Реестр налоговых накладных

Розділ V ПКУ
Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Тюша писав:НДС-первое сабытие, когда есть НН, а если нет-то что Вы поставите в гр. № документа?
Т.к. это не имеет никакого значения для базы НДС, то лучше делать так, как и в деке по прибыли
То есть по-любому получается нарушение, т.к. по НДС таки нужно отражать первое событие.
И в таком случае сойтись НДС с прибылью ну никак не может.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Опять 25.
Услуги банка-и в декеНДС и прибыли-расходы.
Аренда-может закрываться актами каждый месяц(опять в 2-х деках).
Конечно, вы где-то правы, но в "идеале" деки можно контролировать.

cveta_2005
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 506
З нами з: 09 лютого 2011, 07:24
Дякував (ла): 337 разів
Подякували: 64 рази

Повідомлення cveta_2005 »

подскажите пожадуйста .если в феврале продолжили нумерацию с января .то как будет реестр начинаться в феврале не с первого номера?

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

cveta_2005 писав:подскажите пожадуйста .если в феврале продолжили нумерацию с января .то как будет реестр начинаться в феврале не с первого номера?
Ну да, первый № п/п в рестре будет= № НН.

cveta_2005
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 506
З нами з: 09 лютого 2011, 07:24
Дякував (ла): 337 разів
Подякували: 64 рази

Повідомлення cveta_2005 »

а как быть если он не совсем совпадает.если не воворемя выписали налоговую .а задним числом.номерация нарушилась.хотела поменять .а народ уже отчеты сдал.нельзя ведь поменять только у себя?

Lora@
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 05 лютого 2011, 01:19

Повідомлення Lora@ »

Все зависит от того, кто Вам выдал этот товарный чек
Если неплательщик НДС - то 4 с нулями, если плательщик - то его №

anna_soft
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 17 лютого 2011, 03:27

Повідомлення anna_soft »

Подскажите пожалуйста,как заполнять реестр выданных НН ,если мы оказываем услуги,которые не являются объектом обложения по НДС в соответствии с требованием статьи 196 налогового Кодекса-в п.8.4 приказа 1002 написано, что на основании документов бух. учета-это как?? что куда писать??

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”