НДС и услуги по ВЭД
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3873
- З нами з: 08 серпня 2011, 10:16
- Дякував (ла): 968 разів
- Подякували: 2125 разів
Но при растаможке стоимость перевозки до границы включаем в тамож.стоимость и облагаем пошлиной и НДС (это делают брокеры согл.ГТД)
Писала в ГНИ запрос по другому вопросу, но письменного ответа так и не получила. Говорят.что если устно, то ответят, а раз я хочу письменный ответ то ...
Подскажите- нужно ли сдавать Реестр полученных и выданных НН при условии того, что за месяц не было ни НК ни НО?!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
даОлюша писав:Подскажите- нужно ли сдавать Реестр полученных и выданных НН при условии того, что за месяц не было ни НК ни НО?!
-
- Мастер
- Повідомлень: 52
- З нами з: 29 листопада 2011, 03:14
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 1 раз
Прочла все комментарии и статьи, но так до конца и не могу понять.
Допустим, есть компания, которая перевозит товар-нерезидент (А), есть та, у которой покупаем(б)-нерезидент, а есть таможня(В).
Значит, купили мы у Б, заплатили по б/н, перевезли с помощью А, растаможили с помощью В.
Итого, НДС и пошлины имеем с ГТДшки от В, а А мы заплатили как просто за перевозку.
Логически получается, что когда мы платим за перевозку, то НДС начислять НЕ надо, так как НДС будет в ГТД от В + есть понятие двойного налогообложения.
Я правильно понимаю?
Допустим, есть компания, которая перевозит товар-нерезидент (А), есть та, у которой покупаем(б)-нерезидент, а есть таможня(В).
Значит, купили мы у Б, заплатили по б/н, перевезли с помощью А, растаможили с помощью В.
Итого, НДС и пошлины имеем с ГТДшки от В, а А мы заплатили как просто за перевозку.
Логически получается, что когда мы платим за перевозку, то НДС начислять НЕ надо, так как НДС будет в ГТД от В + есть понятие двойного налогообложения.
Я правильно понимаю?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Добрый день, подскажите пожалуста в марте получены услуги по перевозке груза от нерезидента, начислила налоговые объязательства за март, в апреле не поставила эти суммы в налоговый кредит, можна их включить в деку за май?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 880
- З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
- Дякував (ла): 422 рази
- Подякували: 85 разів
Может апрель уточнять? в марте у меня НО прошло, а в апреле я в НК не поставила эту же суммуViktori писав:Уточняйте декларацию за март.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3854
- З нами з: 06 травня 2013, 04:38
- Дякував (ла): 82 рази
- Подякували: 2407 разів
Правильнее - за апрель...Viktori писав:Уточняйте декларацию за март.
Відповідно до п.198.2 ст.198 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:
<...........>
а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов’язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду.