Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Анна_бух
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 21 листопада 2011, 02:13
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Анна_бух »

А если у меня нет никакого "відповідного договору" то ничего и не ставить - я правильно понимаю?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Анна_бух писав:Еще вопросик - подскажите плз! Заплатила медку 300,00грн за отдельную прогу - Электронный документооборот - фирма дала налоговую, но в ней звільнення від ПДВ, в какую графу декларации по НДС вписать эти 300,00грн - 11.1 или 11.2??
У рядку 11.1 відображаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) без ПДВ на митній території України товарів (послуг, необоротних активів) з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення оподатковуваних операцій (за ставкою 20 %, 7 % або 0 %) (пп. 1 п. 4 розд. V Порядку № 966). 
Для заповнення рядка 11.1 вибірково використовуються показники з граф 10, 12 та 14 розд. II Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а саме - придбання без ПДВ, тобто обираються показники, за якими не заповнено графи 11, 13 та 15 розділу II Реєстру.
У рядку 11.2 відображаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) без ПДВ товарів (послуг, необоротних активів) для використання їх в операціях, що не є об'єктом оподаткування (відповідно до ст. 196 ПКУ), та/або звільнені від оподаткування (відповідно до ст. 197 ПКУ, підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до п. 186.2, 186.3 ПКУ за межами митної території України) (пп. 1 п. 4 розд. V Порядку № 966).
Для заповнення рядка 11.2 вибірково використовуються показники граф 16 та 20 розд. II Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а саме - придбання без ПДВ, тобто обираються показники, за якими не заповнено графу 17 та 21.
ви знаєте, я б цю ПН не включала б ні в реєстр , ні в деку

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, делаю отчет по НДС за декабрь 2014 г. подпись Головний бухгалтер (особа видповидальна за ведення бухгалтерського облику), главного бухгалтера у нас нет, раньше писала в этой графе "Право одной подписи" а теперь как?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, делаю отчет по НДС за декабрь 2014 г. подпись Головний бухгалтер (особа видповидальна за ведення бухгалтерського облику), главного бухгалтера у нас нет, раньше писала в этой графе "Право одной подписи" а теперь как?
оставляете пустой

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Анна_бух писав:А если у меня нет никакого "відповідного договору" то ничего и не ставить - я правильно понимаю?
так

BORA-BORA
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 124
З нами з: 10 квітня 2013, 12:47
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 35 разів

Повідомлення BORA-BORA »

Подскажите пожалуйста по декларации ПДВ. в 011 строчке Звітна Х ставит, когда сохраняю он пропадает. Медок лицензионный. Затягиваю реестр и на основании делаю все додатки в которых при сохранении Х звітна не сохраняется. Что делать?

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

BORA-BORA писав:Подскажите пожалуйста по декларации ПДВ. в 011 строчке Звітна Х ставит, когда сохраняю он пропадает. Медок лицензионный. Затягиваю реестр и на основании делаю все додатки в которых при сохранении Х звітна не сохраняется. Что делать?
Говорят, что и так отправляется отчет и квитанции приходят

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Скажіть, будь ласка, чи потрібно заповнювати дод 1, якщо я виписувала розрахунок-коригування на зміну умов договору, тобто з нульовою зміною ПЗ і ПК?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

BORA-BORA
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 124
З нами з: 10 квітня 2013, 12:47
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 35 разів

Повідомлення BORA-BORA »

у меня были нулевые по изменению номенклатуры. один раз показывала. но предварительно созванивалась с контрагентом. потом прочитала. что не надо и не аоказывала. при этом была регистрация в ЕНР

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

BORA-BORA писав:у меня были нулевые по изменению номенклатуры. один раз показывала. но предварительно созванивалась с контрагентом. потом прочитала. что не надо и не аоказывала. при этом была регистрация в ЕНР
у мене така ж ситуація. дякую!
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”