Субрах.Розрахунки за ПДВ (6412 / 6415)
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
Люди, чи правильно я думаю: при відсутності переплат або недоїмок в бюджет по ПДВ сальдо на рах.6412 має=сумі до сплати (чи відшкодування)по декларації по ПДВ? правильно ж?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Оля, 6412 - акциз, Ты наверное имела в виду 6415. Да, с-до на 6415 показывает сколько к уплате (возмещению).
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
В восьмерке ндс -641/2Бюгюльмэ писав:Оля, 6412 - акциз, Ты наверное имела в виду 6415. Да, с-до на 6415 показывает сколько к уплате (возмещению).
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Да, в восьмерке 641/2 если нет переплат, то показывает правильное сальдо к уплате.оляля писав:Люди, чи правильно я думаю: при відсутності переплат або недоїмок в бюджет по ПДВ сальдо на рах.6412 має=сумі до сплати (чи відшкодування)по декларації по ПДВ? правильно ж?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
все, дойшла до точки, таки 6415, зараз виправлю назву.
А ось підкажіть тоді що мені робити, якщо по деці одна сума, а по 6415 - інша ( попередній бухгалтер не показувала на цьому рахунку ПН перенесені з минулих місяців і взагалі не вела облік по ПК і ПЗ) .Я зараз відновлюю облік і у мене є різниця на суми тих ПН, які були перенесені з минулого місяця. задавався ж баланс за 1 квартал, що ж робити не чіпати його чи виправляти?
А ось підкажіть тоді що мені робити, якщо по деці одна сума, а по 6415 - інша ( попередній бухгалтер не показувала на цьому рахунку ПН перенесені з минулих місяців і взагалі не вела облік по ПК і ПЗ) .Я зараз відновлюю облік і у мене є різниця на суми тих ПН, які були перенесені з минулого місяця. задавався ж баланс за 1 квартал, що ж робити не чіпати його чи виправляти?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Баланс не трогай, наростающим за полугодие покажень правильные цифры.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
Главное, чтоб баланс шол. У меня тоже была ситуация позадваивались сумы на 643 и 644. Я все исправила, но баланс не трогала, а наростающим, как пишит Бюгюльмэ, исправила!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1061 раз
- Подякували: 4945 разів
дякую, дівчатка, сама так думала, але дуже хотілося почути думку кваліфікованих людей! #kiss# #kiss# #kiss#
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
Из удаленной темы От: 8 июня 2012 г. 10:04:44
HelgaBuh писав:Опытные бухгалтера помогите разобраться с входящим НДС, 1с проводит все по первому событию т.е. по приходным и актам, но в реестр у меня попадает другая сумма, ввожу вручную в медке входящие НН + попадают НН за прошлый период которые не были включены в прошлом месяце из-за нагрузки. Как сделать так чтобы и в бухучете и в реестре все совпадало? Заранее всем благодарна за подсказки по темеCurtsey
Бюгюльмэ писав:Если у Вас 1С семерка, то на сч.6415 по первому событию формируются только налоговые обязательства. Налоговый кредит на этом счете (Дт) точно совпадаетс Вашим реестром, т.е. отражает только те НН и РК, которые Вы провели в данном налоговом периоде.