Декларация по НДС
Если в декларации ни когда не показывали операции от неплательщиков НДС. Админ. штраф понятно, а штраф.санкции предусмотрены?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
Придется давать пояснения о расхождениях между стр 10,1 деки НДС и стр 04,1 деки прибыль, если Вы их брали в Вр. Да и больше ничего.Света239 писав:Если в декларации ни когда не показывали операции от неплательщиков НДС. Админ. штраф понятно, а штраф.санкции предусмотрены?
Вы имеете ввиду стр. 11.1 деки НДСGalina V писав:Придется давать пояснения о расхождениях между стр 10,1 деки НДС и стр 04,1 деки прибыль, если Вы их брали в Вр. Да и больше ничего.Света239 писав:Если в декларации ни когда не показывали операции от неплательщиков НДС. Админ. штраф понятно, а штраф.санкции предусмотрены?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
Нет, именно стр10,1 деки НДС , ведь стр 11,1 Света239 не заполняла. А вот в деке по прибыли они у нее скорее всего в 04,1 сидят. Это "банальный" анализ налоговиков по совпадению данных по объемам ДЕКах. Почему ВР по приобретениям больше чем тот же показатель в НДС.AntonLazo писав:Вы имеете ввиду стр. 11.1 деки НДСGalina V писав:Придется давать пояснения о расхождениях между стр 10,1 деки НДС и стр 04,1 деки прибыль, если Вы их брали в Вр. Да и больше ничего.Света239 писав:Если в декларации ни когда не показывали операции от неплательщиков НДС. Админ. штраф понятно, а штраф.санкции предусмотрены?
Никогда сам не сравнивал, и мне ГНИ об этом не указывала. Расхождения практически всегда есть, в деку по НДС в строку 11.1, 15 попадали и предоплаты, а ВР с нестандартными контрагентами- по получению услуг, товаров, приобр. ОФ и др.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1081
- З нами з: 15 жовтня 2010, 01:40
- Дякував (ла): 190 разів
- Подякували: 246 разів
Значит Вам полегче, только странно, хотя, могу заметить что у нас тоже стали меньше задавать вопросов по этому поводу, а может только мне =p~ Да, и "нестандартных" я всегда отражаю в Налог. учете по факту выполнения, в любом случае.AntonLazo писав:Никогда сам не сравнивал, и мне ГНИ об этом не указывала. Расхождения практически всегда есть, в деку по НДС в строку 11.1, 15 попадали и предоплаты, а ВР с нестандартными контрагентами- по получению услуг, товаров, приобр. ОФ и др.
Уважаемые форумчане! Кто может помочь студенту, нужно проверить правильно ли я составил реестр НН и заполнил декларацию.
[ Да, и "нестандартных" я всегда отражаю в Налог. учете по факту выполнения, в любом случае.[/quote]
Этот ? меня давно интересовал. Когда-то задал его на семинаре, но... проигнорировали, сделали вид что не понимают о чем речь. Ну я и решил, что в принципе ? не стоит выеденного яйца и стал отражать по 1 событию в реестре НН. Во Вы, например, чем руководствовались?
Этот ? меня давно интересовал. Когда-то задал его на семинаре, но... проигнорировали, сделали вид что не понимают о чем речь. Ну я и решил, что в принципе ? не стоит выеденного яйца и стал отражать по 1 событию в реестре НН. Во Вы, например, чем руководствовались?
[ Да, и "нестандартных" я всегда отражаю в Налог. учете по факту выполнения, в любом случае.[/quote]
Galina V. Этот ? меня давно интересовал. Когда-то задал его на семинаре, но... проигнорировали, сделали вид что не понимают о чем речь. Ну я и решил, что в принципе ? не стоит выеденного яйца и стал отражать по 1 событию в реестре НН. Вот Вы, например, чем руководствовались?
Galina V. Этот ? меня давно интересовал. Когда-то задал его на семинаре, но... проигнорировали, сделали вид что не понимают о чем речь. Ну я и решил, что в принципе ? не стоит выеденного яйца и стал отражать по 1 событию в реестре НН. Вот Вы, например, чем руководствовались?