Распределение НДС при экспорте

Розділ V ПКУ
Panda
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 14 січня 2013, 03:29

Повідомлення Panda »

А нужно делать распределение входящего НДС при экспорте? Или это я что-то придумала?

Fatalist
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 24 травня 2012, 08:33
Подякували: 9 разів

Повідомлення Fatalist »

Распределять НДС нужно только в случае применения приобретенных товаров/услуг/НА одновременно в облагаемых и необлагаемых поставках.
Экспорт (0%) - облагаемые поставки

Panda
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 14 січня 2013, 03:29

Повідомлення Panda »

Спасибо! Успокоили.

masya2013
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 27 лютого 2013, 12:36

Повідомлення masya2013 »

а если экспорт - освобожденные операции, причем ситуация, когда предприятие-экпортер на протяжении 2012 года входящий НДС ставит в 10.2, в декабре закупает зерновые с отнесением НДС в 10.2, планируя отгружать на экспорт, однако, в феврале 2013 года часть приобретенного объема продукции уходит на экспорт, а часть должна продаться на территории Украины с начислением НДС 20%.
Как быть? подать уточненку за декабрь и отнести входящий НДС в НК? как отнести только часть входящего НДС в НК?
Необходимо ли в этом случае делать перераспределение?
спасибо!

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”