НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

Розділ V ПКУ
zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Ver4_ik писав:
ЛИС писав:все равно ничего не понимаю. Как сие действо будет проходить??? Может я неправильно понимаю суть СЭА. Мне,чтоб выписать ( зарегистрировать НН) нужно положить деньги в размере НДС от суммы на этот долбаный счет? затем чтоб получить НК от поставщика нужно ж ему заплатить? И НДС в том числе!!! Как или где это сделать???
Поставщику платите как обычно с текущего счета в т.ч. НДС и на ваш спецсчет при регистрации поставщиком вашей НН начисляется НК на сумму которого Вы можете зарегить НН выписанные вами.
В январе если я выписываю налоговую накладную покупателю и регистрирую в ЕРНН, а в январе не покупаю товар от поставщиков, то то пополнять СЧЕТ ПО НДС надо или нет?

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

zxcvbnm писав:
Ver4_ik писав:
ЛИС писав:все равно ничего не понимаю. Как сие действо будет проходить??? Может я неправильно понимаю суть СЭА. Мне,чтоб выписать ( зарегистрировать НН) нужно положить деньги в размере НДС от суммы на этот долбаный счет? затем чтоб получить НК от поставщика нужно ж ему заплатить? И НДС в том числе!!! Как или где это сделать???
Поставщику платите как обычно с текущего счета в т.ч. НДС и на ваш спецсчет при регистрации поставщиком вашей НН начисляется НК на сумму которого Вы можете зарегить НН выписанные вами.
В январе если я выписываю налоговую накладную покупателю и регистрирую в ЕРНН, а в январе не покупаю товар от поставщиков, то то пополнять СЧЕТ ПО НДС надо или нет?
В январе ничего пополнять не нужно

Ver4_ik
Мастер
Мастер
Повідомлень: 61
З нами з: 20 січня 2012, 08:26
Дякував (ла): 45 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Ver4_ik »

fin_o писав:
zxcvbnm писав:
Ver4_ik писав: Поставщику платите как обычно с текущего счета в т.ч. НДС и на ваш спецсчет при регистрации поставщиком вашей НН начисляется НК на сумму которого Вы можете зарегить НН выписанные вами.
В январе если я выписываю налоговую накладную покупателю и регистрирую в ЕРНН, а в январе не покупаю товар от поставщиков, то то пополнять СЧЕТ ПО НДС надо или нет?
В январе ничего пополнять не нужно
А в июле будет браться в НК суммы оплат поставщикам в январе-июне или надо будет пополнять??

Аватар користувача
Симпа
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1451
З нами з: 04 січня 2012, 03:21
Дякував (ла): 1948 разів
Подякували: 570 разів

Повідомлення Симпа »

ИнспекторПДВ писав:
Айрин ЧН писав: Дайте ссылку, где почитать что не всё так страшно#rtfm#
Позиция налоговой http://sfs.gov.ua/baneryi/elektronne-ad ... 63429.html
хоть информация немного устаревшая - но принцип работы СЭА описан подробно

Предупреждаю - информация устаревшая, не учтен Закон № 71
Инспектор пожалуйста, подскажите, в предыдущих ответах Вы утверждали ,что норма 365 дн.отменена, и вот читаю -Відтепер у разі якщо платник податку на додану вартість не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 180 календарних днів з дати складання податкової накладної (раніше – 365 днів).-

Источник: http://www.nibu.factor.ua/ukr/news/news.html?id=14129
© nibu.factor.ua

Но нет ссылок ни на ст. , ни на такое прочее....Это так? Если так то где можно в Законе прочитать

ИнспекторПДВ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 176
З нами з: 12 січня 2015, 10:58
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 121 раз

Повідомлення ИнспекторПДВ »

Симпа писав: Но нет ссылок ни на ст. , ни на такое прочее....Это так? Если так то где можно в Законе прочитать
Законом № 71 внесено зміни до статті 201 ПКУ:
"Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:
ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної;
для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно";

т.е. идет привязка до даты регистрации налоговой накладной в ЄРПН - обратите на это внимание!!!!

Аватар користувача
Симпа
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1451
З нами з: 04 січня 2012, 03:21
Дякував (ла): 1948 разів
Подякували: 570 разів

Повідомлення Симпа »

ИнспекторПДВ писав:
Симпа писав: Но нет ссылок ни на ст. , ни на такое прочее....Это так? Если так то где можно в Законе прочитать
Законом № 71 внесено зміни до статті 201 ПКУ:
"Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, але не пізніше:
ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної;
для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;
для банківських установ при одержанні ними права власності на заставне майно";

т.е. идет привязка до даты регистрации налоговой накладной в ЄРПН - обратите на это внимание!!!!
А декабрьские н/н они не регистрируются и под ст.201 следовательно не попадают и нужно все в декабре показать???ПРавильно я поняла????

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Симпа писав:
А декабрьские н/н они не регистрируются и под ст.201 следовательно не попадают и нужно все в декабре показать???ПРавильно я поняла????[/quote]
правильно, несколько страниц назад уже обсуждали этот вопрос и разошлись в мнениях

Аватар користувача
Симпа
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1451
З нами з: 04 січня 2012, 03:21
Дякував (ла): 1948 разів
Подякували: 570 разів

Повідомлення Симпа »

Люлик писав:
Симпа писав:
А декабрьские н/н они не регистрируются и под ст.201 следовательно не попадают и нужно все в декабре показать???ПРавильно я поняла????
правильно, несколько страниц назад уже обсуждали этот вопрос и разошлись в мнениях [/quote]

Да, обсуждали, но вот увидела 180 дн. и всякие мысли поползли....

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Симпа писав:
Люлик писав:
Симпа писав:
А декабрьские н/н они не регистрируются и под ст.201 следовательно не попадают и нужно все в декабре показать???ПРавильно я поняла????
правильно, несколько страниц назад уже обсуждали этот вопрос и разошлись в мнениях


Да, обсуждали, но вот увидела 180 дн. и всякие мысли поползли....[/quote]
я из-за этих мыслей не могу сдать НДС за декабрь, все думаю как лучше поступить

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

как я понимаю, чтобы включить в 2015 г. запоздалые НН за 2014 г они в обязательном порядке должны быть зарегистрированы согл. п. 19 порядка 569, но не все контрагенты пойдут на это. А без регистрации эти НН право на НК не дают. Выходит. что выход только 1, вкл. все в декабрьскую деку

Закрито

Повернутись до “ПДВ”