Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
dub923
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 153
З нами з: 04 листопада 2013, 13:23
Дякував (ла): 24 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення dub923 »

Ребята! Кто подавал новый реестр ответьте мне что ставить в столбце 9" Частка, що використовується в оподатковуваних операціях" раздела 2 "полученные нн". У нас разделились мнения: если НН идет в 100% налогооблагаемые операции дальше, то что нужно ставить 100 или ничего??? Глупый вопрос, но вот как-то четко не прописано ничего.

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

svitlass писав:
ElenaDEA писав:
ElenaDEA писав:Подскажите, что делать с запоздавшими(припрятанными) накладными, раньше можно было в течении 365 д. включать в кредит, а как сейчас быть?? Могу я их не включать в декларацию за декабрь , а оставить на позже например в феврале 2015 г. включить??
#wall# никто с таким не сталкивался??
можете, цього правила не відмінено
АЛЕ по паперових ПНП буде окремий реєстр /т.е. повинен бути/
аудитори радять не залишати ПНП, тому що невідомо як в подальшому їх потрібно буде відображати.
хоча й заспокоюють, що нічого не повинно пропасти
вибір ваш
Даже в налоговой советуют все включать в декабрь, как будет в январе никто не знает

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

dub923 писав:Ребята! Кто подавал новый реестр ответьте мне что ставить в столбце 9" Частка, що використовується в оподатковуваних операціях" раздела 2 "полученные нн". У нас разделились мнения: если НН идет в 100% налогооблагаемые операции дальше, то что нужно ставить 100 или ничего??? Глупый вопрос, но вот как-то четко не прописано ничего.
Ничего не ставила

ElenaDEA
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 121
З нами з: 15 січня 2013, 01:01
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ElenaDEA »

Спасибо! наверное так и сделаю, включу все в декабре.

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Підскажіть що писати подається до: По старому в Міндоходів Чи вже по новому? Хто як писав?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Тюша писав:
dub923 писав:Ребята! Кто подавал новый реестр ответьте мне что ставить в столбце 9" Частка, що використовується в оподатковуваних операціях" раздела 2 "полученные нн". У нас разделились мнения: если НН идет в 100% налогооблагаемые операции дальше, то что нужно ставить 100 или ничего??? Глупый вопрос, но вот как-то четко не прописано ничего.
Ничего не ставила
У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) ПДВ за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (абз. 40 п. 2 розд. IV Порядку № 958).
Графа 9 заповнюється у рядках, у яких відображається придбання товарів/послуг, податковий кредит за яким розподіляється згідно зі ст. 199 ПКУ
Частка використання переноситься до графи 9 розд. II Реєстру з таблиці 1 додатка Д7 до декларації з ПДВ

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

Включаю в реестр налоговых накладных бухгалтерскую справку. По итогам календарного года был осуществлен перерасчет части использования товаров (услуг) в облагаемых налогом операциях исходя из фактических объемов проведенных в течение года облагаемых налогом и необлагаемых операций (п. 199.4 ст. 199 НКУ). Вид документа БО? А какой ставить ИНН? Отправила реестр вообще без ИНН в этой строке. Теперь понимаю, что я, наверное, была неправа. Пришла квитанция 1 "Документ збережено з зауваженнями" - помилка - не був платником ПДВ у грудні 2014р.

NTL
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 552
З нами з: 15 грудня 2011, 04:46
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 174 рази

Повідомлення NTL »

NTL писав:Включаю в реестр налоговых накладных бухгалтерскую справку. По итогам календарного года был осуществлен перерасчет части использования товаров (услуг) в облагаемых налогом операциях исходя из фактических объемов проведенных в течение года облагаемых налогом и необлагаемых операций (п. 199.4 ст. 199 НКУ). Вид документа БО? А какой ставить ИНН? Отправила реестр вообще без ИНН в этой строке. Теперь понимаю, что я, наверное, была неправа. Пришла квитанция 1 "Документ збережено з зауваженнями" - помилка - не був платником ПДВ у грудні 2014р.
Квитанция 2 "Пакет прийнято". Можно раслабиться?

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Наташа_75 писав:Підскажіть що писати подається до: По старому в Міндоходів Чи вже по новому? Хто як писав?
Так хто що пише? ДПІ У КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ Р-НІ ГУ МІНДОХОДІВ У КИЇВС?
чи по новому?

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

asv писав:можливо питання вже піднімалось..в опз та в демо-медку пише стара назва ДПІ у...Міндоходів. а в квитанції прийшло вже ГУ ДФС... міняти вручну назву чи так може бути?
То як писати в Деці?

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”