Распределение НДС при экспорте
А нужно делать распределение входящего НДС при экспорте? Или это я что-то придумала?
Распределять НДС нужно только в случае применения приобретенных товаров/услуг/НА одновременно в облагаемых и необлагаемых поставках.
Экспорт (0%) - облагаемые поставки
Экспорт (0%) - облагаемые поставки
а если экспорт - освобожденные операции, причем ситуация, когда предприятие-экпортер на протяжении 2012 года входящий НДС ставит в 10.2, в декабре закупает зерновые с отнесением НДС в 10.2, планируя отгружать на экспорт, однако, в феврале 2013 года часть приобретенного объема продукции уходит на экспорт, а часть должна продаться на территории Украины с начислением НДС 20%.
Как быть? подать уточненку за декабрь и отнести входящий НДС в НК? как отнести только часть входящего НДС в НК?
Необходимо ли в этом случае делать перераспределение?
спасибо!
Как быть? подать уточненку за декабрь и отнести входящий НДС в НК? как отнести только часть входящего НДС в НК?
Необходимо ли в этом случае делать перераспределение?
спасибо!