електронный реестр ПДВ

Розділ V ПКУ
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

для Кlim1510.А номера НН Вы ведете сквозные, или каждый месяц с 1?

АнастасияДонецк
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 29 березня 2010, 00:50

Повідомлення АнастасияДонецк »

Подскажите а если осуществляется продажа неплательщику НДС. Что писать в графе 7 ИНН??? Раньше на налоговой просто ставила 12 крестиков. А теперь? Условный ИНН? Или что?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Я ставлю кресты

portal123
ПрофиПрофи
Повідомлень: 43
З нами з: 02 липня 2010, 03:40

Повідомлення portal123 »

АнастасияДонецк писав:Подскажите а если осуществляется продажа неплательщику НДС. Что писать в графе 7 ИНН??? Раньше на налоговой просто ставила 12 крестиков. А теперь? Условный ИНН? Или что?
на первую страницу перейдите - там все написаноo:)
400000000000

АнастасияДонецк
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 29 березня 2010, 00:50

Повідомлення АнастасияДонецк »

portal123 писав:
АнастасияДонецк писав:Подскажите а если осуществляется продажа неплательщику НДС. Что писать в графе 7 ИНН??? Раньше на налоговой просто ставила 12 крестиков. А теперь? Условный ИНН? Или что?
на первую страницу перейдите - там все написаноo:)
400000000000
Там написано для полученных (Раздел 1)

Платником ПДВ при занесенні до розділу I Реєстру документів, що засвідчують факт придбання товарів (послуг) на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники ПДВ

Меня интересует Раздел 2 - выданные налоговые


Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

В письме ГНИ № 5119/7/16-1667 от 12.03.2010г. написано, что если поставка осуществлена неплательщику НДС, то гр.6 -Х
Если получаем у неплательщика НДС-гр.7-4000000000

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

только-что звонила в Печерскую налоговую-сказали эл.реестр сдавать

portal123
ПрофиПрофи
Повідомлень: 43
З нами з: 02 липня 2010, 03:40

Повідомлення portal123 »

АнастасияДонецк писав:
portal123 писав:
АнастасияДонецк писав:Подскажите а если осуществляется продажа неплательщику НДС. Что писать в графе 7 ИНН??? Раньше на налоговой просто ставила 12 крестиков. А теперь? Условный ИНН? Или что?
на первую страницу перейдите - там все написаноo:)
400000000000
Там написано для полученных (Раздел 1)

Платником ПДВ при занесенні до розділу I Реєстру документів, що засвідчують факт придбання товарів (послуг) на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники ПДВ

Меня интересует Раздел 2 - выданные налоговые
в письме ДПА 12.03.10 № 5119/7/16/1617
1.1. При занесенні до Реєстру податкових накладних, виписаних у разі поставки товарів (послуг) покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ (пункт 8.1 Порядку):
у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної;
до граф 2, 3 переносять відповідні реквізити податкової накладної;
у графі 4 "вид документа" проставляється позначення "ПН";
у графі 5 "найменування (П.І.Б. - для фізичної особи) платника податку - покупця" записується "Поставка неплатнику податку" або "Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам" тощо;
у графі 6 "індивідуальний податковий номер платника податку - покупця" проставляється позначка "Х";
у графах 7 - 12 відображаються вартісні показники щодо поставки товарів (послуг).

АнастасияДонецк
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 29 березня 2010, 00:50

Повідомлення АнастасияДонецк »

БЛАГОДАРЮ! :-*

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Сталкнулась с проблемой:
набрала в OPZ реестр, в 1 разделе имеются услуги, полученные от неплат. НДС. по правилам в стр.5 надо проставить"-",но при этом документ не проходит структуру и не может быть отправлен по электронке.Если убрать "-".структкра то правильная, но гр.5 пустая, и это не правильно.
Кто сталкивался?

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”