Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
ВВС
Гений
Гений
Повідомлень: 473
З нами з: 13 лютого 2013, 06:31
Дякував (ла): 267 разів
Подякували: 365 разів

Повідомлення ВВС »

#russian#
Маруся10 писав:
rubin писав:
#wall# #wall# #wall# #wall# #wall# #wall# #wall# #wall# тут уж похоже на то что убиться тапком мало....#rrul# #rrul# #rrul# #rrul# #rrul# #rrul# #rrul# #rrul# #rrul#
яка ж собака це все придумувала, посадить бы и хай за год вибірає
#russian# #hunter#

Бух-ПДВ
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 10 лютого 2016, 18:10

Повідомлення Бух-ПДВ »

Тюша писав:
Kas писав:Добрый день. Кто уже разобрался с дод. 2 до Деки новой по ПДВ? Там все так неясно......
https://i.factor.ua/rus/journals/buh911 ... -234330037
Фейк...

Народ - не парьтесь, як заповнювали раніше так і заповнюйте. Ніяких постачальників в колонці 2. Свій ІПН в колонці 2 в розрізі періодів і крапка.

Бух-ПДВ
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 10 лютого 2016, 18:10

Повідомлення Бух-ПДВ »

Kas писав:Добрый день. Кто уже разобрался с дод. 2 до Деки новой по ПДВ? Там все так неясно......
Добрий день. Що саме не ясно? Конкретніше, допоможу розібратись.

_oksana_
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 02 вересня 2015, 18:48
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 70 разів

Повідомлення _oksana_ »

солнцецвет писав:Всем хорошего дня!
Просьба помочь решить проблему. В связи с новыми ключами и доолгим принятием договора с налоговой просрочили сдачу декларации по НДС за декабрь 2015#wall#
Какой выход и правильныйй порядок дальнейших действий ? Как исправить и подать#wall#
Буда признательна всем за помощь#curtsey#

Составить протокол у инспектора, выпишут штрафную санкцию за несвоевременную подачу отчета (раньше была 170 грн., вроде не поднимали), оплатить на Казначейский счет и отправить деку по НДС по электронке. И, в принципе, можно начать с последнего), только протокол и штраф не затягивать, а то могут Декларации поставить статус "до видома"

солнцецвет
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 10 лютого 2016, 11:19

Повідомлення солнцецвет »

_oksana_ писав:
солнцецвет писав:Всем хорошего дня!
Просьба помочь решить проблему. В связи с новыми ключами и доолгим принятием договора с налоговой просрочили сдачу декларации по НДС за декабрь 2015#wall#
Какой выход и правильныйй порядок дальнейших действий ? Как исправить и подать#wall#
Буда признательна всем за помощь#curtsey#

Составить протокол у инспектора, выпишут штрафную санкцию за несвоевременную подачу отчета (раньше была 170 грн., вроде не поднимали), оплатить на Казначейский счет и отправить деку по НДС по электронке. И, в принципе, можно начать с последнего), только протокол и штраф не затягивать, а то могут Декларации поставить статус "до видома"
Подскажите а декларацию делать какой? (звитной или новой звитной) понятно что в отчётном январском периоде я делаю декабрьские данные, так?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8696
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1930 разів
Подякували: 6618 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

солнцецвет писав:
_oksana_ писав:
солнцецвет писав:Всем хорошего дня!
Просьба помочь решить проблему. В связи с новыми ключами и доолгим принятием договора с налоговой просрочили сдачу декларации по НДС за декабрь 2015#wall#
Какой выход и правильныйй порядок дальнейших действий ? Как исправить и подать#wall#
Буда признательна всем за помощь#curtsey#
Составить протокол у инспектора, выпишут штрафную санкцию за несвоевременную подачу отчета (раньше была 170 грн., вроде не поднимали), оплатить на Казначейский счет и отправить деку по НДС по электронке. И, в принципе, можно начать с последнего), только протокол и штраф не затягивать, а то могут Декларации поставить статус "до видома"
Подскажите а декларацию делать какой? (звитной или новой звитной) понятно что в отчётном январском периоде я делаю декабрьские данные, так?
У вас виходить неподана дека за грудень, термін подачі її був 20 січня - яка нова звітна ???!!!! Не путайте ці речі. Ви хоч ПЗ оплатили до 30 січня ?
Подаєте зараз- чи прийнято ви все можете відслідкувати по СЕА ну і квитанцію уважно подивіться. Якщо аж дуже так боїтеся то йдіть в податкову за повідомленням -рішенням... Я б чекала.

d_alena
Гуру
Гуру
Повідомлень: 79
З нами з: 21 січня 2015, 15:34
Дякував (ла): 125 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення d_alena »

Добрий день. Що саме не ясно? Конкретніше, допоможу розібратись. [/quote]

Помогите, пожалуйста, у меня минус возник в октябре 2015 из-за несвоевременной регистрации поставщиком налоговой накладной. Как заполнить Д2 в данном случае?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8696
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1930 разів
Подякували: 6618 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

d_alena писав:Помогите, пожалуйста, у меня минус возник в октябре 2015 из-за несвоевременной регистрации поставщиком налоговой накладной. Как заполнить Д2 в данном случае?
Незрозуміле питання... Який мінус? Невчасно зареєстровану ПН ви включили в наступний місяць, це ваш пк...

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Tasa писав:
d_alena писав:Помогите, пожалуйста, у меня минус возник в октябре 2015 из-за несвоевременной регистрации поставщиком налоговой накладной. Как заполнить Д2 в данном случае?
Незрозуміле питання... Який мінус? Невчасно зареєстровану ПН ви включили в наступний місяць, це ваш пк...
заполнять приложение Д2 нужно только тем плательщикам, у которых в текущей (январской) декларации заполнена стр. 21,
т. е. если вы зачисляете остаток ОЗ в счет НК следующего периода.
Остальные приложение Д2 не подают.


В приложении Д2 нужно расшифровать, как образовалось значение по стр. 21.

Kas
Гений
Гений
Повідомлень: 365
З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 39 разів

Повідомлення Kas »

Бух-ПДВ писав:
Kas писав:Добрый день. Кто уже разобрался с дод. 2 до Деки новой по ПДВ? Там все так неясно......
Добрий день. Що саме не ясно? Конкретніше, допоможу розібратись.
В мене за січень 2016р. виникло відємне значення. Я не заповнюю 2 дод.?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”