Уточняющий расчет по НДС

Розділ V ПКУ
PERCIKA
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 11 грудня 2009, 06:58
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення PERCIKA »

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какая нужна справка, при сдаче "уточненки" по НДС (если уточняемый период уже уточнялся). Заранее спасибо.

Капелька_dn
Оракул
Оракул
Повідомлень: 210
З нами з: 10 квітня 2009, 00:48
Подякували: 1 раз

Повідомлення Капелька_dn »

Впервые слышу о каких-либо справках. Просто при составлении уточняющего расчета необходимо учесть и предыдущие уточнения.

PERCIKA
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 11 грудня 2009, 06:58
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення PERCIKA »

В форме самой уточненки после 03 графы "*-якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялись раніше, про це повідомляеться у довідці до цієї декларації". Ну это так - я уже сдала, никакой справки не надо.

Натали_Оникс
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 22 липня 2009, 03:43

Повідомлення Натали_Оникс »

подскажите пожалуйста, может, кто сталкивался. были ошибки в декларации прошлого в кодах контрагентов. как правильноподать уточненку? а то мне инспектор, ни фига не объяснила. я не могу разобраться.
есть бланк уточняющего расчета, но там нет такого, чтоб уточнить по кодам.
помогите пожалуйста!

Риска
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 12 лютого 2010, 01:58

Повідомлення Риска »

сама уточненка будет пустая, а к ней подайте додаток 5, в котором напишите неправильный код с минусом и правильнвй с плюсом.

Натали_Оникс
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 22 липня 2009, 03:43

Повідомлення Натали_Оникс »

то есть я тогда пишу только контрагентов с неправильными кодами. всех остальных не надо. я правильно поняла?
спасибо большое!

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”