Додаток 1 до податкової декларації з ПДВ: коригування податкових зобов’язань

декларація, уточнення, виправлення помилок
TonyaP
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 19
З нами з: 18 листопада 2015, 15:19
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення TonyaP »

Lin@ писав:Получила минусовую корректировку 2 числа, зарегила 3 числа, какую дату ставить в Д1, медок ставит 2, хотя в квитанцию распечатываю там стоит дата регистрации 3 число. Как считаете, в додатке то указано "дата отримання", но как потом это доказывать, в квитанции то 3 число
Нужно ставить 2 число. Т.к. если РК зарег. без нарушений сроков (15 дней) - такая РК включается в деку в период составления, даже если она зарегистрирована в следующем месяце

новичок11
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення новичок11 »

совсем запуталась. продавец зарегистрировал РК сегодня 15.12 за 30.11 к налоговой накладной за 22.10.15 . Корректировка нулевая, замена количественніх показателей. мне нужно её включать в декларацию за ноябрь и заполнять додаток 1. или нет? с корректировками ещё не сталкивались. Помоги разобраться, пожалуйста.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

новичок11 писав:совсем запуталась. продавец зарегистрировал РК сегодня 15.12 за 30.11 к налоговой накладной за 22.10.15 . Корректировка нулевая, замена количественніх показателей. мне нужно её включать в декларацию за ноябрь и заполнять додаток 1. или нет? с корректировками ещё не сталкивались. Помоги разобраться, пожалуйста.
Нулевые РК нигде не учитываются и не показываются.

новичок11
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення новичок11 »

Тюша писав:
новичок11 писав:совсем запуталась. продавец зарегистрировал РК сегодня 15.12 за 30.11 к налоговой накладной за 22.10.15 . Корректировка нулевая, замена количественніх показателей. мне нужно её включать в декларацию за ноябрь и заполнять додаток 1. или нет? с корректировками ещё не сталкивались. Помоги разобраться, пожалуйста.
Нулевые РК нигде не учитываются и не показываются.
Спасибо, большое. То есть я могу со спокойной душой сдавать декларацию и спать спокойно?!

feoklena
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 07 лютого 2013, 01:39
Дякував (ла): 830 разів
Подякували: 607 разів

Повідомлення feoklena »

Коригування податкових зобов'язань. ст.13 "Обсяг постачання, за яким НЕ НАРАХОВУВАВСЯ пдв". Что сюда должно попасть?
Моя ситуация. Выписали всю сумму с НДС 20%, потом отминусовали часть и ее показали с + под 0%, т.е. общая сумма не изменилась. Вот эти + 0% где показывают в дод.1?

Natalya_L
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 19 квітня 2012, 04:26
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 52 рази

Повідомлення Natalya_L »

Допоможіть, будь ласка, з заповненням Додатку 1 до податкової декларації, мало маю справ з коригуваннями.
В листопаді зменшено кредит по ПН за листопад. В дод.1 заповнено розділ 2 - гр.9 "-1562", гр.11 "-312". Чи заповняти гр.14 і чи зі знаком "-"?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Natalya_L писав:Допоможіть, будь ласка, з заповненням Додатку 1 до податкової декларації, мало маю справ з коригуваннями.
В листопаді зменшено кредит по ПН за листопад. В дод.1 заповнено розділ 2 - гр.9 "-1562", гр.11 "-312". Чи заповняти гр.14 і чи зі знаком "-"?
заповняти графу 14 зі знаком "+"


one--**
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 151
З нами з: 20 березня 2014, 18:31
Дякував (ла): 103 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення one--** »

Доброго дня. У мене таке питання, в дод1, коригуванна ПК , графа 8- підстава для коригування, вказувати рахунок коригування......чи причину :коригування вартості і т.д.???Підкажіть будь ласка!

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3609
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1922 рази

Повідомлення cometa »

one--** писав:Доброго дня. У мене таке питання, в дод1, коригуванна ПК , графа 8- підстава для коригування, вказувати рахунок коригування......чи причину :коригування вартості і т.д.???Підкажіть будь ласка!
причину: коригування вартості

lera111
Оракул
Оракул
Повідомлень: 217
З нами з: 01 жовтня 2015, 09:44
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення lera111 »

помогите если в ноябре было зарегистрировано рк(возврат товара) то в додатке 1 я показываю общую сумму или каждую позицию отдельно и если у меня знак минус то в графе 14 показывать + или -?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”