Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Бухгалтер111
Гений
Гений
Повідомлень: 352
З нами з: 28 січня 2015, 14:59
Дякував (ла): 276 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення Бухгалтер111 »

Добрый день. Понимаю что уже много было написано и тем ни менее.
Я сдала в марте уточн. за ноябрь, декабрь 2014 и январь 2015. Во всех трех случ. увеличив. кредит так, что он "сьедал" ст.18 и возникала ст.19., ст.22,23,23.3,24
Подскажите пож.
1) верно ли, что я теперь должна подать уточн. (еще раз) за январь с учетом уточн. за ноябрь, декабрь и январь. В кот. соответств. увеличиться на все три суммы ст.19, 22, 23, 23.3, 24.
2) верно ли что в деке за март я смогу учесть этот "-" в ст.29, и в Д2 табл.1 гр.11, и указать это в заявлении в пункте (а), ждать когда регистр.сумма будет увеличена контр.органом и только после этого я смогу учесть ее в ст.20.2 декларации того отчет.периода в котором это случилось.

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Оксана Артеменко писав:Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Пришла на новую работу и обнаружила что в ноябре 2014г. в реестре налоговых накладных у одного контрагента все номера налоговых неправильные. Организация которая вела учет до меня объяснила что мол по электроке были присланы с такими номерами а оригиналы пришли с другими причем уже в 2015г. Сумма приличная. Раньше я бы сделала корректировку реестра сдавая очередной отчет, сейчас мы реестры не сдаем, что делать? Уже все обыскала нигде не могу найти что делать. Всем заранее Большое спасибо.
Попытайтесь выяснить у своего инспектора, попала ли эта сумма в розбижности и если да, то как уточнить номера, может обьяснительную какую то написать, как в дореестровые времена... Собственно это влечет за собой только админ штраф за неправильное ведение реестра, а его, админ штраф всегда выписывают при проверке.

Vita08
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 06 лютого 2014, 11:36
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Vita08 »

Добрый день!

В шапке УР в самом верху справа нужно выбрать какой именно УР мы сдаем.

Не могу найти в НКУ "підрозділ 9 2 розілу ХХ ПКУ".
Подскажите, что там говорится.

Спасибо!

Vita08
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 122
З нами з: 06 лютого 2014, 11:36
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Vita08 »

Я нашла сама.
Спасибо

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Vita08 писав:Добрый день!

В шапке УР в самом верху справа нужно выбрать какой именно УР мы сдаем.

Не могу найти в НКУ "підрозділ 9 2 розілу ХХ ПКУ".
Подскажите, что там говорится.

Спасибо!
Инфа для других - это относительно налогового компромисса...

Вика23
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2928
З нами з: 26 листопада 2012, 08:04
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 949 разів

Повідомлення Вика23 »

А кто-то сдавал УР в этом месяце. Подала сегодня. Квитанция №1 обычная, но на самом отчете стоит красным"Не прийнято" и все.

tdovgal
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 624
З нами з: 13 травня 2013, 05:38
Дякував (ла): 99 разів
Подякували: 253 рази

Повідомлення tdovgal »

Коллеги в отчётности за март 2014 года не отражена ГТД, в какие сроки я могу подать уточнёнку 365 дней иди 1095 дней...

tdovgal
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 624
З нами з: 13 травня 2013, 05:38
Дякував (ла): 99 разів
Подякували: 253 рази

Повідомлення tdovgal »

tdovgal писав:Коллеги в отчётности за март 2014 года не отражена ГТД, в какие сроки я могу подать уточнёнку 365 дней иди 1095 дней...
Поднимаю

natalka)
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 130
З нами з: 17 січня 2015, 13:59
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 85 разів

Повідомлення natalka) »

tdovgal писав:Коллеги в отчётности за март 2014 года не отражена ГТД, в какие сроки я могу подать уточнёнку 365 дней иди 1095 дней...
1095

правило про 365 днів стосувалось лише податкових накладних, а у Вас ВМД...

Галина_2004
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 601
З нами з: 29 лютого 2012, 08:20
Дякував (ла): 195 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення Галина_2004 »

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, роблю уточнення за 4 квартал 2014р., виходить від’ємне значення, але в податковій декларації за 4 кв показала 1 зайву ПН, якої насправді не мало бути. Я можу це все показати в одній уточненій декларації чи це 2 потрібно робити?
В такому разі я повинна нарахувати собі штраф?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”