Декларация НДС

декларація, уточнення, виправлення помилок
Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

fortunka писав:Добрый день ув. коллеги.
Сдаю впервые УР за в составе декларации января 2015. Вопрос простой, но не пойму что ставить.
В самом дод.5 (уточняющем) к УР:
- звітний податковий період -ни чего не пишу
- звітний податковий період, за який виправляються помилки - пишу период за который идут исправления.
А в самом УР:
- звітний податковий період -ЧТО ???? Январь 2015??
- звітний податковий період, за який виправляються помилки - пишу период за который идут исправления.
Я правильно понимаю ?
И данные УР в какие-то строки декларации попадают? Походе нет?
Буду очень благодарна за подсказку.
Правильно сказали в посте выше - даже не пытайтесь. Не тратьте время.
Из-за Додатка 5 Вы всеравно не сможете сдать...
Подавайте ОТДЕЛЬНЫЙ уточняющий.

ALANA_BUH
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 25 липня 2012, 02:06
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ALANA_BUH »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если НН была зарегистрирована с ошибкой, расчетом корректировки данную НН аннулировали и зарегистрировали корректную. Все это в одном периоде. В отчетность включать только правильную НН или обе НН и РК?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8539
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1893 рази
Подякували: 6500 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ALANA_BUH писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если НН была зарегистрирована с ошибкой, расчетом корректировки данную НН аннулировали и зарегистрировали корректную. Все это в одном периоде. В отчетность включать только правильную НН или обе НН и РК?
Я буду включать тільки правильну... і ну його все...

ALANA_BUH
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 25 липня 2012, 02:06
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ALANA_BUH »

Или если расчетом корректировки редактировали в НН только "шапку" без корректировки числовых показателей ... тогда придется включать и РК?

LaraK
Оракул
Оракул
Повідомлень: 274
З нами з: 18 грудня 2012, 12:19
Дякував (ла): 136 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення LaraK »

Кэт писав:
LaraK писав:
Popen писав: Никто не может ответить...

ой меня тоже этот вопрос очень интересует, вроде не нужно.... - но терзают сомнения)))
Нам не все поставщики зарегили НН в ЕРНН, так сказать воспользовались правом, а не обязанностью. Если подавать деку без реестра, то как подтвердить право на НК ?
Кто уже сдал деку за январь?
я сдала, без реестра пока. но вот ещё копаюсь в законод-ве, чтобы быть увереннойчто без реестра

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8539
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1893 рази
Подякували: 6500 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ALANA_BUH писав:А если контрагент включит все ? Или предварительно согласовать ?)
Мені легше - у мене накл. на неплатника... А попередньо узгодить - це варіант.

ALANA_BUH
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 25 липня 2012, 02:06
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ALANA_BUH »

Спасибо! Наверное подожду, может появятся какие-либо разъяснения ...

Тортила
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 13 лютого 2012, 05:37
Подякували: 6 разів

Повідомлення Тортила »

Сегодня была на семинаре,лектор сказала ,что за январь отчитываемся по формам декабря т.е. с реестром и в налоговой подтвердили.

ннннн
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 15 травня 2012, 08:44
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення ннннн »

Налоговые накладные-мое обязательство января, были аннулированы розрахунками коригування как ошибочно выписанные. Должна ли я их показывать в дод.5 и дод.1. Декларации за январь 2015 года.

Кэт
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 27 січня 2011, 02:11
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 27 разів

Повідомлення Кэт »

Тортила писав:Сегодня была на семинаре,лектор сказала ,что за январь отчитываемся по формам декабря т.е. с реестром и в налоговой подтвердили.
Тоже позвонили в свою ГНИ, нам сказали - сдавать с реестром по старой декабрьской форме.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДВ”