Я тоже отправила "Звитну нову" исправила с "40..."на "0", 1,2 квит.без замечаний.barselos писав:Сегодня, инн = 0, тип причины = 02, реестр принят и 1-ая и 2-ая квитанции без замечаний
реестр выданных и полученных накладных
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 179
- З нами з: 06 грудня 2012, 04:42
- Дякував (ла): 67 разів
- Подякували: 36 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 284
- З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
- Дякував (ла): 159 разів
- Подякували: 11 разів
Доброго вечора. Підкажіть, подала звітну декларацію разом з реєстром, потім внесла зміни - перездала нову звітну і реєстр до неї. А тепер побачила неточність в реєстрі (до нової звітної). Хочу його подати ще раз. Подавати ще раз декларацію нову звітну і до неї реєстр? чи тільки реестр ще раз відправити? І чи не задвоються 2 реестра до нових звітних декларацій? Дякую!
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 13 серпня 2013, 09:09
- Дякував (ла): 27 разів
- Подякували: 28 разів
Olia123 писав:Доброго вечора. Підкажіть, подала звітну декларацію разом з реєстром, потім внесла зміни - перездала нову звітну і реєстр до неї. А тепер побачила неточність в реєстрі (до нової звітної). Хочу його подати ще раз. Подавати ще раз декларацію нову звітну і до неї реєстр? чи тільки реестр ще раз відправити? І чи не задвоються 2 реестра до нових звітних декларацій? Дякую!
Да подавать еще раз декларацию, додаток 5 и реестр. Нову звітну можно подавать неограниченное количество раз.
-
- Оракул
- Повідомлень: 298
- З нами з: 31 травня 2011, 04:43
- Дякував (ла): 528 разів
- Подякували: 59 разів
А если покупатель, не плательщик НДС, но не ФОП, а юр. лицо. Наименование юр.лица остается в реестре или тоже надо указывать «Поставка неплатнику податку» ? Девочки, подскажите, пожалуйста.Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
Девочки подскажите не поставила признак НН 02? Квитанции пришли! Что делать исправлять и сдавать заново?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8704
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
я бы все рересдала.время есть.lara7 писав:Девочки подскажите не поставила признак НН 02? Квитанции пришли! Что делать исправлять и сдавать заново?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 170
- З нами з: 14 січня 2014, 16:09
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 48 разів
Все таки "Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733." галит немного иначе:Allysya писав:А если покупатель, не плательщик НДС, но не ФОП, а юр. лицо. Наименование юр.лица остается в реестре или тоже надо указывать «Поставка неплатнику податку» ? Девочки, подскажите, пожалуйста.Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
В графе 5 указывается наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица - предпринимателя) покупателя.
В графе 6 указывается индивидуальный налоговый номер (далее - ИНН) покупателя - плательщика налога на добавленную стоимость.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8704
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5235 разів
Я в таких случаях пишу: "Неплатник податку (ТОВ "Кінець війні")tatjana_65 писав:Все таки "Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733." галит немного иначе:Allysya писав:А если покупатель, не плательщик НДС, но не ФОП, а юр. лицо. Наименование юр.лица остается в реестре или тоже надо указывать «Поставка неплатнику податку» ? Девочки, подскажите, пожалуйста.Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733.
При занесенні до розділу І «Видані податкові накладні» Реєстру податкових накладних, що виписані при постачанні товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ:
у графі 4 «вид документа» проставляється позначення «ПНП02» (постачання неплатнику податку);
у графі 5 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) покупця» записується «Поставка неплатнику податку» або «Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам» тощо;
В графе 5 указывается наименование (фамилия, имя, отчество - для физического лица - предпринимателя) покупателя.
В графе 6 указывается индивидуальный налоговый номер (далее - ИНН) покупателя - плательщика налога на добавленную стоимость.