Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста:
На момент предоплаты поставщику (04.11.13) наше предприятие еще не являлось плательщиком НДС, а в момент получения товаров от поставщика (10.11.13), мы уже стали плательщиком НДС.
Налоговая накладная выписана поставщиком по первому событию - 05.11.13. Имеем лы мы право включить этот НДС в налоговый кредит?
Первое событие - 04.11, а НН выписана 05.11. - непорядок. Но в данном случае Вы всё равно не имеете права на НК по этой оплате.
Если на момент первого события предприятие не являлось плательщиком НСД, то права на НК у Вас нет.
Если, всё же, хотите НК получить, то можете воспользоваться таким методом. http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm3 ... t=y#382296 (пост aj2vkf3qy5)
Пожалуйста, впредь постарайтесь найти подходящую тему по Вашим вопросам и задавать их в уже созданных темах.
Бюгюльмэ писав:Первое событие - 04.11, а НН выписана 05.11. - непорядок. Но в данном случае Вы всё равно не имеете права на НК по этой оплате.
Если на момент первого события предприятие не являлось плательщиком НСД, то права на НК у Вас нет.
Если, всё же, хотите НК получить, то можете воспользоваться таким методом. http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm3 ... t=y#382296 (пост aj2vkf3qy5)
Пожалуйста, впредь постарайтесь найти подходящую тему по Вашим вопросам и задавать их в уже созданных темах.
В таком случае ндс нужно включить в стоимость товара?
По накладной стоимость товара 1000грн + 200 грн ндс = 1200
А я тогда провожу у себя товар по стоимости 1200 грн и в колонке НДС указываю "Без НДС"?