Спецрежим НДС с/х
-
- Профи
- Повідомлень: 39
- З нами з: 08 квітня 2016, 20:44
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 3 рази
Добрий день! Підкажіть будь ласка по такому вопросу. Взяли в оренду землю у пайовиків, а в них в державному акті написано для ведення особистого сільськогосподарського виробництва. У нас в основном паї для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Чи зможемо ми вирощену продукцію на цій землі показати у спец. декларації. Чи це надо буде показувати по загальній декларації?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 572
- З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 140 разів
По зерновідходам. Взагалі, це є не якась там абстрактна продукція, а конкретне зерно з великим процентом засмічення та з великою кількістю зернової домішки (биті, пошкоджені та інші зерна).
Можна оприходувати ці відходи, як зерно з конкретними показниками якості, наприклад пшениця (засміченість - 50 %, зернова домішка - 50 %) і продавати її, як пшеницю з цими показниками по відповідній ціні.
Можна оприходувати ці відходи, як зерно з конкретними показниками якості, наприклад пшениця (засміченість - 50 %, зернова домішка - 50 %) і продавати її, як пшеницю з цими показниками по відповідній ціні.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 637
- З нами з: 07 травня 2012, 16:00
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 323 рази
Чи можна, наприклад, зернові відходи перевести у корми для худоби та реалізувати їх, власне, як корми з відповідним розподілом ПДВ 50%/50%?fgrubin писав:По зерновідходам. Взагалі, це є не якась там абстрактна продукція, а конкретне зерно з великим процентом засмічення та з великою кількістю зернової домішки (биті, пошкоджені та інші зерна).
Можна оприходувати ці відходи, як зерно з конкретними показниками якості, наприклад пшениця (засміченість - 50 %, зернова домішка - 50 %) і продавати її, як пшеницю з цими показниками по відповідній ціні.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 151
- З нами з: 20 березня 2014, 18:31
- Дякував (ла): 103 рази
- Подякували: 1 раз
Доброго дня. Підкажіть будь ласка,у мене виникла помилка у спецдеклараціі, по дод 9 включила поточний місяць,отже питома вага порахувалась не вірно,що призвело до заниження ПЗ. Хочу подати уточнюючу,як правильно це зробити? Цікавить дод 10,заповнювати лише помилкові рядки на різницю? дод 9 - не розумію як заповнити.....вказати 12 місяців крім поточного чи мінусувати лише зайвий місяць.....Допоможіть розібратись з цими додатками,щиро дякую!!!!!!!
-
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
Краще не питайте , це означає що зробити та заплатити все правильно в мене невийшло вже місяць , додаток 10 якщо заповнити правильно в податковій здвоїться , так що я крутила - вертіла і ставила різницю , зробила в податковій взяла рахунок для сплати перерахувала, дивлюсь в електронному кабінеті недоїмка не туда перерахувала , вивод зробила податківцям вірити неможна , нічим вони допомогти неможутьone--** писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка,у мене виникла помилка у спецдеклараціі, по дод 9 включила поточний місяць,отже питома вага порахувалась не вірно,що призвело до заниження ПЗ. Хочу подати уточнюючу,як правильно це зробити? Цікавить дод 10,заповнювати лише помилкові рядки на різницю? дод 9 - не розумію як заповнити.....вказати 12 місяців крім поточного чи мінусувати лише зайвий місяць.....Допоможіть розібратись з цими додатками,щиро дякую!!!!!!!
-
- Оракул
- Повідомлень: 254
- З нами з: 12 січня 2013, 07:29
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 182 рази
Уточнений розрахунок (J0297010) іде як Звітна декларація (якщо кілька разів уточнюється .то є в шапці віконечко 031) .а додатки ідуть з грифом Уточнена. В додатках фіксується тільки зміни в порівнянні з попердньо зданими Додатками. В описаному випадку потрібно в дод 9 неправильний місяць написати з знаком - а правильнийз знаком + Аналогічно відкоректувати строчку та питома вага (поставити тільки різницю порівняно із Звітним дод 9) В додатку 10 міняєте ті показники котрі необхідно і також тільки різницю порівняно з правильними. В Уточненому розрахунку заповнюєте всі строчки як і в звітній (колонка 4) а в колонці 5 показуєте те що і в 4 по тих строчках котрі не помінялись і нові по змінених з таким рзрахунком щоб у колонці 6 вийти на ті зміни що відображені в Дод 10. На практиці щоб не помилитись рекомендую зробити ще раз декларацію так як має бути і порівнювати з Звітною і там де є зміни відображати в Уточненому розразунку ( Тобто спочатку заповнюєте декларацію потім підганяєте долатки.)one--** писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка,у мене виникла помилка у спецдеклараціі, по дод 9 включила поточний місяць,отже питома вага порахувалась не вірно,що призвело до заниження ПЗ. Хочу подати уточнюючу,як правильно це зробити? Цікавить дод 10,заповнювати лише помилкові рядки на різницю? дод 9 - не розумію як заповнити.....вказати 12 місяців крім поточного чи мінусувати лише зайвий місяць.....Допоможіть розібратись з цими додатками,щиро дякую!!!!!!!
-
- Оракул
- Повідомлень: 254
- З нами з: 12 січня 2013, 07:29
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 182 рази
УВас додаток 10 задвоївся тому .що ви показали правильні дані ,а потрібно було тільки різницю між правильними і неправильними даними з знаком +при збільшені і знаком - при зменшеніБабушка писав:Краще не питайте , це означає що зробити та заплатити все правильно в мене невийшло вже місяць , додаток 10 якщо заповнити правильно в податковій здвоїться , так що я крутила - вертіла і ставила різницю , зробила в податковій взяла рахунок для сплати перерахувала, дивлюсь в електронному кабінеті недоїмка не туда перерахувала , вивод зробила податківцям вірити неможна , нічим вони допомогти неможутьone--** писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка,у мене виникла помилка у спецдеклараціі, по дод 9 включила поточний місяць,отже питома вага порахувалась не вірно,що призвело до заниження ПЗ. Хочу подати уточнюючу,як правильно це зробити? Цікавить дод 10,заповнювати лише помилкові рядки на різницю? дод 9 - не розумію як заповнити.....вказати 12 місяців крім поточного чи мінусувати лише зайвий місяць.....Допоможіть розібратись з цими додатками,щиро дякую!!!!!!!
-
- Гений
- Повідомлень: 358
- З нами з: 25 травня 2014, 15:13
- Дякував (ла): 139 разів
- Подякували: 120 разів
Я все зробила згідно порядку заповнення , чому я повинна була вигадувати як різницю показувати якщо це не передбачено законодавством, попробуйте знять податковий кредит в росллинництві якщо результат до оподаткування позитивний нема проблем , а якщо в інших культурах потрібно зменшити податковий кредит коли до оподаткування відємне значення поставити різницю а відємне значення ніяк ??? Ви мабудь в цій каруселі ще не були , я теж думала простопавло56 писав:УВас додаток 10 задвоївся тому .що ви показали правильні дані ,а потрібно було тільки різницю між правильними і неправильними даними з знаком +при збільшені і знаком - при зменшеніБабушка писав:Краще не питайте , це означає що зробити та заплатити все правильно в мене невийшло вже місяць , додаток 10 якщо заповнити правильно в податковій здвоїться , так що я крутила - вертіла і ставила різницю , зробила в податковій взяла рахунок для сплати перерахувала, дивлюсь в електронному кабінеті недоїмка не туда перерахувала , вивод зробила податківцям вірити неможна , нічим вони допомогти неможутьone--** писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка,у мене виникла помилка у спецдеклараціі, по дод 9 включила поточний місяць,отже питома вага порахувалась не вірно,що призвело до заниження ПЗ. Хочу подати уточнюючу,як правильно це зробити? Цікавить дод 10,заповнювати лише помилкові рядки на різницю? дод 9 - не розумію як заповнити.....вказати 12 місяців крім поточного чи мінусувати лише зайвий місяць.....Допоможіть розібратись з цими додатками,щиро дякую!!!!!!!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Добрий день! Буду перший раз перераховувати кошти по ПДВ для того, щоб зареєструвати ПН по продажу зерна, т.я. не вистачає реєстраційного ліміту. Які мої дії, підкажіть, будь ласка. Де шукати реквізити р/рахунку (в Медоку інформації не знаходжу- працюю не з початку року (читала, що повинні були на початку року прийти кожному підприємству електронні повідомлення) і що робити, коли перерахую на цей рахунок кошти. Чекати квитанцію в той же день чи на наступний? Якісь довідки потрібно подавати чи звітувати до податкової з цього приводу (крім декларації з ПДВ за місяць)? Дякую