Товар в нехоз.деятельности: проводки по НДС+как отразить в реестре

Розділ V ПКУ
Оля-ля
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 01 жовтня 2012, 04:11
Дякував (ла): 496 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Оля-ля »

В сентябре 2012г. был куплен товар(сахар), проведена налоговая накладная. Часть продали, а часть отдали в приёмную директору (пить чай). Какие должны быть проводки по НДС и как отразить в реестре.

krysko_mv
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 13 лютого 2012, 07:11
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення krysko_mv »

через додаток 1 откорректировать НК (использован в не хоз. деятельн- по гр.8), в деке по стр.16,1 с минусом

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

krysko_mv писав:через додаток 1 откорректировать НК (использован в не хоз. деятельн- по гр.8), в деке по стр.16,1 с минусом
Додаток 1 здесь не причем. Согласно п 198.5 такие товары считаются проданными и соответсвеннр нужно выписать НН (причинную) и таким образом корректируется НК, какую именно причинную НН нужно выписать не подскажу, но темы про использование товаров не в хоз. дея-ти уже были, можно поискать.

Оля-ля
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 01 жовтня 2012, 04:11
Дякував (ла): 496 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Оля-ля »

Вчера была на семинаре, там сказали через строку 10.1, т.к. много людей было - уточнять не стали. Я уже думаю, может написать бух.справку, проводки 641/5 644/2 с "минусом". А в реестре тоже с минусом в отриманих податкових накладних, только документ БО?

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Оля-ля писав:Вчера была на семинаре, там сказали через строку 10.1, т.к. много людей было - уточнять не стали. Я уже думаю, может написать бух.справку, проводки 641/5 644/2 с "минусом". А в реестре тоже с минусом в отриманих податкових накладних, только документ БО?
Я ж Вам написала как сделать - Вы выписываете причинную ПН (причина или 04 или 13, точно не подскажу) ! и указываете ее в реестре в выданных ПН, только документ пишите с причиной, например, ПН04.

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »


Оля-ля
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 01 жовтня 2012, 04:11
Дякував (ла): 496 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Оля-ля »

А если нужно начислить обязательство по просроченному авансу полученному, то здесь как быть?

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

Оля-ля писав:А если нужно начислить обязательство по просроченному авансу полученному, то здесь как быть?
не поняла?

Оля-ля
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 01 жовтня 2012, 04:11
Дякував (ла): 496 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Оля-ля »

Списание просроченной дебеторки по 631 счёту (это аванс выданный, извиняюсь). Деньги 3 года назад уплатили поставщику, товар мы не забрали. Ранее показали налоговый кредит, а при списании его надо снять. Как это провести в реестре?

Оля-ля
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 01 жовтня 2012, 04:11
Дякував (ла): 496 разів
Подякували: 142 рази

Повідомлення Оля-ля »

Помогите!!!

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”