Отражаю, с кодом "40000000000".Считаю их неплательщиками НДС.
"как БО кем-то выданное отразить у себя в разделе 2 реестра- полученные НН, так как для таких приходов от плательщиков НДС обозначения нет. "
По поводу абзаца, приведенного выше- у меня тоже вопросы.Наверное буду отображать одним из следующих способов:
- либо буду их считать неплательщиками,
- либо буду указывать их налоговый номер.
Указывать надо.
налоговая накладная на услуги ,которые не являются объектом обложения НДС
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Сейчас проконсультировалась в налоговой.
Ответ по поводу заполнения вида документа, полученного за услуги/товари/работы, которые не являются объектом налогообложения:
-ничего ставить не надо в графе "вид документа".
Ответ по поводу заполнения вида документа, полученного за услуги/товари/работы, которые не являются объектом налогообложения:
-ничего ставить не надо в графе "вид документа".
Тюша, но как мы можем плательщиков НДС отобразить неплательщиками, а обозначение НП- вероятнее всего от неплатныкив податкив и происходит.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
После консультации, я так понимаю:
- "вид документа"- пустая клетка.
-контрагент-название и налоговый номер.
- "вид документа"- пустая клетка.
-контрагент-название и налоговый номер.