@Nika@ писав:
По поводу варианта сдать деку за январь и УР за декабрь в один день - не вариант. Вот если бы это было 2 УРа за разные периоды в один день - тогда да, можно уплатить разницу (с учетом пени и штрафов). А тут УР один, текущая дека не в счет.
.
ідея хороша, подайте декларацію за січень без цих пн, а пізніше після 20 лютого уточніть одночасно грудень і січень
Может сдать два ура и можно, но вот недоимку обязана буду заплатить по уру декабрьскому, а январский с минусом - мои проблемы. Еще и нарвусь на штраф наверное 10% за то, что не заплатила в бюджет указанную в уре сумму. Капец.
А если я сама не покажусь и какое время меня не обнаружат? А потом, что допустим обнаружат в июле (хотя думаю намного раньше) мне сдавать ур декабрь, ур январь (а там образуется большой минус), а если минус, то все деки до июля уры делать? Или можно будет просто в июле включить эту накладную (есть же срок на включение 365 дней). Как быть?
Кто скажет, правильные мысли? У кого была практика, сумма не маленькая, уже влетела, как бы еще не влететь еще и еще
так подавать или нет? #blush# Все о БУ пишет что не надо http://www.vobu.com.ua/ukr/news/view/40658[/quote
нет не надо сейчас ссылку брошу как раз ищу, как всегда сразу не найдешь когда надо
@Лиса писав:Подскажите пожалуйста, а пустышки по НДС ФОП плательщик НДС подает?
нет
Как это нет #smile3# , подавайте!
так ведь в кодексе указано, что Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. , т.е. если нет показателей, то дека не подается
так ведь в кодексе указано, что Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. , т.е. если нет показателей, то дека не подается
так ведь в кодексе указано, что Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. , т.е. если нет показателей, то дека не подается
Люлик писав:
так ведь в кодексе указано, что Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. , т.е. если нет показателей, то дека не подается
1-ДФ, ЕСВ пожалуйста, но НДС #smile3#
как раз ЕСВ пустой сдается без додатков
Ни по одному СПД никогда не здавал пустышки, и ни каких вопросов