

Можете эту НН отобразить в реестре за апрель, или (как "опоздавшую") в реестре за май. К "опоздавшим" сейчас претензий нет...zxcvbnm писав:Предприятие зарегистрировано плательщиком НДС 11.04.2012 г. до 20.05.2012 г. отчет по НДС подавать не надо , но надо сдать реестр налоговых накладных . Налоговых обязательств у предприятия нет (не было ни отгрузки ни оплаты от покупателей), а по налоговому кредиту есть одна налоговая накладная ( наше предприятие заплатило за аренду помещения 2400,00 грн.). В реестре налоговых накладных, который мне надо сдать до 20.05.2012 г., надо ли отображать налоговую накладную от арендодателя на 2400,00 или ничего не отображать , а отбразить в отчете за май?
согласна, платить НДС будете по итогам деки за апрель-майФ писав:Помогите и мне, кто знает. Свидетельство получили 4 апреля, я за апрель подаю только реестр, но у меня получаются по реестру налоговые обязательства, должна ли я их платить или я плачу после сдачи декларации за почти 2 месяца?
Повернутись до “Звітність з ПДВ”