Случайно обнаружила . что в ИНН поставщика неправельно указана одна цифра .вместо 6 написано 5 .а как правельно это все исправить в Декларации по НДС и реестре незнаю.может кто подскажет?помогите очень прошу.пришла на новую фирму.поставшик вводился еще предыдущим бухгалтером .и она так сдавала .практически уже 4 месяца. а как быть теперь?
Сегодня сдавала уточненку. В Додатоке5 ставила неправильный номер с "-" суммы , правильный "+" суммы, по итогу Д.5 получается 0. Уточняющий расчет с прочерками.
cveta_2005 писав:Случайно обнаружила . что в ИНН поставщика неправельно указана одна цифра .вместо 6 написано 5 .а как правельно это все исправить в Декларации по НДС и реестре незнаю.может кто подскажет?помогите очень прошу.пришла на новую фирму.поставшик вводился еще предыдущим бухгалтером .и она так сдавала .практически уже 4 месяца. а как быть теперь?
За прошлые периоды уточненка пустая, а в 5д "-" неправильный и "+"правильный. А за март подайте просто новую отчетную полностью, и с новым реестром.
mikrmila писав:Сегодня сдавала уточненку. В Додатоке5 ставила неправильный номер с "-" суммы , правильный "+" суммы, по итогу Д.5 получается 0. Уточняющий расчет с прочерками.
Уточненка сдается без результата , но и не с прочерками. Надо заполнить графу 4- с предыдущей дек. , графу 5 - перенести все значения те же, графа 6 - прочерк ( різниця)
сveta2005, почитайте рассуждения на Вашу тему по данному адресу http://buh.dp.ua/viewtopic.php?f=27&t=18, мне кажется, Вы там можете найти ответ на свой вопрос.
Да, в одной налоговой отчиталась с прочерками в уточн. - 14 числа, а в другой - тупо переписала данные, но это уже 21 числа. Вот и думаю, что делать с первой? Так, когда эту уточненку из опз на печать выводишь, в строке 18 не правильное ее объяснение, мне по этому поводу вчера инспектор сказал: " Вот, это вас проверяют, знающий человек не побоится и поставит!" Простите, но что-то уже хочетьсся не цензурно ооочень ругаться!