Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
MariNka92
Оракул
Оракул
Повідомлень: 236
З нами з: 17 листопада 2015, 11:01
Дякував (ла): 101 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення MariNka92 »

Valudser писав:
MariNka92 писав:
Valudser писав: Когда у вас образовался минус?
В грудні
в рядок 16.1 января переносится сумма с декабрьской деки с рядка 21
в додатке 2 я бы поставила:
Ваш инн__12.2015__сумма(колонка5)__сумма(колонка6)-если оплочено постачальнику
В деке за январь рядок 21= Итого по додатку 2(колонка5)
В мене в рядку 21 в грудневій декларації нічого не стоїть. В жовтневій є сума.

12062014
Оракул
Оракул
Повідомлень: 259
З нами з: 12 червня 2014, 15:01
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 59 разів

Повідомлення 12062014 »

Тюша писав:
12062014 писав:Написала в другой теме, ответа не дождусь, повторяю вопрос тут-очень нужно.
Подскажите, пожалуйста, отправили поставщику предоплату 27.01.16, 28.01.16-отгрузка.Поставщик выписал налоговую 28.01.16 и зарегистрировал 12.02.16. Хочу включить ее в кредит и подать дод.8.
С 01.01.16 ст.201.10 дополнили абзацем 19:
Налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных пунктом 201.1 настоящей статьи (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемые товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога к налоговому кредиту.
Что мне за это будет? И как с этим бороться?Cray
Вам уже ответили, что этого делать не надо, т.к. у вас не ошибки в НН, а неправильно выписанная НН, т.е. дата не та. А это уже совсем другое. Требуйте РК и новую НН, тогда сможете включить ее в феврале.
Там была другая ситуация, налоговая выписывалась по кассовому методу. Я об измененеиях в ст.201.1. с 01.01.2016г. последний абзац:
Налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных пунктом 201.1 настоящей статьи (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемые товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога к налоговому кредиту.

Везде читаю что это изменение дает возможность включать в налоговый кредит накладные, если ошибка в пределах одного отчетного периода и налоговая зарегистрирована в срок.

ylia1111
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 540
З нами з: 17 червня 2015, 08:48
Дякував (ла): 227 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення ylia1111 »

Добрій День ! помогите я правильно заполнила строки , без камиральной проверке запуталась совсем

стрка 10.1 - 100 грн
строка 16 -600 грн ( с декабря )
строка 16.1 - 600 грн
строка 17 -700 грн
строка 19-700 грн
строка 19.1 - 700 грн
строка 21-700 грн
Я ничего не упустила ????

шанхай
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 118
З нами з: 02 липня 2014, 13:18
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 36 разів

Повідомлення шанхай »

Дорого дня! Киньте "оком" будь-ласка:
ст 19- 17194
ст 19.1- 14013 в окошке 3181
ст 20- 3181
ст 20.3 - 3181
ст - 17194
вроді так??

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

12062014 писав:
Тюша писав:
12062014 писав:Написала в другой теме, ответа не дождусь, повторяю вопрос тут-очень нужно.
Подскажите, пожалуйста, отправили поставщику предоплату 27.01.16, 28.01.16-отгрузка.Поставщик выписал налоговую 28.01.16 и зарегистрировал 12.02.16. Хочу включить ее в кредит и подать дод.8.
С 01.01.16 ст.201.10 дополнили абзацем 19:
Что мне за это будет? И как с этим бороться?Cray
Вам уже ответили, что этого делать не надо, т.к. у вас не ошибки в НН, а неправильно выписанная НН, т.е. дата не та. А это уже совсем другое. Требуйте РК и новую НН, тогда сможете включить ее в феврале.
Там была другая ситуация, налоговая выписывалась по кассовому методу. Я об измененеиях в ст.201.1. с 01.01.2016г. последний абзац:
Налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных пунктом 201.1 настоящей статьи (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемые товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога к налоговому кредиту.

Везде читаю что это изменение дает возможность включать в налоговый кредит накладные, если ошибка в пределах одного отчетного периода и налоговая зарегистрирована в срок.
Согласна с Тюшей. У Вас не просто ошибка. У вас НН выписана по второму событию. Нарушен сам принцип выписки НН. Если уверены, что при проверке сможете отбиться, включайте.

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

MariNka92 писав:
Valudser писав:
MariNka92 писав: В грудні
в рядок 16.1 января переносится сумма с декабрьской деки с рядка 21
в додатке 2 я бы поставила:
Ваш инн__12.2015__сумма(колонка5)__сумма(колонка6)-если оплочено постачальнику
В деке за январь рядок 21= Итого по додатку 2(колонка5)
В мене в рядку 21 в грудневій декларації нічого не стоїть. В жовтневій є сума.
а які у вас рядки заповнені у грудневій декларації у 3 розділі ?

MariNka92
Оракул
Оракул
Повідомлень: 236
З нами з: 17 листопада 2015, 11:01
Дякував (ла): 101 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення MariNka92 »

Valudser писав:
MariNka92 писав:
Valudser писав: в рядок 16.1 января переносится сумма с декабрьской деки с рядка 21
в додатке 2 я бы поставила:
Ваш инн__12.2015__сумма(колонка5)__сумма(колонка6)-если оплочено постачальнику
В деке за январь рядок 21= Итого по додатку 2(колонка5)
В мене в рядку 21 в грудневій декларації нічого не стоїть. В жовтневій є сума.
а які у вас рядки заповнені у грудневій декларації у 3 розділі ?
19, 22, 23 і 24

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

если минус от импорта, днепровская налоговая киева сказала ставить в дод.2 свой ИПН, по другим минусам расписывать ИПН поставщиков.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

MariNka92 писав:
Valudser писав:
MariNka92 писав: В мене в рядку 21 в грудневій декларації нічого не стоїть. В жовтневій є сума.
а які у вас рядки заповнені у грудневій декларації у 3 розділі ?
19, 22, 23 і 24
Переносится минус из рядка 24 деки за грудень в стр 16.1 января.
Расшифровывать нужно стр.21 январской деки.
А вообще в ресурсах была хорошая статья: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=470496
Почитайте, там все подробно расписано
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

gala888
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 09 лютого 2016, 10:47
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення gala888 »

Nbezukh писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста дека по НДС с копейками подается?
Нет. В обновлении в 1C 7 у меня с копейками, в Медок импортировалось без. Додатки с копейками, но сумма Итого округляется как и раньше.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”