ИПН с 300000000 по 600000000 в рядок 4.1 деклараціїСветланаИ писав:не помогает, пишет помилкова декларация, и почему он пишет за исключение ИПН с 300000000 по 600000000, они что не входят в обязательство?Маруся10 писав:вы все закройте, просмотрите д5, закройте и откройте Деку, у меня такое было игралась полдня, а потом само исчезлоСветланаИ писав: не знаю, что я делаю не так, но когда делаю проверку декларации, подчеркивает красным сумму в дод.5 и пишет, Рядок усього за звітний період графи 5, з винятком умовн. ІПН з 30000000 по 60000000 повинен дорівнювати рядку 1.1 колонка Б декларації. Что делать?
Податкова декларація з ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 742
- З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 651 раз
- Подякували: 179 разів
да, спасибо, уже разобраласьNadiy писав:ИПН с 300000000 по 600000000 в рядок 4.1 деклараціїСветланаИ писав:не помогает, пишет помилкова декларация, и почему он пишет за исключение ИПН с 300000000 по 600000000, они что не входят в обязательство?Маруся10 писав: вы все закройте, просмотрите д5, закройте и откройте Деку, у меня такое было игралась полдня, а потом само исчезло
-
- Высший разум
- Повідомлень: 552
- З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 174 рази
У меня тоже так было. Вбила вручную эту цифру в декларацию. Все получилось.СветланаЗ писав:Это не за счет округления погрешность? Медок предлагает свой вариант?СветланаИ писав:не помогает, пишет помилкова декларация, и почему он пишет за исключение ИПН с 300000000 по 600000000, они что не входят в обязательство?Маруся10 писав: вы все закройте, просмотрите д5, закройте и откройте Деку, у меня такое было игралась полдня, а потом само исчезло
-
- Высший разум
- Повідомлень: 510
- З нами з: 21 лютого 2013, 06:40
- Дякував (ла): 1798 разів
- Подякували: 598 разів
"...в колонці 2 табличної частини зазначається індивідуальний податковий номер (ІПН) платника податку постачальника, а при формуванні від’ємного значення за рахунок сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України, – власний ІПН платника податку (покупця)." Уже добавили покупателя - кто-то у них пытается подвести додаток 2 под неопределенность, чтобы потом как-то разрулить?!
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
- Дякував (ла): 362 рази
- Подякували: 188 разів
я сдавала со своим ИПН на прошлой неделе.Наташа_75 писав:То всі нові звітні поробили?
Я залишила як і було із своїм ІПН...
а если у них письмо вышло к вечеру последнего дня сдачи - то это реально скотство. Вот раньше родить никак нельзя было.
но наверное придеться потом подавать уточненку с новым додатком....
очень похоже что свой зад пытаються прикрыть фиговым листиком1рина писав:"...в колонці 2 табличної частини зазначається індивідуальний податковий номер (ІПН) платника податку постачальника, а при формуванні від’ємного значення за рахунок сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України, – власний ІПН платника податку (покупця)." Уже добавили покупателя - кто-то у них пытается подвести додаток 2 под неопределенность, чтобы потом как-то разрулить?!
-
- Гений
- Повідомлень: 411
- З нами з: 11 липня 2011, 03:11
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 48 разів
я тоже не пересдавала. и потом, я себе так подумала: закон обратной силы не имеет. хотя конечно это разъяснение не закон,но все же. .. если бы такое разъяснение было опубликовано хотя бы до 10-го числа- то я бы скорее всего ему бы последовала(даже не смотря на то что в бланке написано четко" покупець". А "покупець"-это я.) А дать разъяснение о заполнении отчетности 22-го(!!!!) в последний день сдачи отчетности,когда основная масса уже отчиталась...Как это с юридической точки зрения? почему я должна пересдавать, если ГФС "напорола" боков? исправляйте форму!!!!! тогда и требуйте пересдачи отчетностиНаташа_75 писав:То всі нові звітні поробили?
Я залишила як і було із своїм ІПН...
-
- Гений
- Повідомлень: 492
- З нами з: 28 листопада 2011, 07:20
- Дякував (ла): 676 разів
- Подякували: 178 разів
А это где такое написано?1рина писав:"...в колонці 2 табличної частини зазначається індивідуальний податковий номер (ІПН) платника податку постачальника, а при формуванні від’ємного значення за рахунок сум ПДВ, сплачених при ввезенні товарів на митну територію України, – власний ІПН платника податку (покупця)." Уже добавили покупателя - кто-то у них пытается подвести додаток 2 под неопределенность, чтобы потом как-то разрулить?!
-
- Гений
- Повідомлень: 393
- З нами з: 14 квітня 2015, 13:17
- Дякував (ла): 362 рази
- Подякували: 188 разів
мы конечно возмущаемся, но судя по всему придеться сдавать уточненку, потому что как всегда сами виноваты что они такие "одаренные" . И вот как заполнить этот додаток? одни пишут взять строку 7 из вытяга с августа месяца, а остальное я так понимаю смотреть по древним периодам... Или как?
Или реально взять тупо несьеденный остаток скажем за 2012-2013 год и расписать...
или вот на бух-р911 в коментах предлагают вариант:
Натали22.02.2016 18:01:10Для Юлии: эта цытата лучше, если у вас постоянный минус"Якщо у платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплати та за результатами звітного періоду червень 2015 року /II квартал 2015 року платник декларує суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 23.2 декларації 0110), або суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 24 декларації 0110) чи платник податку декларує відсутність показників, що відображаються у розділі III декларації, то суми переплати станом на 1 липня 2015 року переносяться платником до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ III квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету""
т.е то что мы вернули в деку считать как переплату и указать в ячейке "остаток..." а расписывать начать если ОЗ появилось с 01.07.15....
Или реально взять тупо несьеденный остаток скажем за 2012-2013 год и расписать...
или вот на бух-р911 в коментах предлагают вариант:
Натали22.02.2016 18:01:10Для Юлии: эта цытата лучше, если у вас постоянный минус"Якщо у платника податку станом на 1 липня 2015 року наявні суми переплати та за результатами звітного періоду червень 2015 року /II квартал 2015 року платник декларує суму податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 23.2 декларації 0110), або суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 24 декларації 0110) чи платник податку декларує відсутність показників, що відображаються у розділі III декларації, то суми переплати станом на 1 липня 2015 року переносяться платником до рядка 20.2 декларації 0110 наступного звітного (податкового) періоду (липень 2015 року/ III квартал 2015 року). Така сума може бути врахована виключно у зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету""
т.е то что мы вернули в деку считать как переплату и указать в ячейке "остаток..." а расписывать начать если ОЗ появилось с 01.07.15....