Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 09 січня 2011, 14:26
- Звідки: Кривий Ріг
- Дякував (ла): 959 разів
- Подякували: 1175 разів
А есть кто-нибудь, кто так как я - прохлопал и не заполнил в феврале стр. 9.1 деки? Сумма не влияет на НО за месяц. В вытяге по НДС-счету суммы сходятся. Но строка-то есть. Подавать УР?
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
Я подавала, и вот сейчас на вебинаре сказали, что лучше подать, это для расчета формулы эл. администрирования нужно, ну и могут оштрафовать за неправильное ведение учета НДС@Nika@ писав:А есть кто-нибудь, кто так как я - прохлопал и не заполнил в феврале стр. 9.1 деки? Сумма не влияет на НО за месяц. В вытяге по НДС-счету суммы сходятся. Но строка-то есть. Подавать УР?
-
- Мастер
- Повідомлень: 56
- З нами з: 01 травня 2013, 11:40
- Дякував (ла): 299 разів
- Подякували: 23 рази
Уважаемая Любознательная! Вчера пыталась сделать уточненку (забыла в феврале строку 9.1) По заполнению Вы все понятно написали, а что значит: Подаете тот, который ОТДЕЛЬНЫЙ уточняющий.? Там где Уточнюючий розрахунок варианты 1- абз. 4 п. 50.1, 2- абз. 5 п. 50.1, 3- підрозділ 9 розд.хх, Где ставить крестик? Извините за глупый вопрос(Любознательная писав:В графе 4 перерисовываете ВСЕ строчки, которые были отражены в поданной Вами декларации.luda_bux писав:И я не могу понять как эту уточненку сделать. Такую уточненку, скорее всего, надо будет сдавать почти всем бухгалтерам, сумма автоматом ни у кого не попала. Медок пишет - верно, а в налоговой высвечивается - помилка. Но они сами еще ничего не знают.
В графе 5 перерисовываете ВСЕ строчки, которые были отражены в поданной Вами декларации. При этом заполняете еще и строчку 9.1.
В графе 6 ТОЛЬКО напротив строки 9.1 выскочит плюсовая разница.
Подаете тот, который ОТДЕЛЬНЫЙ уточняющий.
- Елена_П
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2080
- З нами з: 30 січня 2015, 12:10
- Звідки: Запорожье
- Дякував (ла): 800 разів
- Подякували: 3799 разів
почитали бы в НКУ там написано, если самост.уточненка подается, то крестик ставится в 1 графе.Веселка писав:Уважаемая Любознательная! Вчера пыталась сделать уточненку (забыла в феврале строку 9.1) По заполнению Вы все понятно написали, а что значит: Подаете тот, который ОТДЕЛЬНЫЙ уточняющий.? Там где Уточнюючий розрахунок варианты 1- абз. 4 п. 50.1, 2- абз. 5 п. 50.1, 3- підрозділ 9 розд.хх, Где ставить крестик? Извините за глупый вопрос(Любознательная писав:В графе 4 перерисовываете ВСЕ строчки, которые были отражены в поданной Вами декларации.luda_bux писав:И я не могу понять как эту уточненку сделать. Такую уточненку, скорее всего, надо будет сдавать почти всем бухгалтерам, сумма автоматом ни у кого не попала. Медок пишет - верно, а в налоговой высвечивается - помилка. Но они сами еще ничего не знают.
В графе 5 перерисовываете ВСЕ строчки, которые были отражены в поданной Вами декларации. При этом заполняете еще и строчку 9.1.
В графе 6 ТОЛЬКО напротив строки 9.1 выскочит плюсовая разница.
Подаете тот, который ОТДЕЛЬНЫЙ уточняющий.
Добрый день .Подскажите , пожалуйста. .В марте сдавала уточненку за январь - появился минус 245грн. Сейчас сдаю НДС декларацию за март с додатком2 .Вопрос в следующем- ошибка в январе , уточненка в марте , додаток2 сдаю в апрельском пакете за март -какой податковый период ставить в шапке этого додатка и нужно ли заполнять строчку периода , за который исправляется ошибка ?
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 14 березня 2012, 01:13
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 7 разів
Сдала УР по НДС за февраль 2015г в апреле , увеличила НК образовалось стр. 19=22=22.1= стр. 24 = минус.
1)Правильно ли я понимаю, что этот минус я могу использовать только в декларации за апрель?
2)Надо ли будет подавать УР за март после 20.04. и включать февральский - УР ?
1)Правильно ли я понимаю, что этот минус я могу использовать только в декларации за апрель?
2)Надо ли будет подавать УР за март после 20.04. и включать февральский - УР ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
в декларації за лютий допустила помилку в розділі 4 деки.
в податковій попросили подати УР. сума пдв не міняється, але так як я подавала ур за січень, де відображале отримані не вчасно пн, то в розділі 4 деки за лютий мені потрібно було заповнити р. 26 і поставити суму, яка пройшла в деці січня і р. 29, який пройшов у мене по УР.
я от зробила уточнення, заповнила по графах табл. 1 додатку 2 так:
колонка 2 колонка 3 колонка 6 колонка 11 Колонка 14
11171 (дека січня) 3584 (дека січня) 14755 1577 (сума, яка пройшла по УР) 16332 (як і було в деці лютого)
Тепер питання: чи потрібно заповнювати знов пункт а на ліміт реєстрації, якщо в деці лютого я його вже заявляла, сума не змінилася і сума пройшла по витягу 31032015
в податковій попросили подати УР. сума пдв не міняється, але так як я подавала ур за січень, де відображале отримані не вчасно пн, то в розділі 4 деки за лютий мені потрібно було заповнити р. 26 і поставити суму, яка пройшла в деці січня і р. 29, який пройшов у мене по УР.
я от зробила уточнення, заповнила по графах табл. 1 додатку 2 так:
колонка 2 колонка 3 колонка 6 колонка 11 Колонка 14
11171 (дека січня) 3584 (дека січня) 14755 1577 (сума, яка пройшла по УР) 16332 (як і було в деці лютого)
Тепер питання: чи потрібно заповнювати знов пункт а на ліміт реєстрації, якщо в деці лютого я його вже заявляла, сума не змінилася і сума пройшла по витягу 31032015
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3219
- З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
- Дякував (ла): 2476 разів
- Подякували: 759 разів
Правильно ли я помню:
если подается самост. УР -показывается дополниельно еще одна ПН, то
1. в дод.5 УРа я показываю только эту ПН ?
2. в деке был и Дод.1 - он не изменился. его подавать не надо. Правильно ?
если подается самост. УР -показывается дополниельно еще одна ПН, то
1. в дод.5 УРа я показываю только эту ПН ?
2. в деке был и Дод.1 - он не изменился. его подавать не надо. Правильно ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
что-то я не очень поняла, как заполнять уточняющий расчет к декл по НДС... подскажите, пожалуйста:
у меня в строку 14.1 не попала февральская налоговая накладная, поэтом
1. уточняющий расчет за 03.2015 к декларации за 02.2015, так ?
2. заполнить все строки как было (графа 4), как должно быть (графа 5) ?
3. заполнить только строку 14.1 как было (графа 4), как должно быть (графа 5) ?
4. как заполнить Додаток 5 или его не нужно подавать вместе с уточненкой ?
у меня в строку 14.1 не попала февральская налоговая накладная, поэтом
1. уточняющий расчет за 03.2015 к декларации за 02.2015, так ?
2. заполнить все строки как было (графа 4), как должно быть (графа 5) ?
3. заполнить только строку 14.1 как было (графа 4), как должно быть (графа 5) ?
4. как заполнить Додаток 5 или его не нужно подавать вместе с уточненкой ?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
так як уже квітень, то і ур уже за квітень.Аря писав:что-то я не очень поняла, как заполнять уточняющий расчет к декл по НДС... подскажите, пожалуйста:
у меня в строку 14.1 не попала февральская налоговая накладная, поэтом
1. уточняющий расчет за 03.2015 к декларации за 02.2015, так ?
2. заполнить все строки как было (графа 4), как должно быть (графа 5) ?
3. заполнить только строку 14.1 как было (графа 4), как должно быть (графа 5) ?
4. как заполнить Додаток 5 или его не нужно подавать вместе с уточненкой ?
переписувати треба всі дані, які були в деці.
в додатку 5 показується тільки недостаюча пн в потрібному розділі