Выписывается ли налоговая накладная ,например,на информационные услуги,которые не являются объектом обложения НДС? Если да,то как заполнять в нологовой,ведь это и не "Без НДС(так как это льгота)" и не "0" НДС (ст. 195 и ст.197 НК)
Информационные услуги -это ст.196,1,14 НК. В разъяснениях по заполнению налоговых накладных эти услуги не упоминаются !!!
налоговая накладная на услуги ,которые не являются объектом обложения НДС
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Выписывать НН не надо.Но надо не забыть по дате закрытия акта выполненных работ, вписать под видом документа "БО" в реестр выданных НН.Поэтому у вас номера НН будут не подряд, т.к. № НН должен соответствовать № в реестре-номера НН будут с пропусками.
У меня, например:
1-НН№1
2-БО
3-НН№3
и т.д.
У меня, например:
1-НН№1
2-БО
3-НН№3
и т.д.
У меня были услуги не облагаемые НДС, налоговики сказали, что необходимо выписывать НН и указывать Без ПДВ с сылкой на статью закона (НКУ ст. 196 п.196.5 к примеру)
Ув.Тюша! Что такое "БО" в реестре выданных накладных?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
"БО"- документ бухгалтерського облику( в ОPZ -такое сокращение)
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
По поводу выписки НН, я тоже консультировалась в налоговой,мне был дан ответ, что не надо выписывать НН.
Я так думаю, что они сами не совсем в курсе.
Взять хотя бы код для НН -08-поставка для операций, не являющихся объектом обложения НДС.
Единственно, что в этой ситуации я для себя в виде успокоительного как "мандру" твержу:штрафы с 01.01.2011 по 30.06.2011-не более 1 грн. за нарушение.А за пол года как -нибудь все выясним.
Я так думаю, что они сами не совсем в курсе.
Взять хотя бы код для НН -08-поставка для операций, не являющихся объектом обложения НДС.
Единственно, что в этой ситуации я для себя в виде успокоительного как "мандру" твержу:штрафы с 01.01.2011 по 30.06.2011-не более 1 грн. за нарушение.А за пол года как -нибудь все выясним.
У меня ?? по поводу выписки НН нет. Нет объекта нет НН, а есть БО. ? как БО кем-то выданное отразить у себя в разделе 2 реестра- полученные НН, так как для таких приходов от плательщиков НДС обозначения нет.
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 29 квітня 2009, 23:36
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 4 рази
Лига закон с начала года стали не НДСниками, а налоговую прислали:сумма без ПДВ стоит в 10 колонке в графе:Звільнення від ПДВ(**) а внизу налоговой накладной ссылка на пункт Налогового кодекса 196.1.14, я думаю, что так правильно, там юристы зубастые работают....
Это еще ? Освобожденные операции это ст.197, а ст. 196- не объект. Иначе зачем две статьи НК, если отражаются одинаково.
Но меня интересуют услуги без НДС за расчетно-кассовое обслуживание банков- плательщиков НДС кто-нибудь отражает в реестре, если да, то как?
Но меня интересуют услуги без НДС за расчетно-кассовое обслуживание банков- плательщиков НДС кто-нибудь отражает в реестре, если да, то как?