Квартальная декларация НДС за 1 квартал 2015 года
-
jaddiha
- Высший разум

- Повідомлень: 525
- З нами з: 09 січня 2012, 08:24
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 81 раз
Да, все верно.margadon писав:Может я что-то не поняла : ставлю в 9.1 - НО только за февраль и март. В стр. 9 = НО за 1 кв. Правильно? Делаю в ОПЗ - выдает ошибку.
Мне ОПЗ ошибку не выдал.
а что за ошибка, что он пишет?
-
margadon
- Высший разум

- Повідомлень: 810
- З нами з: 26 березня 2012, 20:45
- Дякував (ла): 600 разів
- Подякували: 239 разів
он пишет : не виконані правила при камеральній перевірці: ряд. 9.1 кол. б= 1.1+1.2+7++8.2...ну, как там и прописано. А у меня:jaddiha писав:Да, все верно.margadon писав:Может я что-то не поняла : ставлю в 9.1 - НО только за февраль и март. В стр. 9 = НО за 1 кв. Правильно? Делаю в ОПЗ - выдает ошибку.
Мне ОПЗ ошибку не выдал.
а что за ошибка, что он пишет?
9=1067 ( за 1 кв.)
9.1= 700 ( за за февраль и март). Что не так?
-
Хочу все знать
- Мыслитель

- Повідомлень: 95
- З нами з: 07 серпня 2012, 00:58
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 34 рази
А я сдавала деку за 1 квартал в ней стр.9.0=9.1 , а перед этим "прошерстила" сайты и вебинары и пришла к выводу : у квартальщиков минусовые "-" декларации были за 4кв 2014г,а не за 01,2015 .а значит и дод 2 подается станом на 01,01,2015 (кстати и гр,2 и гр.3 в дод2 учитывает именно 4 квартал , а не январь2015) и все накладные мы учитываем за 1 квартал в разделе 1 разд2, а также в разделе 4 деки по ндс, а разница будет между стр9 и 9,1 по другой причине ,если у вас будет корректировка и заполнена стр,8
-
jaddiha
- Высший разум

- Повідомлень: 525
- З нами з: 09 січня 2012, 08:24
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 81 раз
камеральную он конечно не пройдет, т.к. бланк не соответствует. не годится он для квартальщиков конкретно в первом квартале ))margadon писав: не виконані правила при камеральній перевірці: ряд. 9.1 кол. б= 1.1+1.2+7++8.2...ну, как там и прописано. А у меня:
9=1067 ( за 1 кв.)
9.1= 700 ( за за февраль и март). Что не так?
не проходите ее, главное чтобы в структуре ошибок не было.
Может Вы поделитесь знаниями и подскажите.Можем ли мы учесть в строке 20.1 в декларации за 1 квартал 2015 г суммы непогашенных остатков отрицательного значения задекларированных в строках 20.2 и 24 декларации за 4 квартал 2014 г. в размере, не превышающей положительного значения разницы между суммой налогового обязательства и налогового кредита отчетного периода 1 квартал 2015 (строка 18). руководствуясь письма ГФС Украины от 06.03.2015 г.№7796/7/99-99-19-03-02-17,Может вы встречали ответ на данный вопрос ?Хочу все знать писав:А я сдавала деку за 1 квартал в ней стр.9.0=9.1 , а перед этим "прошерстила" сайты и вебинары и пришла к выводу : у квартальщиков минусовые "-" декларации были за 4кв 2014г,а не за 01,2015 .а значит и дод 2 подается станом на 01,01,2015 (кстати и гр,2 и гр.3 в дод2 учитывает именно 4 квартал , а не январь2015) и все накладные мы учитываем за 1 квартал в разделе 1 разд2, а также в разделе 4 деки по ндс, а разница будет между стр9 и 9,1 по другой причине ,если у вас будет корректировка и заполнена стр,8
-
Хочу все знать
- Мыслитель

- Повідомлень: 95
- З нами з: 07 серпня 2012, 00:58
- Дякував (ла): 30 разів
- Подякували: 34 рази
nika90477 я Вам сброшу ссылку на Вебинар послушайте там лектор доходчиво объясняет, что для квартальщиков так сказать "время отсчета" начинается с 01,01,2015 в отличие от месячников,у которых с 01,02,2015,а значит и правила для непогашенных отрицательных значений берется из деки 4квартала 2014года
-
slavkoza
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 02 серпня 2012, 10:12
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 2 рази
Ув.Коллеги ! Я директор ООО на едином налоге 2%, плательщик НДС с квартальной отчетностью. НН создаю в ОПЗ,регистрирую с помощью "Сонаты".Бизнес на грани выживания. За квартал выдал и зарегистрировал в Едином реестре 5 налоговых накладных, и мне арендодатель выдал 4 налоговых. Эти "прекрасные" электронные нововведения по НДС сбили налаженный процес сдачи Квартальной декларации по НДС. Посоветуйте написаную живым языком статью на тему "Сдача квартальной Декларации по НДС". Или если сможете поделитесь опытом в виде алгоритма действий по по заполнению Декларации. P.S. Налоговый кодекс ст 200.1 и Порядок електроного адм. ПДВ пост КМУ №569 прочитал ,на общая картина не складывается. Конкретные вопросы 1. Нужно ли в новых условиях вести реестр выданых и полученныхНН , если есть ЕРНН? 2. Если надо вести свой реестр НН, как в него вводить полученные НН ?
-
Эти реестры
- Гений

- Повідомлень: 328
- З нами з: 20 квітня 2011, 22:35
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 55 разів
Позвонила инспектор - сказала что не идет математически строка 9.1. Типа должно быть как написано 1.1 минус 8.2 и т.п. = 9,1. Я ей говорю что я 1.1 брала без января, на что она вошла в ступор. Сказала что у нее рвет красным, а шо делать не знает!!!Ну капец!!#aggr#
-
ОксанаС
- Оракул

- Повідомлень: 205
- З нами з: 27 січня 2014, 15:09
- Дякував (ла): 57 разів
- Подякували: 27 разів
Декларацию за 1 квартал надо сдавать включая январь. Иначе у них пойдет красным. Но что делать с январем??? У меня на 01.01.2015 был"+". А в январе делалась закупка, естественно на 01.02.2015 будет "-". А по итогу квартала опять "+". И что получается? Они хотят у меня просто украсть кредит? Может они по Додатку 5 январь выделят? Срок сдачи отчета проходит и нигде никаких разъяснений. Если кто-то что-то слышал , напишите.