, у нас возникает курсовая разница (или доход, иди убыток.)
На дату баланса пересчитывает все валютные счета.

Платим платим 50 000 дол поставщику. Возникает налоговый кредит, на 50 000 дол (в гривне по курсу НБУ на дату оплаты) выписываем НН от поставщика с условным ИПН - 5000000000000.

1. Вопрос, система даст мне зареестрировать НН, нужно ли платить, гуру подскажите, я не сталкивалась???!!!

Приходит на таможню товар за 60 000 дол, я оприходую по договорной стоимости (инвойса), без таможенных взносов, в момент сделки по курсу НБУ перевожу в грн.
Выписываю от поставщика НН на 10 000 дол. в грн.

2. Я ничего не упустила, я так должна вести импорт??? Или что-то ещё???
Слышала про двойную оплату НДС, не поняла...
Ваш налоговый кредит возникает не в момент оплаты поставщику, а в момент растаможки :
ваш налоговый кредит - это сумма НДС уплач на таможне!!
При этом документом, удостоверяющим право на отнесение
суммы НДС к налоговому кредиту - это таможенная декларация !!!
Уплач ндс на таможне - попадает в строку 4 Вытяга про стан раунку.

Alica
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 567
З нами з: 26 листопада 2012, 01:13
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 257 разів

Повідомлення Alica »

omega писав:Добрый день!
Можете мне четко объяснить импорт с 01.01.2015.

Мы покупаем валюту 60 000 дол, у нас возникает курсовая разница (или доход, иди убыток.)
На дату баланса пересчитывает все валютные счета.

Платим платим 50 000 дол поставщику. Возникает налоговый кредит, на 50 000 дол (в гривне по курсу НБУ на дату оплаты) выписываем НН от поставщика с условным ИПН - 5000000000000.

1. Вопрос, система даст мне зареестрировать НН, нужно ли платить, гуру подскажите, я не сталкивалась???!!!

Приходит на таможню товар за 60 000 дол, я оприходую по договорной стоимости (инвойса), без таможенных взносов, в момент сделки по курсу НБУ перевожу в грн.
Выписываю от поставщика НН на 10 000 дол. в грн.

2. Я ничего не упустила, я так должна вести импорт??? Или что-то ещё???
Слышала про двойную оплату НДС, не поняла...
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
187.8. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення.

198.6. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

201.12. У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/NalC ... zdil5.aspx
© Buhgalter911.com



Urri
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 28 липня 2015, 01:50

Повідомлення Urri »

nikosbud писав:
omega писав:Добрый день!
Можете мне четко объяснить импорт с 01.01.2015.

Мы покупаем валюту 60 000 дол, у нас возникает курсовая разница (или доход, иди убыток.)
На дату баланса пересчитывает все валютные счета.

Платим платим 50 000 дол поставщику. Возникает налоговый кредит, на 50 000 дол (в гривне по курсу НБУ на дату оплаты) выписываем НН от поставщика с условным ИПН - 5000000000000.

1. Вопрос, система даст мне зареестрировать НН, нужно ли платить, гуру подскажите, я не сталкивалась???!!!

Приходит на таможню товар за 60 000 дол, я оприходую по договорной стоимости (инвойса), без таможенных взносов, в момент сделки по курсу НБУ перевожу в грн.
Выписываю от поставщика НН на 10 000 дол. в грн.

2. Я ничего не упустила, я так должна вести импорт??? Или что-то ещё???
Слышала про двойную оплату НДС, не поняла...
Ваш налоговый кредит возникает не в момент оплаты поставщику, а в момент растаможки :
ваш налоговый кредит - это сумма НДС уплач на таможне!!
При этом документом, удостоверяющим право на отнесение
суммы НДС к налоговому кредиту - это таможенная декларация !!!
Уплач ндс на таможне - попадает в строку 4 Вытяга про стан раунку.
Подскажите, по Вашему опыту, как быстро после оплаты НДС при импорте и оформлении ГТД можно увидеть результат в строке 4 Вытяга про стан раунку? Заранее благодарен!

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Urri писав: Подскажите, по Вашему опыту, как быстро после оплаты НДС при импорте и оформлении ГТД можно увидеть результат
в строке 4 Вытяга про стан раунку? Заранее благодарен!
У нас сумма в Вытяге появилась на третий день после растаможки.

Urri
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 28 липня 2015, 01:50

Повідомлення Urri »

Любослава писав:
Urri писав: Подскажите, по Вашему опыту, как быстро после оплаты НДС при импорте и оформлении ГТД можно увидеть результат
в строке 4 Вытяга про стан раунку? Заранее благодарен!
У нас сумма в Вытяге появилась на третий день после растаможки.
Спасибо! А интересно есть ли какие-то регламентированные сроки, чем-то оговоренные. К каким документам можно аппелировать "вдруг-чего"?

vito4ka_
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 10 жовтня 2014, 15:54
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення vito4ka_ »

Здравствуйте. не давно столкнулась с импортом товара на Украину, возникли вопросы. Например:оплатили НДС таможне в августе машина заехала на таможню 31.08, а растаможилась 01.09.
1)гтд получается будет сентябрем?
2)в какой декларации нужно будет показать август или сентябрь?
3)не теряю ли я вообще при такой ситуации ндс?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

vito4ka_ писав:Здравствуйте. не давно столкнулась с импортом товара на Украину, возникли вопросы. Например:оплатили НДС таможне в августе машина заехала на таможню 31.08, а растаможилась 01.09.
1)гтд получается будет сентябрем?
2)в какой декларации нужно будет показать август или сентябрь?
3)не теряю ли я вообще при такой ситуации ндс?
в декларацію включаєте по даті виписки ВМД(01.09 в вересні), нічого ви не втрачаєте
суму що в ВМД стоїть з кодом 028 включаєте у податковий кредит


vito4ka_
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 10 жовтня 2014, 15:54
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення vito4ka_ »

Nadiy писав:
vito4ka_ писав:Здравствуйте. не давно столкнулась с импортом товара на Украину, возникли вопросы. Например:оплатили НДС таможне в августе машина заехала на таможню 31.08, а растаможилась 01.09.
1)гтд получается будет сентябрем?
2)в какой декларации нужно будет показать август или сентябрь?
3)не теряю ли я вообще при такой ситуации ндс?
в декларацію включаєте по даті виписки ВМД(01.09 в вересні), нічого ви не втрачаєте
суму що в ВМД стоїть з кодом 028 включаєте у податковий кредит
Спасибо. А то меня напугали сказали,что нужно показывать в месяц оплаты, а то потом нельзя будет и кредит теряем. или я может не правильно поняла((((

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”