Корректировка НДС
Нужно ли корректировать налоговый кредит при списании дебиторской задолженности с истекшим сроком давности (по предоплате не получены товары)? Если нужно, то каким документом и как отразить в реестре нн, в декларации? В консультациях прочитали, что сумма корректировки вписывается в строку 16.4 декларации со знаком минус, а как тогда выписать дод.1(расчет корректировки)?
Вы хотите получить НК по НДС и валовые затраты по прибыли? Налоговая признает это только если Вы предпринимали какие-то действия (хозяйственный суд)
Суммы по предоплате уже попали и в НК по НДС (была получена н/н) и в ВР по прибыли. Нужно ли снять с валовых расходов сумму списаной задолженности и с НК - НДС с этой суммы?(Прошло 3 года, истек срок исковой давности).