НДС

Розділ V ПКУ
Чех
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 30 липня 2013, 11:49
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Чех »

Подскажите пожалуйста, предприятие купило товар состоящее из 3-ед., одна из ед. не подошла, был сделан возрат и на туже сумму взято взамен другой товар. От поставщика получена налоговая накладная по первому событию (проплате), а так же розрахунок и налоговая накладная на заменяный товар. Можно ли оставить для составления декларации об НДС первую налог. накладную. Или обязательно делать корректировку (сумма от этого не меняется)

Helga_R
Оракул
Оракул
Повідомлень: 211
З нами з: 25 квітня 2013, 04:11
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Helga_R »

Чех писав:Подскажите пожалуйста, предприятие купило товар состоящее из 3-ед., одна из ед. не подошла, был сделан возрат и на туже сумму взято взамен другой товар. От поставщика получена налоговая накладная по первому событию (проплате), а так же розрахунок и налоговая накладная на заменяный товар. Можно ли оставить для составления декларации об НДС первую налог. накладную. Или обязательно делать корректировку (сумма от этого не меняется)
А в чому проблема провести всі документи? Ваш постачальник проведе всі, а Ви ні. У випадку зустрічної перевірки можуть бути питання.

Verflo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 602
З нами з: 20 січня 2012, 10:40
Дякував (ла): 64 рази
Подякували: 147 разів

Повідомлення Verflo »

Чех писав:Подскажите пожалуйста, предприятие купило товар состоящее из 3-ед., одна из ед. не подошла, был сделан возрат и на туже сумму взято взамен другой товар. От поставщика получена налоговая накладная по первому событию (проплате), а так же розрахунок и налоговая накладная на заменяный товар. Можно ли оставить для составления декларации об НДС первую налог. накладную. Или обязательно делать корректировку (сумма от этого не меняется)
скорее выгодно не заморачиваться Вашему поставщику - с него обязательства не снимут, а у Вас запросто снимут налоговый кредит, да ещё и пеню могут припаять, и не до такого докапываются - подписи сверяют одного и того же лица, выписывающего налоговые у ПОСТАВЩИКА и рассказывают, что НЕ СОВПАДАЮТ!!! Фамилии, дескать идентичные, должны быть и подписи АБСОЛЮТНО одинаковые - во как!

koty
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1486
З нами з: 21 серпня 2012, 00:07
Дякував (ла): 2263 рази
Подякували: 1729 разів

Повідомлення koty »

Коллеги,
есть:
1. импортный товар не облагаемый НДС.
2. импортный товар облагаемый НДС.
Хотим создать набор(т.е. примотать одно к другому) и продать под акцию.
Вопрос, цена набора с НДС?
До сих пор избегали подобных акций.
Заранее спасибо

Биба
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1350
З нами з: 21 липня 2011, 12:49
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 192 рази

Повідомлення Биба »

Льготные товары какие - по 197 ст. НКУ ?

koty
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1486
З нами з: 21 серпня 2012, 00:07
Дякував (ла): 2263 рази
Подякували: 1729 разів

Повідомлення koty »

да

Биба
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1350
З нами з: 21 липня 2011, 12:49
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 192 рази

Повідомлення Биба »

почитайте здесь

koty
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1486
З нами з: 21 серпня 2012, 00:07
Дякував (ла): 2263 рази
Подякували: 1729 разів

Повідомлення koty »

Спасибо.
И если я правильно понимаю, то
в расходной накладной будет фигурировать товар А цена (НДС, безНДС) ведь я отпускаю целостный набор...
а в налоговой товар А-без НДС, товар Б-с НДС????

tanichka.vtn
ПрофиПрофи
Повідомлень: 34
З нами з: 15 березня 2013, 06:01
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення tanichka.vtn »

Помогите консультацией, пожалуйста! У предприятия на счету нет денег (прекращаем деятельность). Может ли учредитель из собственных средств оплатить сумму НДС за предыдущий месяц? Как отразится в бухучёте, Не будет ли с этой суммы опять НДС?

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

tanichka.vtn писав:Помогите консультацией, пожалуйста! У предприятия на счету нет денег (прекращаем деятельность). Может ли учредитель из собственных средств оплатить сумму НДС за предыдущий месяц? Как отразится в бухучёте, Не будет ли с этой суммы опять НДС?
Может, с этой суммы опять НДС не будет. АО.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”