Коллеги ,добрый день!
Возникла проблема,кто уже в этом варится,отзовитесь!
На необлагаемый до 01.04 товар,что висит на остатке и который переоценили с-но формы в 1 С Предприятие 8.1 "Зміна податкового призначення запасів" и при продаже начисляем НДС 7%. Как вычислить входной "воздушный" НДС .Соотношение?Оказывается,это нужно для сдачи декларации...
НДС 7% с 1.04отражение появившегося ВОЗДУШНОГО КРЕДИТА в АПРЕЛЬСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 613
- З нами з: 02 серпня 2013, 22:17
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 341 раз
Я теж не зрозумів топікстартера. Документ "Зміна податкового призначення запасів" саме для зміни податкового призначення. А для переоцінки товарів є документ "Переоцінка товарів у роздробі".
У меня остался один вопрос: поставщик виписал налоговие накладные по ставке 7% и 20% отдельно. КАк в д.5 разбивать эти % ставки или в одной строке указать?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 954
- З нами з: 04 листопада 2011, 03:29
- Дякував (ла): 442 рази
- Подякували: 77 разів
поставщика как раз разбивать не нужно, тк в самой деке же рядок 10,1 = это основная и нулевая ставка. имхо.Залетная писав:У меня остался один вопрос: поставщик виписал налоговие накладные по ставке 7% и 20% отдельно. КАк в д.5 разбивать эти % ставки или в одной строке указать?