Пустая декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
feoklena
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
Дякував (ла): 830 разів
Подякували: 607 разів

Повідомлення feoklena »

Укрнет писав:Подскажите пожалуйста, за прошлый месяц у меня не было реализации, кредит по НДС , конечно показывать не буду , оставлю на будущее, а вот по банку платили налоги и соответственно снималась комиссия банка. Нам в реестре показывать в р.ІІ столбец 8, 11, в дод.5 р.ІІ (операції без ПДВ), в деке р.ІІ стр.11.1, если все остальное по нулям?
Я такое вообще не показываю.

BORA-BORA
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 124
З нами з: 10 квітня 2013, 12:47
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 35 разів

Повідомлення BORA-BORA »

да правильно сдаете деку, дод.5 и реестр , только в реестре РКО рII. 8к=9к и в 10к-0

sllena19
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 527
З нами з: 12 грудня 2012, 01:41
Дякував (ла): 204 рази
Подякували: 14 разів

Повідомлення sllena19 »

предприятие деятельности еще не ведет, свидетельство плат ндс получили в сентябре. С какого месяца подавать "пустую" декларацию по НДС?

Nata-Nata
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 149
З нами з: 06 жовтня 2011, 05:09
Дякував (ла): 108 разів
Подякували: 125 разів

Повідомлення Nata-Nata »

sllena19 писав:предприятие деятельности еще не ведет, свидетельство плат ндс получили в сентябре. С какого месяца подавать "пустую" декларацию по НДС?
202.1. Звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:

а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

sllena19 писав:предприятие деятельности еще не ведет, свидетельство плат ндс получили в сентябре. С какого месяца подавать "пустую" декларацию по НДС?
А Вы еще наши?
У нас свидетельство больше не выдается. Выдается вытяг, в нем написана дата начала действия. Какая дата у Вас?

ВВС
Гений
Гений
Повідомлень: 473
З нами з: 13 лютого 2013, 06:31
Дякував (ла): 267 разів
Подякували: 365 разів

Повідомлення ВВС »

Также не забудьте сдать пустой реестр за сентябрь в эл. виде ( отчетный период сентябрь, не зависимо от даты регистрации)

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

ВВС писав:Также не забудьте сдать пустой реестр за сентябрь в эл. виде ( отчетный период сентябрь, не зависимо от даты регистрации)
а если дата регистрации плательщиком НДС - 1-е октября, тоже нужно отправить реестр пустой? За сентябрь?

vilena
Гений
Гений
Повідомлень: 369
З нами з: 14 червня 2010, 06:25
Дякував (ла): 51 раз
Подякували: 73 рази

Повідомлення vilena »

Вы стали плательщиком НДС 1 октября - отчетность по НДС начинаете подавать с 1 по 20 ноября ( За октябрь).

ВВС
Гений
Гений
Повідомлень: 473
З нами з: 13 лютого 2013, 06:31
Дякував (ла): 267 разів
Подякували: 365 разів

Повідомлення ВВС »

Вика23 писав:
ВВС писав:Также не забудьте сдать пустой реестр за сентябрь в эл. виде ( отчетный период сентябрь, не зависимо от даты регистрации)
а если дата регистрации плательщиком НДС - 1-е октября, тоже нужно отправить реестр пустой? За сентябрь?
Но регистрация прошла в сентябре , если следовать изначально поставленному вопросу, то реестр в эл. виде подавать необходимо за сентябрь.
А если дата регистрации 1-е октября, то для реестра и декларации первый отчетный период октябрь.

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

регистрация может быть в сентябре только в одном случае - при обязательной регистрации. А этого не было, т к предприятие - неработающее.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”