Мы получили от нашего поставщика возмещение за некачественный товар в 12-м месяце.3000дол.по выставленной притензии.и в этом же месяце мы оплатили этот товар за минусом этих 3000 дол.
я сделала такие проводки:
Д28 К632 10000,00 получила товар
Д6415 К3771 2000,00 НДС
Д949 К281 3000,00 списала товар
Д949 К6415 600,00 Списываю НО И у меня возникает вопрос как я это должна провести? Ведь я увеличиваю НО,мне нужно выписывать налоговую накладную?на кого, и с каким признаком ведь это всё у меня остаёться.Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией?
Кредит нот.
-
- Знаток
- Повідомлень: 22
- З нами з: 14 травня 2011, 14:28
- Дякував (ла): 4 рази
-
- Знаток
- Повідомлень: 22
- З нами з: 14 травня 2011, 14:28
- Дякував (ла): 4 рази