Спецрежим НДС с/х

Розділ V ПКУ
drpatso
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 05 березня 2015, 16:36
Подякували: 29 разів

Повідомлення drpatso »

nata-frost писав:Добрый день, подскажите СФГ спецрежим, при списании посевов сумму НДС отображаем в общей декларации или в спецрежимной?
Списание посевов приводит к тому, что ТМЦ, работы, услуги, понесенные на их выращивание не будут использованы в налогооблагаемых операциях. Следовательно, при списании посевов налоговые обязательства начисляются в соответстви с требованиями статьи 198.5 НКУ. Так как налоговый кредит включался в СХ-декларацию, обязательства необходимо начислять аналогично по СХ-декларации.

drpatso
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 05 березня 2015, 16:36
Подякували: 29 разів

Повідомлення drpatso »

ИнспекторПДВ писав: кого ж вважати сільськогосподарським підприємством - на мою думку це не обов’язково спецрежим ПДВ чи єдиний податок 4 група....
Сельскохозяйственный товаропроизводитель может быть как на общей системе налогообложения по НДС так и на общей системе налогообложения по налогу на прибыль.

nata-frost
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 21 жовтня 2015, 13:38
Дякував (ла): 20 разів

Повідомлення nata-frost »

drpatso писав:
nata-frost писав:Добрый день, подскажите СФГ спецрежим, при списании посевов сумму НДС отображаем в общей декларации или в спецрежимной?
Списание посевов приводит к тому, что ТМЦ, работы, услуги, понесенные на их выращивание не будут использованы в налогооблагаемых операциях. Следовательно, при списании посевов налоговые обязательства начисляются в соответстви с требованиями статьи 198.5 НКУ. Так как налоговый кредит включался в СХ-декларацию, обязательства необходимо начислять аналогично по СХ-декларации.
А в Баланс Агро №21 2016р пишут что в загальну декларацию

nata-frost
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 21 жовтня 2015, 13:38
Дякував (ла): 20 разів

Повідомлення nata-frost »

Добый день, подскажите кто сдавал отчет по льготам НДС за прошлый квартал Сельхоз спецрежим, какие коды налога и налоговой льготы ставили? Спасибо.

Бабушка
Гений
Гений
Повідомлень: 358
З нами з: 25 травня 2014, 15:13
Дякував (ла): 139 разів
Подякували: 120 разів

Повідомлення Бабушка »

Доброго дня! Підскажіть будь ласка , першу уточнену подую в цьому році по спец.ПДВ донарахувала по зерновим культурам за серпень 2016р подаю звітну уточнену в жовтні 2016р , додатки будуть уточнені - звітні чи зберігати у файл як уточнені - уточнений ??? Всього донараховано 740 грн в т ч 85 % в сумі 629 грн та 15% 111 грн та 3% самоштраф від суми 629 * 3% = 19 грн, а тепер думаю самоштраф від якої суми потрібно нараховувати , конкретного розяснення незустрічала , підскажіть хто подавав чи все я правильно розумію ,дякую

Бабушка
Гений
Гений
Повідомлень: 358
З нами з: 25 травня 2014, 15:13
Дякував (ла): 139 разів
Подякували: 120 разів

Повідомлення Бабушка »

nata-frost писав:Добый день, подскажите кто сдавал отчет по льготам НДС за прошлый квартал Сельхоз спецрежим, какие коды налога и налоговой льготы ставили? Спасибо.
я зробила так згідно розяснення Баланс Агро : перший стопчик 14060100 третій 14060450

ИнспекторПДВ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 176
З нами з: 12 січня 2015, 10:58
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 121 раз

Повідомлення ИнспекторПДВ »

Бабушка писав:Доброго дня! Підскажіть будь ласка , першу уточнену подую в цьому році по спец.ПДВ донарахувала по зерновим культурам за серпень 2016р подаю звітну уточнену в жовтні 2016р , додатки будуть уточнені - звітні чи зберігати у файл як уточнені - уточнений ??? Всього донараховано 740 грн в т ч 85 % в сумі 629 грн та 15% 111 грн та 3% самоштраф від суми 629 * 3% = 19 грн, а тепер думаю самоштраф від якої суми потрібно нараховувати , конкретного розяснення незустрічала , підскажіть хто подавав чи все я правильно розумію ,дякую
Самоштраф від загальної суми - 740 грн.

ИнспекторПДВ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 176
З нами з: 12 січня 2015, 10:58
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 121 раз

Повідомлення ИнспекторПДВ »

nata-frost писав:
drpatso писав:
nata-frost писав:Добрый день, подскажите СФГ спецрежим, при списании посевов сумму НДС отображаем в общей декларации или в спецрежимной?
Списание посевов приводит к тому, что ТМЦ, работы, услуги, понесенные на их выращивание не будут использованы в налогооблагаемых операциях. Следовательно, при списании посевов налоговые обязательства начисляются в соответстви с требованиями статьи 198.5 НКУ. Так как налоговый кредит включался в СХ-декларацию, обязательства необходимо начислять аналогично по СХ-декларации.
А в Баланс Агро №21 2016р пишут что в загальну декларацию
Знайшов таке розяснення http://cv.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-ko ... 65854.html
але це не письмове роз’яснення - так, на сайті розмістили... завтра можуть прибрати....
Взагалі-то, неважливо, в якій декларації це відобразити - кредит буде дорівнювати зобов’язанням.... питання більше в тому, як це враховувати в обрахунку питомої ваги с/г продукції....

nata-frost
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 21 жовтня 2015, 13:38
Дякував (ла): 20 разів

Повідомлення nata-frost »

ИнспекторПДВ писав:
nata-frost писав:
drpatso писав: Списание посевов приводит к тому, что ТМЦ, работы, услуги, понесенные на их выращивание не будут использованы в налогооблагаемых операциях. Следовательно, при списании посевов налоговые обязательства начисляются в соответстви с требованиями статьи 198.5 НКУ. Так как налоговый кредит включался в СХ-декларацию, обязательства необходимо начислять аналогично по СХ-декларации.
А в Баланс Агро №21 2016р пишут что в загальну декларацию
Знайшов таке розяснення http://cv.sfs.gov.ua/baner/podatkovi-ko ... 65854.html
але це не письмове роз’яснення - так, на сайті розмістили... завтра можуть прибрати....
Взагалі-то, неважливо, в якій декларації це відобразити - кредит буде дорівнювати зобов’язанням.... питання більше в тому, як це враховувати в обрахунку питомої ваги с/г продукції....
Да, ЭТО вопрос. Может кто знает подскажите.

Marusik
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 14 січня 2013, 02:43
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Marusik »

Уважаемые коллеги, прошу помощи! Впервые делаю декларацию по сх предприятию. Спецрежимниками стали только с 01.09.16, в декларации за август был минус. В текущей декларации обязательств нет, куплены необоротные активы - снова отрицательное значение.
Минус предыдущего периода отображается в стр. 11.1 ДС10 (ведь в прошлом месяце мы еще не были спецрежимниками)?#wall# А также, нужно ли заполнять ДС9, если опять таки мы только получили статус спецрежима? Должна ли стр. 21 общей декларации равняться стр. 21 сокращенной?
Умоляю, помогите разобраться или ткните носом, где почитать, как заполнить эту муть#g_cray2# !!!

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”