НДС и услуги по ВЭД

декларація, уточнення, виправлення помилок
Лилия-НИКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3873
З нами з: 08 серпня 2011, 10:16
Дякував (ла): 968 разів
Подякували: 2125 разів

Повідомлення Лилия-НИКА »

Но при растаможке стоимость перевозки до границы включаем в тамож.стоимость и облагаем пошлиной и НДС (это делают брокеры согл.ГТД)

z.bux
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 28 грудня 2012, 14:40
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення z.bux »

Писала в ГНИ запрос по другому вопросу, но письменного ответа так и не получила. Говорят.что если устно, то ответят, а раз я хочу письменный ответ то ...

Олюша
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 18 грудня 2012, 01:18
Дякував (ла): 12 разів

Повідомлення Олюша »

Подскажите- нужно ли сдавать Реестр полученных и выданных НН при условии того, что за месяц не было ни НК ни НО?!

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Олюша писав:Подскажите- нужно ли сдавать Реестр полученных и выданных НН при условии того, что за месяц не было ни НК ни НО?!
да

Bulikj
Мастер
Мастер
Повідомлень: 52
З нами з: 29 листопада 2011, 03:14
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Bulikj »

Прочла все комментарии и статьи, но так до конца и не могу понять.
Допустим, есть компания, которая перевозит товар-нерезидент (А), есть та, у которой покупаем(б)-нерезидент, а есть таможня(В).
Значит, купили мы у Б, заплатили по б/н, перевезли с помощью А, растаможили с помощью В.
Итого, НДС и пошлины имеем с ГТДшки от В, а А мы заплатили как просто за перевозку.
Логически получается, что когда мы платим за перевозку, то НДС начислять НЕ надо, так как НДС будет в ГТД от В + есть понятие двойного налогообложения.
Я правильно понимаю?

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Добрый день, подскажите пожалуста в марте получены услуги по перевозке груза от нерезидента, начислила налоговые объязательства за март, в апреле не поставила эти суммы в налоговый кредит, можна их включить в деку за май?

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

не игнорируйте пожалуста, клепаю декларацию нужна подсказка

Viktori
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 857
З нами з: 05 травня 2011, 08:49
Дякував (ла): 225 разів
Подякували: 394 рази

Повідомлення Viktori »

Уточняйте декларацию за март.

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Viktori писав:Уточняйте декларацию за март.
Может апрель уточнять? в марте у меня НО прошло, а в апреле я в НК не поставила эту же сумму

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Viktori писав:Уточняйте декларацию за март.
Правильнее - за апрель...

Відповідно до п.198.2 ст.198 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
<...........>
а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”