Что делать с налоговым кредитом?

Розділ V ПКУ
Taнюшка
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 05 січня 2012, 02:12

Повідомлення Taнюшка »

Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в налоговом учете следующую ситуацию:

в апреле был получен товар от поставщика (плательщика НДС)
в декабре товар был возвращен поставщику, но на момент возврата поставщик уже не являлся плательщиком НДС

Как я понимаю, в годовой декларации по прибыли необходимо скорректировать (уменьшить) себестоимость товара на сумму возврата без НДС.
При этом поставщик расчет-корректировку к налоговой накладной не выписывает — что делать с суммой задекларированного в апреле налогового кредита по НДС ?

вижу 2 пути решения
либо оставить НК по НДС без изменения, руководствуясь п. 192.2 НКУ
либо провести "условную продажу", руководствуясь "шестым чувством"

подскажите, пожалуйста, какой выбрать? или есть третий вариант? #help#

more
ПрофиПрофи
Повідомлень: 32
З нами з: 15 грудня 2011, 07:02
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення more »

Думаю, НК без изменений и корректировка с/с на сумму возврата без ндс

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”