Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
Если РК нулевой, то его не нужно в декларации отображать, но если желаете то с нулями отобразите в дод.1, а в гр16.1 ничего не ставить.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, поставщик корректирует налог. накл. на +0,01 коп и -0,01 коп. Я составляю дод.1 к декларации по ндс. А что переносить в декл. по ндс в гр. 16.1?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
Нулевые корректировки не отображаем!asv писав:прошу сказати в мене коригування нульове просто постачальники не внесли код укт зед ...в дод1 ставити нуль в рядку 9,11? і в деці рядок 16.1 теж нуль...?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
А почему РК нулевой? +0,01 коп и -0,01 коп? я первый раз отбражаю корректировки. Подскажите пожалуйста.Елена_П писав:Если РК нулевой, то его не нужно в декларации отображать, но если желаете то с нулями отобразите в дод.1, а в гр16.1 ничего не ставить.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, поставщик корректирует налог. накл. на +0,01 коп и -0,01 коп. Я составляю дод.1 к декларации по ндс. А что переносить в декл. по ндс в гр. 16.1?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 20 березня 2012, 02:53
- Дякував (ла): 1723 рази
- Подякували: 57 разів
Подскажите пожалуйста.zxcvbnm писав:А почему РК нулевой? +0,01 коп и -0,01 коп? я первый раз отбражаю корректировки. Подскажите пожалуйста.Елена_П писав:Если РК нулевой, то его не нужно в декларации отображать, но если желаете то с нулями отобразите в дод.1, а в гр16.1 ничего не ставить.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, поставщик корректирует налог. накл. на +0,01 коп и -0,01 коп. Я составляю дод.1 к декларации по ндс. А что переносить в декл. по ндс в гр. 16.1?
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
Ну в итоговой строке у такой кор-ки ведь ноль?zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста.zxcvbnm писав:А почему РК нулевой? +0,01 коп и -0,01 коп? я первый раз отбражаю корректировки. Подскажите пожалуйста.Елена_П писав: Если РК нулевой, то его не нужно в декларации отображать, но если желаете то с нулями отобразите в дод.1, а в гр16.1 ничего не ставить.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 125
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:08
- Дякував (ла): 29 разів
- Подякували: 6 разів
У меня ситуация похожа. Корректировка выписана 29.05.2015 с минусом. Зарегистрирована 08.06.2015. Я в декларацию НДС за май поставила в колонку 7 додатка 1, дату "отримання" 08.06.2015 Мне сегодня звонит инспектор и говорит, чтобы я сделала уточненку. и поставила дату 29.05.2015. Сижу и думаю- дата выписки корректировки и дата получения- две большие разницы. 15-дневный срок не нарушен. Что будет, если не подам корректировку?Popen писав:Всегда придерживаюсь принципа "лучше перебдеть, чем недобдеть" #blush# . А ежели при проверке начнут сличать Д1 с протоколом и выкосят мойВалюша с писав:нет такого, получить может и ранееPopen писав: Но я ж не могу поставить "дату отримання" более раннюю, чем этот РК зареген !!!
Например, РК от 31.03.15, зарегил я его 02.04.15, а в гр.7 (бовдур!) написал 31.03.15. Хочу исправить.
А вот шо актуально, а шо не актуально - дык, это вопрос к умникам-разработчикам (из ГФС) бланков отчетности...
я тоже ставлю дату выписки, и тут не к чему придратся.если была дата регитср. др. дело. я ж говорю сейчас эта графа неактуальна вообще, до нее видимо не добрались разработчики.
-РК (т.е. забацают мне в акте +НО) ? #swoon#
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 03 лютого 2012, 00:55
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 3 рази
Подскажите, а если корректировка кредитв положительная на +, то 14-ю стороку заполнять не нужно в додатке №1?Елена_П писав:В колонке 14 таблицы 2 додатка Д1 указывается сумма НДС по налоговой накладной (к которой выписана данная корректировка) ранее включенной в налоговый кредит по указанной строке, т.е. в стр.10.1.1. Если в декларации в строке 10.1.1 суммы НДС указываются с плюсом, то логично что эта колонка должна быть с плюсом.LEMON писав:Девченки отзовитесь , как заполнить колонку 14 в Д1 с (-) или с (+)?Ан-ия писав:Подскажите а как в стр 14 надо ставить все таки с "+" или "-"
Подскажите пожалуйста , кто знает. Как провильно заполнить Додоток 1 к уточненке , розділ 2 . Пришла корректировка к НН с увеличением НК . Колонку 13 с "-" или "+"