Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
-
- Профи
- Повідомлень: 33
- З нами з: 03 червня 2015, 12:06
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
Милые бухгалтера, подскажите прислал Водоканал корректировку на величение НК, но в прил Д1 в столбец 14 не подтягивается эта сумма, если корректировки отрицательные все отлично ставится - как должно быть?
-
- Профи
- Повідомлень: 33
- З нами з: 03 червня 2015, 12:06
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
в итоге я поставила вручную в 14IRINAST писав:Добрый день! У меня таже проблема, прислал поставщик РК на +100 НДС, в 14 столбец надо ставить или нет? 1-С не ставит но тянет в деку, Опз не ставит, и не тянет в деку, ХЕЛП
-
- Мудрец
- Повідомлень: 135
- З нами з: 03 лютого 2014, 13:13
- Дякував (ла): 71 раз
- Подякували: 28 разів
а я в итоге не показала єту копейку, сдала без додатка 1olesya-zdes писав:здравствуйте,
у меня такая ситуация - продавец прислал корректировку суммы ндс на +0,01 грн. Мне нужно ее отобразить в додатке 1, но программа не дает, пишет ошибку, что в рядке усього - невірне значення (округляет до нуля). Что с этой копейкой делать? подскажите, пожалуйста
-
- Профи
- Повідомлень: 33
- З нами з: 03 червня 2015, 12:06
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
и правильно, я бы тоже не показывала, бывают же продавцы дотошные!olesya-zdes писав:а я в итоге не показала єту копейку, сдала без додатка 1olesya-zdes писав:здравствуйте,
у меня такая ситуация - продавец прислал корректировку суммы ндс на +0,01 грн. Мне нужно ее отобразить в додатке 1, но программа не дает, пишет ошибку, что в рядке усього - невірне значення (округляет до нуля). Что с этой копейкой делать? подскажите, пожалуйста
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Так в том то и дело, что я думаю ее там не должно быть, стол.14 звучит как «сумма НДС которая была включена в налоговый кредит», я же ее не включала в предыдущем периоде, сомневаюсь надо или нет
-
- Профи
- Повідомлень: 33
- З нами з: 03 червня 2015, 12:06
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 3 рази
так он корректировку на какую НН делал? прошлого периода? и зачем?IRINAST писав:Так в том то и дело, что я думаю ее там не должно быть, стол.14 звучит как «сумма НДС которая была включена в налоговый кредит», я же ее не включала в предыдущем периоде, сомневаюсь надо или нет
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Я заплатила 07.04. 3060,00 в т.ч НДС 510, грн., поставщик зар. НН на сумму 2460,00 в т. НДС 410,00 (ошибся в сумме, не знаю почему), я показала в деке за апрель сумму 2460,00 . 22.05 присылает РК на +500,00 без НДС и +100,00 НДС. Так вот вопрос в том надо ли ставит в стол. 14 эти 100 грн.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
Любi друзі ! #help#
Я выписал покупателю -РК в мае, но он его зарегил только в июне (более 15-ти дней).
Все мы прекрасно знаем, что "запоздалые" НН отражаем в деке (и Д5) в периоде их регения...
Наверное таким же образом отражаем и "запоздалые" РК ? Просто дату доставки пишем как дату регения -РК покупцем ?
Я выписал покупателю -РК в мае, но он его зарегил только в июне (более 15-ти дней).
Все мы прекрасно знаем, что "запоздалые" НН отражаем в деке (и Д5) в периоде их регения...
Наверное таким же образом отражаем и "запоздалые" РК ? Просто дату доставки пишем как дату регения -РК покупцем ?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8705
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Почитайте здесь:Popen писав:Любi друзі ! #help#
Я выписал покупателю -РК в мае, но он его зарегил только в июне (более 15-ти дней).
Все мы прекрасно знаем, что "запоздалые" НН отражаем в деке (и Д5) в периоде их регения...
Наверное таким же образом отражаем и "запоздалые" РК ? Просто дату доставки пишем как дату регения -РК покупцем ?
ArinaArina пишет:
"если РК на минус, то покупатель включает его в месяце выписки, т.е. когда произошел факт уменьшения кредита. Если РК на +, то покупатель его включит в периоде регистр. Бюджет не несет потери из-за того, что кто-то что-то вовремя не зарегистрировал.
если РК на плюс поставщик включает его в периоде выписки, как НН, если на минус - то в периоде регистрации."
Значит и дата по дате регения.