Заполняю декларацию по НДС и вот у меня вопрос относительно услуг связи
Мобильная связь идет по приказу и утвержденных лимитов по организации на затраты..
1. есть НН от контрагента, сумму НН вношу в реестр, додаток 5 (ну все как всегда)
2. что делать с суммой ПФ, которая не облагается НДС
обязательно ли ее вносить бо в реестр, в дод 5 (операцыъ з придбання без податку на додану ватрысть), дека 11.1
Dfcbkbcf писав:Заполняю декларацию по НДС и вот у меня вопрос относительно услуг связи
Мобильная связь идет по приказу и утвержденных лимитов по организации на затраты..
1. есть НН от контрагента, сумму НН вношу в реестр, додаток 5 (ну все как всегда)
2. что делать с суммой ПФ, которая не облагается НДС
обязательно ли ее вносить бо в реестр, в дод 5 (операцыъ з придбання без податку на додану ватрысть), дека 11.1
Dfcbkbcf писав:Заполняю декларацию по НДС и вот у меня вопрос относительно услуг связи
Мобильная связь идет по приказу и утвержденных лимитов по организации на затраты..
1. есть НН от контрагента, сумму НН вношу в реестр, додаток 5 (ну все как всегда)
2. что делать с суммой ПФ, которая не облагается НДС
обязательно ли ее вносить бо в реестр, в дод 5 (операцыъ з придбання без податку на додану ватрысть), дека 11.1
Я лично, вношу, но наверное это и не обязательно.
вносите так, как я написала выше??? Я просто не вносила, а это сег села и думаю стоп....
Dfcbkbcf писав:Заполняю декларацию по НДС и вот у меня вопрос относительно услуг связи
Мобильная связь идет по приказу и утвержденных лимитов по организации на затраты..
1. есть НН от контрагента, сумму НН вношу в реестр, додаток 5 (ну все как всегда)
2. что делать с суммой ПФ, которая не облагается НДС
обязательно ли ее вносить бо в реестр, в дод 5 (операцыъ з придбання без податку на додану ватрысть), дека 11.1
Я лично, вношу, но наверное это и не обязательно.
вносите так, как я написала выше??? Я просто не вносила, а это сег села и думаю стоп....
В реестре я сумму п\ф по улугам связи(у меня только Киевстар это учитывает в НН, МТС-нет) вношу в кол.9, в деке-11.1, дод.5- в последней таблице.
Dfcbkbcf писав:Заполняю декларацию по НДС и вот у меня вопрос относительно услуг связи
Мобильная связь идет по приказу и утвержденных лимитов по организации на затраты..
1. есть НН от контрагента, сумму НН вношу в реестр, додаток 5 (ну все как всегда)
2. что делать с суммой ПФ, которая не облагается НДС
обязательно ли ее вносить бо в реестр, в дод 5 (операцыъ з придбання без податку на додану ватрысть), дека 11.1
я не вношу, не те это суммы, что бы гни ими интересовалась..#smile3#
Тюша писав:
В реестре я сумму п\ф по улугам связи(у меня только Киевстар это учитывает в НН, МТС-нет) вношу в кол.9, в деке-11.1, дод.5- в последней таблице.
кол 9? это что в "сума податку на додану вартість", что-то я не поняла, я думала в кол 7=кол 8
и еще встречный вопрос, купили мы авиабилеты, по безналу, едут сотрудники на конференцию, естественно сумма НДС не облагается, но покупали у посредников, они так и написали "послуги по організації а/п за межі України", билеты уже есть в электронном виде на 22.10.2014, как мне это все отобразить в деке по НДС? и когда? плиззз
Тюша писав:
В реестре я сумму п\ф по улугам связи(у меня только Киевстар это учитывает в НН, МТС-нет) вношу в кол.9, в деке-11.1, дод.5- в последней таблице.
кол 9? это что в "сума податку на додану вартість", что-то я не поняла, я думала в кол 8=кол9
и еще встречный вопрос, купили мы авиабилеты, по безналу, едут сотрудники на конференцию, естественно сумма НДС не облагается, но покупали у посредников, они так и написали "послуги по організації а/п за межі України", билеты уже есть в электронном виде на 22.10.2014, как мне это все отобразить в деке по НДС? и когда? плиззз
у меня автоматом в 8 кол ставится и не возможно исправить все запутала всех и сама запуталась.. но пред вопрос по авиабилетам в силе
всем спасибо.. нашла разъяснение по поводу реестра.. оч много разных примеров.. , решила поделиться.. может кому-то пригодится и в частности есть ответ на мой вопрос.. http://buhgalter.com.ua/articles/details/493192/
Добрый день!Подскажите если я заполняю в реестре неплатилщика НДС с ИНН 400000000000,то в дод.5 я показываю его Розд.ІІ налоговый кредит в Операції з придбання без ПДВ,в декларации в рядок 14.2 ПРАВИЛЬНО?
nata19121982 писав:Добрый день!Подскажите если я заполняю в реестре неплатилщика НДС с ИНН 400000000000,то в дод.5 я показываю его Розд.ІІ налоговый кредит в Операції з придбання без ПДВ,в декларации в рядок 14.2 ПРАВИЛЬНО?