бух.проводки НДС

Розділ V ПКУ
Мікі
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 16 грудня 2023, 08:49

Повідомлення Мікі »

Добрий день, по КТ 6441 висить переплата постачальнику 200,00. по рах.6442 залишку немає.Підскажіть якщо аванс постачальник повертає які будуть проводки? дякую.

Oksana999
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 18 травня 2023, 11:09
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Oksana999 »

Добрий вечір, підкажіть будь ласка,
315 311 1000 сплата ПДВ за результатами декларації
315 311 500 поповнення реестаційного ліміту для реєстрації ПЗ
6412 315 1000 нарахування ПДВ

А що робити з 500 грн на рах 315 на які зареєстровані податкові накладні ? Як їх списати з оборонки в 1с?

І ще питання
Якщо по декларації з ПДВ в мене мінус
То чи потрібно мені робити проведення 6412 315 на цей мінус?
Припустим 6512 315 -4000 грн

Oksana999
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 18 травня 2023, 11:09
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Oksana999 »

Підкажіть будь ласка:
1.Як провести штраф сплачений за не своєчасну реєстрацію податкових накладних в 1с? Якими документами та на які рахунки?

2.Та як провести доплату самостійно нараховану при здачі уточнюючої до податкової ?
315 311 сплата ( платіжним дорученням)
А списання з 315 з яким рахунком?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1626
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 816 разів
Подякували: 682 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Oksana999 писав:
25 січня 2024, 21:53
Підкажіть будь ласка:
1.Як провести штраф сплачений за не своєчасну реєстрацію податкових накладних в 1с? Якими документами та на які рахунки?

2.Та як провести доплату самостійно нараховану при здачі уточнюючої до податкової ?
315 311 сплата ( платіжним дорученням)
А списання з 315 з яким рахунком?
1. Дт 948 Кт 6412
1. 6412
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Oksana999
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 18 травня 2023, 11:09
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Oksana999 »

Asia Svetlova писав:
26 січня 2024, 17:28
Oksana999 писав:
25 січня 2024, 21:53
Підкажіть будь ласка:
1.Як провести штраф сплачений за не своєчасну реєстрацію податкових накладних в 1с? Якими документами та на які рахунки?

2.Та як провести доплату самостійно нараховану при здачі уточнюючої до податкової ?
315 311 сплата ( платіжним дорученням)
А списання з 315 з яким рахунком?
1. Дт 948 Кт 6412
1. 6412


Дякую за відповідь!🌷

підрахуй
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 19 липня 2017, 11:26
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 47 разів

Повідомлення підрахуй »

Добрій вечір шановні колеги! Підкажіть будь ласка як вірно зробити? ТОВ
отримав аванс перебуваючи на ЄП (1000 грн)
Дт 311 Кт 361 = 1000,00
потім перейшов на загальну систему + ПДВ і надав послуги за цією передплатою 1500,00 грн.
Дт 361 Кт 703 = 1500,00
Дт 703 Кт 6432 = 250,00
ПН виписуємо на різницю між 1500-1000=500 грн
Дт 6432 Кт 6412 = 83,33
Питання: ЩО робити з зайвим Кт 6432 = 166,67? Списувати його на 703 чи 44 рах? :?

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”