Доброго дня!
Підготувала РК до податкової за 2015 рік. РК № 1/7 від 31.12.2016. При збереженні даного коригування програма кинула повідомлення, що дата РК 31.12.2016, а документ створений в грудні 2017 р. Цитую: "Зауваження: Значення дати складання не відповідає звітному періодові (12/2017).
Чи не потрібно змінювати у властивостях документу грудень 2016 р?
Спецрежим НДС с/х
-
- Мыслитель
- Повідомлень: 94
- З нами з: 19 січня 2014, 14:55
- Дякував (ла): 49 разів
- Подякували: 3 рази
Девочки напишите у кого-то ушла эта РК,отправляю заворачивает постоянно все делаю как написано-поделитесь опытом
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 157
- З нами з: 03 січня 2017, 15:23
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 64 рази
Причину коригування копируйте прямо с письма, которое на сайте ДФС без кавычек в началеnata19121982 писав:Девочки напишите у кого-то ушла эта РК,отправляю заворачивает постоянно все делаю как написано-поделитесь опытом
-
- Профи
- Повідомлень: 45
- З нами з: 04 жовтня 2017, 15:04
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 6 разів
у меня 2 дня висят-отказа пока нет.nata19121982 писав:Девочки напишите у кого-то ушла эта РК,отправляю заворачивает постоянно все делаю как написано-поделитесь опытом
создавала в декабре 2016. а какую ошибку дает Вам?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 157
- З нами з: 03 січня 2017, 15:23
- Дякував (ла): 13 разів
- Подякували: 64 рази
Инспектору своему звонили? Доставлены ващи РК в ДФС? В кабинете они будут висеть до 9 декабря как минимумКатерина17 писав:у меня 2 дня висят-отказа пока нет.nata19121982 писав:Девочки напишите у кого-то ушла эта РК,отправляю заворачивает постоянно все делаю как написано-поделитесь опытом
создавала в декабре 2016. а какую ошибку дает Вам?
-
- Профи
- Повідомлень: 45
- З нами з: 04 жовтня 2017, 15:04
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 6 разів
неа, еще не звонила.Kassy79 писав:Инспектору своему звонили? Доставлены ващи РК в ДФС? В кабинете они будут висеть до 9 декабря как минимумКатерина17 писав:у меня 2 дня висят-отказа пока нет.nata19121982 писав:Девочки напишите у кого-то ушла эта РК,отправляю заворачивает постоянно все делаю как написано-поделитесь опытом
создавала в декабре 2016. а какую ошибку дает Вам?
3 раза посылала-отказ сразу приходил
еще система не принимает уточненки эти если на 31.12.2016 контрагент анулировал свид-во НДС
-
- Высший разум
- Повідомлень: 572
- З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 140 разів
vess2017 писав:Главное управление ГФС в Кировоградской области сообщает, что в соответствии с пунктом 60 подраздела 2 раздела XX Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) до 31 декабря 2017 года значение суммы, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные / расчеты корректировки к налоговым накладным в Едином реестре налоговых накладных (далее - ЕРНН), определенной пунктом 2001.3 НКУ, увеличивается на сумму средств, которые были перечислены с 1 по 30 января 2017 года с текущих на специальные счета, открытые сельскохозяйственным предприятиям, которые до 1 января 2017 г. применяли специальный режим налогообложения в соответствии со статьей 209 НКУ, в учреждениях банков, но не более суммы, которая должна направляться на специальный счет субъекта специального режима налогообложения согласно налоговой отчетности за декабрь 2016 года, кроме уточняющих расчетов.
Такое увеличение осуществляется единоразово по заявлению налогоплательщика, поданному в произвольной форме в ГФСУ вместе с копиями платежных поручений плательщика, заверенными в установленном порядке банком, подтверждающими такое перечисление.
В пределах суммы такого увеличения налогоплательщик имеет право подать в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую и таможенную политику, заявление, согласно которому такие средства подлежат перечислению со счета в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость такого налогоплательщика на его текущий счет в соответствии с пунктом 2001.6 НКУ, для тех налогоплательщиков, у которых такие средства учитываются на счетах в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость.
Кто что думает по этому поводу?
Як думаєте, якщо по нашій заяві сьогодні збільшать суму, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, то чи після 31 грудня 2017 року ця сума буде враховуватись в розрахунку ліміту?60. Установити, що до 31 грудня 2017 року значення суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначеної пунктом 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу, збільшується на суму коштів, що були перераховані з 1 по 30 січня 2017 року з поточних на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам, що до 1 січня 2017 року застосовували спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, в установах банків, але не більше суми, що мала спрямовуватися на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального режиму оподаткування згідно з податковою звітністю за грудень 2016 року, крім уточнюючих розрахунків.
Таке збільшення здійснюється одноразово за заявою платника податку, поданою в довільній формі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, разом з копіями платіжних доручень платника, завіреними в установленому порядку банком, які підтверджують таке перерахування.
У межах суми такого збільшення платник податку має право подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, заяву, відповідно до якої такі кошти підлягають перерахуванню з рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість такого платника податку на його поточний рахунок відповідно до пункту 200-1.6 статті 200-1 цього Кодексу, для тих платників податку, у яких такі кошти обліковуються на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість.
{Підрозділ 2 розділу XX доповнено пунктом 60 згідно із Законом № 1988-VIII від 23.03.2017}
Бо в нас нема потреби до 31 грудня реєструвати податкові накладні і якщо таке збільшення буде діяти тільки до 31 грудня 2017, то нема чого й морочити голову з цим.
-
- Профи
- Повідомлень: 49
- З нами з: 11 липня 2017, 09:16
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 1 раз
Сума буде враховуватись і після 31.12.2017р. Хто знає коли вони збільшать той ліміт , поки пособирають всі заяви. Але заяву можно подати тільки до 31.12.2017р. Якщо зараз не скористаєтесь то потім не буде такої можливості. На яку адресу писати лист хтось знає? І які документи подавати - заява, платіжні доручення завірені банком, декларація напевно, і все?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 572
- З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 140 разів
Таке збільшення здійснюється одноразово за заявою платника податку, поданою в довільній формі до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, разом з копіями платіжних доручень платника, завіреними в установленому порядку банком, які підтверджують таке перерахування
Дійсно, подавати треба до центрального органу #wall#