Сегодня связалась с налоговой.Может кому пригодится. Делается УР, уточняется строка 18.1. Разница,которая получается ( тобиш НДС) платится на счет НДС, который был до 2015 года с текущего (не электронный). Сначала платим потом только сдается УР. Штраф не насчитывается.Popen писав:История не нова. Помнится, что при введении в дiю предыдущей версии деки, при экспорте из "1с" стр. 25.1 не заполнялась. И некоторые из форумчан (судя по их постам) попала на недоимки и самоштрафы...новичок 2016 писав:Сегодня позвонили с налоговой6" У вас не заполнена строка 18.1 в декларации по НДС за январь 2016. Вам надо сделать УР и заплатить."Куда заплатить и что заплатить не уточнили,отключились.
Теперь нужно начислить себе самоштраф 3% (от суммы по стр.18), заплатить на бюджетный счет (НЕ на электронный) и подать УР.
Помогите исправить ошибку
-
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 24 лютого 2016, 21:03
- Подякували: 1 раз
Я извиняюсь, а почему в предидущем посте написано, что платить надо на счет НДС 2015 года???? Как это физически возможно, если с 8 фераля действуют новые бюджетные счета?nhbajyjdf писав:Платить по УР нужно в бюджет на счета НДС, туда же пеню и штраф
У меня встречный вопрос.Если деньги по уточненке заплатили на прямую в бюджет, то они что не участвуют в расчете регистрационного лимита для регистрации налоговых накладных? Инспектор говорит что не знает, возможно уточненка должна пройти внутреннюю проверку и тогда эта сума попадет в расчет регистрационного лимита? По телефону консультации налоговой, отвечают что эта сума не связана никак с эл. счетом? Может кто знает подскажите?
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24 березня 2016, 11:41
Добрый день. Подскажите пожалуйста как исправить такую ошибку: с декларации за 3 кв. по ндс не верно перенесла сумму из графы 24 в декларацию за 4 кв.