Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3219
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2476 разів
Подякували: 759 разів

Повідомлення FyDD »

читайте ссылку Тюши на 8 листе
это пока единственное разъяснение по Д 2

Арнюха
Мастер
Мастер
Повідомлень: 52
З нами з: 04 лютого 2013, 06:01
Подякували: 13 разів

Повідомлення Арнюха »

Я звонила в свою налоговую по дод.2 колонка 2 и мне ответили,что мы расписываем минуса по периодам, когда в декларации возникала 19 стр., а в колонке 2 мы указываем свой ИНН, а не наших контрагентов. Спросила , а какой смысл, себя указывать,если и так ясно,что это мы , ответ- спросите выше. Вот такой получила ответ.

ВалерияV
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 561
З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення ВалерияV »

Внесение в декларацию сумм приобретений без НДС ( такие как расчетно-кассовое обслуживание) или у неплательщиков НДС наконец-то упразднили?

Akss
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 504
З нами з: 09 квітня 2013, 07:51
Дякував (ла): 1107 разів
Подякували: 1595 разів

Повідомлення Akss »

ВалерияV писав:Внесение в декларацию сумм приобретений без НДС ( такие как расчетно-кассовое обслуживание) или у неплательщиков НДС наконец-то упразднили?
А рядок 10,3 не для этого разве?#coffee#

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Akss писав:Арт Звит Плюс уже обновил декларацию...
тільки що дивилася - стара форма
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Akss
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 504
З нами з: 09 квітня 2013, 07:51
Дякував (ла): 1107 разів
Подякували: 1595 разів

Повідомлення Akss »

Natalenna писав:
Akss писав:Арт Звит Плюс уже обновил декларацию...
тільки що дивилася - стара форма
Обновитесь! Я уже заполнила! F0200117

Akss
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 504
З нами з: 09 квітня 2013, 07:51
Дякував (ла): 1107 разів
Подякували: 1595 разів

Повідомлення Akss »

Все равно кривая форма - не дает поставить плюсик в "ознаке касового методу" раздел 2 и не сохраняет отчет

СветланаД
Оракул
Оракул
Повідомлень: 232
З нами з: 14 жовтня 2015, 13:18
Дякував (ла): 96 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення СветланаД »

выписали в ноябре налоговую на неплательщика и зарегили. Сейчас оказалось, что покупатель - плательщик. Создаем и регистрируем корректировку в феврале, создаем и регистрируем правильную налоговую в ноябре. Вопрос: в какую декларацию включать корректировку? Налоговую-то понятно, в уточненку за ноябрь, а корректировку?

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Поясніть мені дурній, бо сил моїх більше нема на той дод 2.
Мінуси у мене пішли з вересня.
Вересень: р. 19 - 66816

Жовтень: р. 19 - 79098
р. 20 - 66816
р. 24 - 145914

Листопад р. 18 - 27337
р. 20 - 145914
р. 24 - 118577

Грудень р. 19 - 118446
р. 20 - 118577
р. 24 - 237023

у мене р. 24 тягнеться із вересня, але у листопаді появився р. 18. Мені Д2 потрібно з грудня писати?
Як писати?
ІПН мій 12.2015 Сума? А те, що рядок 24 тягнеться?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2335
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1025 разів
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Natalenna писав:Поясніть мені дурній, бо сил моїх більше нема на той дод 2.
Мінуси у мене пішли з вересня.
Вересень: р. 19 - 66816

Жовтень: р. 19 - 79098
р. 20 - 66816
р. 24 - 145914

Листопад р. 18 - 27337
р. 20 - 145914
р. 24 - 118577

Грудень р. 19 - 118446
р. 20 - 118577
р. 24 - 237023

у мене р. 24 тягнеться із вересня, але у листопаді появився р. 18. Мені Д2 потрібно з грудня писати?
Як писати?
ІПН мій 12.2015 Сума? А те, що рядок 24 тягнеться?
а за январь стр 9 какая? Я так понимаю, что в январе единоразовая акция по просто втягиванию минуса с 2015 года в деку, т.е. в стр. 16.1 пишите все свои 237023, а дальше смотрите, если дека опять минусовая, то надо понять за счет какого НК этот минус. Если стр 19 больше 16.1, то в этом минусе и 2015 год сидит и НК января 2016, если 19 меньше 16.1, значит НО января съели минус 2015 и в стр 21, а следовательно в дод.2 попадает НК только января#sigh# Как-то так я это понимаю. Но блин, они ж ни два ни три не говорят натупилии в дод2 кол2 с ИНН ПОКУПЦЯ вместо постачальника #g_cray2# или так оно и будет...Не говорят в какой хронологии будет съедаться НО текущего периода: сначала расходуем старый минус, а потом НК тек. периода или сначала НО-НК января, а потом уже старый минус #wall#

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”