Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Наталья__1982
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3715
З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
Дякував (ла): 997 разів
Подякували: 1247 разів

Повідомлення Наталья__1982 »

А вторая квитанция пришла без ошибок с кодом

asv
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 878
З нами з: 13 лютого 2012, 12:24
Дякував (ла): 663 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення asv »

можливо питання вже піднімалось..в опз та в демо-медку пише стара назва ДПІ у...Міндоходів. а в квитанції прийшло вже ГУ ДФС... міняти вручну назву чи так може бути?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ З ЗАУВАЖЕННЯМИ
зауваження не помилка , приймаэться
говорили, що по експорту приходять зауваження ы не тыльки в Крим, а й в Эвропу
напевне недопрацьоване програмне
зараз висилаю свою - теж э експорт

Наталья__1982
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3715
З нами з: 15 листопада 2010, 06:46
Дякував (ла): 997 разів
Подякували: 1247 разів

Повідомлення Наталья__1982 »

svitlass писав:ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ З ЗАУВАЖЕННЯМИ
зауваження не помилка , приймаэться
говорили, що по експорту приходять зауваження ы не тыльки в Крим, а й в Эвропу
напевне недопрацьоване програмне
зараз висилаю свою - теж э експорт
отпишетесь как у вас пройдет

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

svitlass писав:
Любознательная писав:
_Tatyana_ писав: Дод. 3 нужно заполнять даже если я не хочу никакого возмещения?
Да, там заполняется тогда строчка 1, остальные - прочерки.
дод.3 заповнюється, коли є сума в рядку 23 декларації

Если я правильно читаю, то если есть сумма в строке 23 заполняется строка 3 Додатка 3.
В Додатке 3 строка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)
Так как у меня есть сумма в строке 22 деки, то я заполняю только строку 1 Дод.3
Вроде так.#blush# "

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Наталья__1982 писав:отпишетесь как у вас пройдет
реэстр здано
1 кв
Виявлені помилки:
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.7, №з/п 7: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 05.12.2014, № 018120)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.12, №з/п 12: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 13.12.2014, № 018641)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.13, №з/п 13: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 13.12.2014, № 018642)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.14, №з/п 14: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 16.12.2014, № 018726)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.17, №з/п 17: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 19.12.2014, № 018724)
Помилка - роздiл 1, гр.6, стр.18, №з/п 18: ІПН '300000000000' не був платником ПДВ в грудні 2014 (податкова накладна: від 20.12.2014, № 019000).
висновок - не звертаэмо уваги на зауваження

ElenaDEA
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 121
З нами з: 15 січня 2013, 01:01
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ElenaDEA »

Подскажите, что делать с запоздавшими(припрятанными) накладными, раньше можно было в течении 365 д. включать в кредит, а как сейчас быть?? Могу я их не включать в декларацию за декабрь , а оставить на позже например в феврале 2015 г. включить??

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

_Tatyana_ писав:
Если я правильно читаю, то если есть сумма в строке 23 заполняется строка 3 Додатка 3.
В Додатке 3 строка 1 "Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 22 декларації звітного (податкового) періоду)
Так как у меня есть сумма в строке 22 деки, то я заполняю только строку 1 Дод.3
Вроде так.#blush# "
При заповненні рядка 22 декларації обов'язковим є складання додатка 2 до декларації 0110 (Д2) (пп. 4 п. 5 розд. V Порядку № 966).
Платники, які заповнили рядок 22 декларації 0110 та відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та подають до декларації 0110 додаток 3 (Д3) (пп. 5 п. 5 розд. V Порядку № 966)

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Додаток Д3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" подається платниками ПДВ, які відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, заповнили рядок 22 декларації 0110 та здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування (пп. 5 п. 5 розд. V Порядку № 966).
Додаток Д3 подається лише до загальної декларації 0110

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

svitlass писав:Додаток Д3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" подається платниками ПДВ, які відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, заповнили рядок 22 декларації 0110 та здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування (пп. 5 п. 5 розд. V Порядку № 966).
Додаток Д3 подається лише до загальної декларації 0110
Додаток Д3 "Розрахунок суми бюджетного відшкодування" подається платниками ПДВ, які відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування ПДВ АБО??? заповнили рядок 22 декларації

Кому читаємо як АБО???
Права на бюджетне відшкодування не маємо, але рядок 22 заповнений.
То подавати цей Дод.3 чи НІ???#wall# #wall#

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”