Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
leonela
Гуру
Гуру
Повідомлень: 75
З нами з: 17 липня 2012, 06:05
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення leonela »

Еще раз прошу помощи - Подскажите пожалуйста что делать с единственной ПН по покупке услуги (податковий кредит), если фактически фирма не ведет деятельность? Включение в ПК с додатком 5 - обязательно??? А то прийдется тянуть этот минус хз сколько. Тем более -небольшая сумма и пока не планируется работа. Трохи отстала с новой Декой и не вижу в ней строчки-раздела по ПН, которые можно НЕ относить к хоздеятельности.

Vita12
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 96
З нами з: 09 листопада 2015, 12:02
Дякував (ла): 112 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Vita12 »

В расшифровке ВЗ в дод.2 в деке за январь неправильно распределила по периодам (не учла ВЗ за тот же январь, эту сумму включила в ВЗ предыдущего периода).
Как исправить эту ошибку (уточнёнка, в Д2 за февраль) и стоит ли (сумма небольшая)?

Кто какой ИНН ставит по импорту в феврале и исправляли ли за январь? Я ставила №ГТД по рекомендации ДФС в январе.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

leonela писав:Еще раз прошу помощи - Подскажите пожалуйста что делать с единственной ПН по покупке услуги (податковий кредит), если фактически фирма не ведет деятельность? Включение в ПК с додатком 5 - обязательно??? А то прийдется тянуть этот минус хз сколько. Тем более -небольшая сумма и пока не планируется работа. Трохи отстала с новой Декой и не вижу в ней строчки-раздела по ПН, которые можно НЕ относить к хоздеятельности.
Если не хотите относить к хоз. деятельности, то вы сами себе выписываете НН на эту сумму с кодом 13, и регите ее.

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

lera111 писав:есть номер письма налоговой где указано что при импорте надо ставить номер свои ипн?
див. консультацію в підкатегорії 101.20 БЗ

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... ommentshdr

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

Vita12 писав:В расшифровке ВЗ в дод.2 в деке за январь неправильно распределила по периодам (не учла ВЗ за тот же январь, эту сумму включила в ВЗ предыдущего периода).
Как исправить эту ошибку (уточнёнка, в Д2 за февраль) и стоит ли (сумма небольшая)?

Кто какой ИНН ставит по импорту в феврале и исправляли ли за январь? Я ставила №ГТД по рекомендации ДФС в январе.
— свій власний ІПН — якщо від’ємне значення виникло за рахунок імпортного ПДВ, сплаченого при ввезенні товарів на митну територію України

цветок
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 120
З нами з: 21 січня 2012, 05:04
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 7 разів

Повідомлення цветок »

Подскажите. Составляю декдарацию НДС в ОПЗ .
За февраль был РК Налогового кредита с - минусом (коректировали нам НК за январь ОККО БИЗНЕС КОНТРАКТ), зарегистрирован вовремя
вношу в дод №5 при камеральной проверке пишет : не виконані правила строка такая- то не может быть >= 0
Как правильно показать эту коректировку в декларации НДС?

lera111
Оракул
Оракул
Повідомлень: 217
З нами з: 01 жовтня 2015, 09:44
Дякував (ла): 80 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення lera111 »

lera111 писав:
_Tatyana_ писав:
lera111 писав:
вот только с ипн тоже загадка,вроде есть и разъеснение что свой ипн ставить,а в тогда чего налоговая говорит 300000 ставить7??запутали совсем
— свій власний ІПН — якщо від’ємне значення виникло за рахунок імпортного ПДВ, сплаченого при ввезенні товарів на митну територію України (див. консультацію в підкатегорії 101.20 БЗ). Тож візьміть на замітку: при імпорті товарів у гр. 2 Д2 імпортер заносить свій ІПН (а не, скажімо, номер митної декларації — на перших порах висловлювалася й така версія).

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... ommentshdr

И все таки я склоняюсь к тому что гр.5=гр.6, так как указано в примере. Как думаете?





если читать консультацию то та м не указано, что надо писать при импорте свой ипн..вот моя налоговая настаивает что надо ставить 300000,кто еще сталкивался с таким?а графа 5=графе 6

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

lera111 писав: если читать консультацию то та м не указано, что надо писать при импорте свой ипн..вот моя налоговая настаивает что надо ставить 300000,кто еще сталкивался с таким?а графа 5=графе 6
я писала свой за январь. и не только импорта, но и др. поставщиков. налоговая молчит
и за февраль пишу свой. а там посмотрим

новичок11
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення новичок11 »

новичок11 писав:Всем привет. Как всегда много вопросов с додатоком 2. При заполнение этого додатка возник вопрос.
Колонка № 6 "оплачено поставщикам". Налоговики имеют ввиду. оплачены на тот месяц ( к примеру "-" возник в ноябре 2015 года) или на сегодняшний день
На сегодняшний день все эти суммы оплачены , если брать ноябрь на конец ноября не оплачено.
Кто разобрался, подскажите?
Звонила на горячую линию налоговой ответ. "роз'яснень немає".
Отзовитесь кто понял, как правильно нужно писать.
Пожалуйста, кто разобрался подскажите.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1681
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 833 рази
Подякували: 696 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Во всех консультациях что видела оплата ставится по состоянию на период подачи деки: если дека за февраль-то по состоянию на конец февраля.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”