Реестр налоговых накладных- как исправить???

декларація, уточнення, виправлення помилок
Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Тогда всё правильно Вы написали: УР за декабрь с Дод.5, в котором только эта НН.
Запись ПНПУ вносите только в реестр февраля (дата и номер НН декабрьские).
А почему не внести эту НН, например, в январскую деку, время ещё есть, и УРиться не нужно.

feoklena
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
Дякував (ла): 830 разів
Подякували: 607 разів

Повідомлення feoklena »

Бюгюльмэ писав:Тогда всё правильно Вы написали: УР за декабрь с Дод.5, в котором только эта НН.
Запись ПНПУ вносите только в реестр февраля (дата и номер НН декабрьские).
А почему не внести эту НН, например, в январскую деку, время ещё есть, и УРиться не нужно.
Мы еще дополнительно обнуляем #aggr# Дод.2 и у нас тогда вылезет недоимка большая. Я этой налоговой ее перекрываю.
Что значит "Запись ПНПУ вносите только в реестр февраля"? Имеется ввиду реестр за январь? Или тот, который будет за февраль в марте?

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Запись ПНПУ вносите в реестр того периода, в котором будете подавать УР. Сегодня февраль :)
На всякий случай: с УРом подаются все Додатки, в которых произошли изменения в связи с изменением показателей деки.

NaVka
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 19 березня 2013, 02:32
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення NaVka »

Бюгюльмэ писав:Запись ПНПУ вносите в реестр того периода, в котором будете подавать УР. Сегодня февраль :)
На всякий случай: с УРом подаются все Додатки, в которых произошли изменения в связи с изменением показателей деки.
Подскажите, а дату получения в таком случае ставить декабрьскую?

Zaza
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 03 лютого 2014, 16:33
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 30 разів

Повідомлення Zaza »

Подскажите, правильно ли я думаю: если допущена ошибка в реестре НН за февраль (неправильный номер полученной накладной), я выставляю "Новий звитный" до 20 марта, а дека остается прежней. Ее не перевыставляю. Так? И какой номер порции ставить в реестре?
Всем спасибо.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Перезадаю вопрос в этой теме как в более подходящей:
Сдала уточненки в январе 2014 за 11.13 и 12.13 и провтыкала в реестре за январь отразить НН, включенные в уточненки с пометкой ПНПУ. Я так понимаю исправить это невозможно. Какие возможны проблемы со стороны ГНИ?Может стоит отразить эти НН хотя бы в реестре за февраль?
Заранее спасибо.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

RED FOX
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 526
З нами з: 02 жовтня 2012, 05:40
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 223 рази

Повідомлення RED FOX »

вы меняете порцию, выставляете "Звитний". "Звитниый новий"-если бы Вы меняли декларацию

Zaza
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 123
З нами з: 03 лютого 2014, 16:33
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 30 разів

Повідомлення Zaza »

RED FOX писав:вы меняете порцию, выставляете "Звитний". "Звитниый новий"-если бы Вы меняли декларацию
Спасибо большое!

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Подскажите, пожалуйста!
".... 2.2. В графе 2 указывается дата получения налоговой накладной или иного документа, указанного в подпункте 2.1 настоящего пункта.

При занесении в Реестр налоговой накладной и/или расчета корректировки к налоговой накладной, которые зарегистрированы в Едином реестре налоговых накладных и выданы покупателю в месяце, следующем за месяцем их составления, указывается фактическая дата их получения независимо от того, в каком отчетном периоде они будут отражены в составе налогового кредита (в отчетном периоде их составления или в отчетном периоде их получения)...."
Это значит, что если у меня налоговая накладная выписана поставщиком 27.02, получена нами 05.03, а зарегистрирована в ЕРН 05.03, я заполняю графу 2 реестра с датой 05.03 и имею право включить этот НК в феврале?
Просто раньше всегда заполняла гр. 2 в пределах отчетного периода, независимо от того, когда реально НН была получена, лишь бы в срок была зарегистрирована в ЕРН. Теперь столкнулась с 1С 8, там ЗКП с тремя датами и в реестр втягивается дата регистрации....

rekin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 754
З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
Дякував (ла): 149 разів
Подякували: 389 разів

Повідомлення rekin »

мюсля писав: Это значит, что если у меня налоговая накладная выписана поставщиком 27.02, получена нами 05.03, а зарегистрирована в ЕРН 05.03, я заполняю графу 2 реестра с датой 05.03 и имею право включить этот НК в феврале?
Да, можно включать такую НН в в феврале.
Здесь был дан ответ :
Налоговая накладная зарегистрирована в месяце, следующем за месяцем ее выписки: когда ее ставить в налоговый кредит? http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=62330

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”